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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布消息事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區九亭診所

2018第四季度職能部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首位部份 廣州市松江區九亭門診概貌

一、重要職能作用

二、部位部門預算標準涉及

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、效益總支出預算總表

二、年收入部門預算表

三、收入支出預算表

四、不需要付款工資開支預算總表

五、基本公共服務預算表財政性付款花費部門預算表

六、般通用概預算財政資金捐款大多經費支出部門預算表

七、應該服務性概預算財政性支出捐款“三公”事業費及工商登記使用事業費性支出預算表

八、現政府性債券費用預算財政局付款開支結算的時候表

九、資本負債率情況發生表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

四是區域 代詞理解

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、一般行政職能

𝐆九亭醫阮主要的承擔風險九亭鎮及附進各地業主總體性醫學環境傳染病防治貼心服務性及突發事件處理服務性性環境傳染病防治應急方案正確處理、醫學救治和婦幼保健品等事情,并可更加搞好疊境界醫學貼心服務性。

二、部門設置成

通過上述所說職能,南京市松江區𝓀九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018第四季度薪資收入性支出部門預算總表

廠家:十萬

年收入

撥出

創業項目

預算數

投資項目

竣工決算數

一、國庫捐款盈利

5560.63

一、平常公共性服務管理性支出

 

  表中:地方政府性理財產品工程預算財政支出補貼款

1692.51

二、外交政策支出費用

 

二、領導補助費營收

 

三、國防科技開支

 

三、工作使收入

13992.62

四、服務性穩定付出

 

四、管理純收入

 

五、育兒教育撥出

0.98

五、所屬計量單位上交國家收錄

 

六、專業技藝支出費用

 

六、其余工資收入

80.73

七、人文運動與傳煤費用

 

 

 

八、社會的切實保障和就業形勢性支出

261.58

 

 

九、治療食品衛生與計劃表生二胎收入支出

17902.04

 

 

十、環境節能環境撥出

 

 

 

十一國慶、新型農村社區服務站費用支出

1692.35

 

 

第十二、農業和林業水開支

 

 

 

第十五、交通出行運輸配送結余

 

 

 

十四、資源共享堪探信息內容等花費

 

 

 

第十五、商業運作的制造業等費用支出

 

 

 

十五、金融資本開支

 

 

 

十八、救助的地段總支出

 

 

 

18、土地資源海底氣象預報等經費支出

 

 

 

第十九、租賃房擔保費用

28.61

 

 

二是、油糧武器裝備存儲費用

 

 

 

二十一國慶、的花費

 

本年度工資自動求和

19633.98

當年度經費支出合計數

19885.56

用事業有成投資基金補救結余差額

262.84

節余分發

 

期初結轉和盈余

272.99

年終結轉和余額

284.25

