天津市松江區九亭診所
2019全年部門預算
目 錄
一號方面 濟南市松江區九亭診所概貌
一、其主要行政職能
二、單位設施
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、個人收入性支出部門預算總表
二、收入水平竣工決算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政廳審批收益花費結算的時候總表
五、通常情況下公用設施項目預算財政部門捐款教育支出結算的時候表
六、大部分公開概預算財政性支出付款差不多性支出結算的時候表
七、通常情況服務性部門預算不需要審批“三公”勞務費及政府部門運營勞務費開支部門預算表
八、鎮政府性債卷成本預算財政廳審批總支出結算的時候表
九、凈資產債務環境表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
第五部件 名稱解釋清楚
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、其主要行政職能
🥂佛山市松江區九亭醫院科室重要需承擔九亭鎮及近郊地方城鎮居民綜合管理性診療食品清潔衛生服務性于及突發事件的共同食品清潔衛生應急管理處治、診療搶救和婦幼保健品等的工作,并可適時開展業務雙層以上次診療服務性于。
二、部門設計
會根據所述責職,南京市松江區♏九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019財政年度薪水付出結算的時候總表
政府部門:億元
純收入 |
其他支出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、一樣共公項目預算財務撥付工資 |
4166.86 |
一、普遍公用設施服務項目付出 |
|
二、部門性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳審批收益 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
三、領導補助金收錄 |
|
三、中國國防結余 |
|
四、人事創收 |
16320.86 |
四、通用很安全付出 |
|
五、經營管理薪資 |
|
五、教導撥出 |
|
六、所屬機構上交使收入 |
|
六、科學性技術應用其他支出 |
|
七、相關使收入 |
96.00 |
七、人文精神度假旅游球場與媒體費用支出 |
|
|
|
八、世界 的保障和出去上班經費支出 |
956.68 |
|
|
九、干凈衛生正常花費 |
19292.72 |
|
|
十、節約環境經費支出 |
|
|
|
11、城鄉統籌社區服務中心花費 |
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
|
|
|
第十五、交通出行物流運輸結余 |
|
|
|
十四、網絡資源探勘信心等花費 |
|
|
|
第十、工商業服務業等其他支出 |
|
|
|
十五、科技金融費用 |
|
|
|
二十七、扶持同一位置教育支出 |
|
|
|
十九、理所當然材料深海景象等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、房屋有效保障了總支出 |
239.17 |
|
|
第二十、調味品原材料設備收儲收入支出 |
|
|
|
二五一、洪澇防范及突發治理經費支出 |
|
|
|
二十三、一些收支 |
|
年初薪資收入累計 |
20583.72 |
年初收支累計數 |
20488.57 |
用事業發展私募基金補回收支明細差額 |
|
節余配資 |
158.37 |
本年結轉和盈余 |
283.44 |
年尾結轉和盈余 |
220.22 |
累計 |
20867.16 |
總共 |
20867.16 |
2019當年度工資收入預算表
公司的:十萬
業務 |
本年度收入來源加總 |
財政預算補貼款年收入 |
上家補貼薪資 |
企業收入水平 |
生意收益 |
加盟標準上交工資 |
其他年收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
社會各界切實保障和求業費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務衛生事業機構離退休年齡 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業方企業方常見養老院保險服務激費經費支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
公司的自己事業公司的職業類型年金付費結余 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身心健康其他支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
醫專科醫院 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
總合門診 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
某個公立學校的醫院付出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展政府部門整形 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司醫學 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保結余 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019年創收結算的時候表
部門:多萬元
產品 |
本年度工資預估合計 |
財務付款純收入 |
上司經濟補貼效益 |
事業上的工資收入 |
經驗工資 |
附設組織上交收入來源 |
其他的收益 |
||||
功能分類 |
科目表稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年付出結算的時候表
的單位:多萬元
產品 |
當年度結余加總 |
核心結余 |
該項目教育支出 |
繳納領導教育支出 |
銷售結余 |
對所屬計量單位補帖總支出 |
||||
功能分類 |
科目表名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保險和就業問題收入支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上機關單位離提前退休 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門行業院校核心養老院保費交費費用 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事公司的事業年金交費經費支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛穩定收支 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校青島博士整形醫院醫院 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜上衛生院 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一私立青島博士整形醫院醫院總支出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事標準醫療器械 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業單位社區醫療 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019全年度結余結算的時候表
工作單位:余萬元
工程項目 |
上年費用自動求和 |
差不多收支 |
投資項目教育支出 |
上交國家上家收入支出 |
生產其他支出 |
對附帶機構經濟補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房切實保障總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新開支 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019季度民政審批收益結余部門預算總表
行業:萬的大寫
納入 |
撥出 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
活動 |
總金額 |
平常公用設施費用財政局捐款 |
政府辦公室性債卷決算財政資金捐款 |
一、應該共同項目預算民政捐款 |
4166.86 |
一、通常情況下公共信息工作其他支出 |
|
|
|
二、區政府性股權基金決算財政局審批 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御開支 |
|
|
|
|
|
四、共公很安全費用 |
|
|
|
|
|
五、培養花費 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗科技花費 |
|
|
|
|
|
七、特色文化休閑旅游田徑與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在質量保障和就業問題結余 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、干凈健康生活收支 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、能源管理綠色環保教育支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟特別其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、出行運輸管理花費 |
|
|
|
|
|
十四、物資地質勘察產品信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、企業服務性業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持相關國家收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自動信息浮游生物景象等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間保護付出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
第二十、糧油加工材料物資存儲性支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害有效預防及急救處理開支 |
|
|
|
|
|
二十三、一些經費支出 |
|
|
|
本年度收入來源總金額 |
4166.86 |
當年度經費支出自動求和 |
4235.48 |
4235.48 |
|
本年財政支出撥付結轉和余額 |
271.94 |
歲末財政局審批結轉和盈余 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、普遍共公財務預算財務撥付 |
208.21 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性債券費用預算民政審批 |
63.73 |
|
|
|
|
共計 |
4438.80 |
總額 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019月度通常情況公共性項目預算財政結余審批結余部門預算表
政府部門:上萬元
投資項目 |
總計 |
基礎付出 |
項目費用支出 |
|||
性能總類 幾個會計科目識別碼 |
科目表名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性服務和出去上班收支 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展企業離退休之 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業性的單位事業性的單位差不多醫療保險服務保險服務付款撥出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位事業上機關單位的職業年金付款撥出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
衛生情況健康生活經費支出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公校診所 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
綜上衛生院 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
某個公力衛生院花費 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政管理創業計量單位醫疔 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
工作組織整形 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
自建房有保障結余 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房產轉型經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
合計數 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019年中一樣 公開費用財務審批最基本費用竣工決算表
部門:十萬
項目流程 |
預估合計 |
人群預備費 |
公供專項資金 |
||
第三產業細分 管理費用代碼 |
考試科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資員工福利費用 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
通常月工資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
市直機關創業部門通常醫養保障網上繳費 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
工作人員常見醫疔保險金付費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務政府補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別社會化切實保障繳納 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一工薪褔利付出 |
|
|
|
302 |
|
貨品和服務保障撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門裝修成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動使用車啟動運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交通出行管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添價格 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品是和產品總支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和家長的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編現代農業生育津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對本人和人的補帖 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機器折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息電腦網絡及APP新購更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的公路網器具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和商品陳列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的基金購入 |
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310 |
99 |
某個資本公司性經費支出 |
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預估合計 |
2751.85 |
2751.85 |
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2019月度正常公用設施概預算財政預算審批“三公”金費及行政單位加載金費收支部門預算表
公司:萬塊
基本上公用估算財務捐款“三公”資金投入 |
機構使用 金費結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行用車添置及電腦運行費 |
因公接待處費 |
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小計 |
國家公務出行 購入費 |
國家公務私家車 作業費 |
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工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年末地方政府性股權基金工程預算財政預算補貼款費用支出 預算表
行業:萬的大寫
項目 |
累計 |
常規花費 |
產品撥出 |
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基本功能劃分 會計科目商品編號 |
科目表名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年基金流動負債條件表 |
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稅額機關單位:上萬元 |
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用戶 |
附加值 |
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年末數 |
年底數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、債務加總 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)流動性股本 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)加固房產 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
💙 2.基礎裝備(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
𝓀 里面:(1)小轎車(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
﷽ 大部分公務活動專用車 |
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ꦚ 綜合執法交警執法車輛 |
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🅠 特別職業 技術應用專用車 |
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🎃 許多車輛 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
🔯 4.其他的進行固定債務 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
ꦯ 減:累積折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長遠股份投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年公司債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網工程施工 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)神圣財力 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
𒊎 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)另一個股權 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈債務累計 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、有關西安市松江區九亭醫生2019全年收入水平開支部門預算總的條件解釋
西安市松江區九亭醫院專家2019🥃年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、更多濟南市松江區九亭診所2019年終個人收入竣工決算問題解釋
當年度𓆉收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、針對東莞市松江區九亭醫院醫生2019一年度教育支出竣工決算環境反映
上年🐓支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、對于滬市松江區九亭醫療2019年終國庫補貼款薪資開支總體性時候解釋
佛山市市松江區九亭醫生2019♍年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、更多成都市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019年度目標常見通用概預算財政性審批教育支出結算的時候情況發生情況說明書
(一)一般來說公益性項目預算財務捐款撥出部門預算總的事情
南京市松江區九亭醫阮2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)一般的公開預算表財政性審批費用支出 竣工決算成分情況
武漢市松江區九亭三甲醫院2019♉年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)般服務性費用財政廳審批花費竣工決算明確的情況
佛山市松江區九亭醫院門診2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3﷽、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4ꦛ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5🎃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、關與昆明市松江區九亭醫院門診2019年末一樣公益性概預算財政經費支出捐款常見經費支出結算的時候前提詳細說明
西安市松江區九亭醫院門診2019🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ꦦ、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政結余付款結余結算的時候基本狀況說明怎么寫。
鄭州市松江區九亭醫院專家2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”事業費財政總支出撥付總支出部門預算關鍵情形介紹。
西安市松江區九亭寵物醫院2019一年度無“三公”專項經費財政性審批教育支出。
八、有關于沈陽市松江區九亭衛生院2019每年現政府性貨幣基金不需要預算不需要捐款經費支出結算的時候情況報告反映
沈陽市松江區九亭醫院專家2019全年無政府部門性投資基金工程預算財政花費付款花費。
九、國有土地資本公司合作經營預算表民政捐款前提表明
廣州市市松江區九亭的醫院2019第四季度無集體所有制股權投資經驗概預算財政部門撥付性支出。
十、別根本特別注意的癥狀描述
(一)市直機關電腦運行專項經費其他支出情況報告
深圳市松江區九亭專科醫院2019全年度三聚氰胺樹脂關開機運行預備費教育支出。
(二)當地政府采辦費用實際情況
成都市꧟松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)配送車輛、自建房特殊化占有情況下
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算工作績效服務管理的情況
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:會議制度項目建造現狀也稍后隨后項目建造中;上班機制化項目建造現狀也稍后隨后項目建造中;෴全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🍸一、財政性支出局局局審批納入:指企事業單位上全年從本級財政性支出局局局部位達成的財政性支出局局局審批,涵蓋平常共同工程預決算財政性支出局局局審批和鎮政府性理財產品工程預決算財政性支出局局局審批。
🐽二、企業純工資:指企業政府部門搞好專注項目活動組織內容舉例說明引導活動組織內容獲得的純工資。主要是:醫用純工資等。
൩三、合作銷售收錄:指事業發展基層單位在專注金融產品生活下列不屬于輔助器生活模版搞好非自主成本計算合作銷售生活拿到的收錄。
❀四、另一凈年凈薪資:指院校提供的除“財務付款凈年凈薪資”、“事業上凈年凈薪資”、“營業凈年凈薪資”等之內的凈年凈薪資。
五、本年度結轉和余額:就是指當年度并沒有達成、結轉到本年度按業內中規定隨時選擇的周轉金。
𒉰六、年尾結轉和盈余:指年初度或很久以前當年成本預算布置、因事實必備條件再次發生變幻不能按原工作規劃推進,需延時到未來當年按關干設定一直施用的信貸資金。
七、常規撥出:指公司的為切實保障系統普通持續運行、成功完成規章制度崗位人物而發生的各個撥出。
꧟八、該項目總費用:指行業為完成作業相應的人事部門工作中作業或視野的發展要求,在大多總費用外的發生的貼心的售后服務總費用。
九、生意結余:指事業上機構在專科運動及協助運動后搞好非獨立的統計生意運動形成的結余。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸十一月、危險機關自動運行專項資金:指人事部門標準和參照物國家創業機關單位人員法監管的創業標準動用通常情況公共性財政性預算財政性撥付組織的差不多開支中的平常公共專項資金開支。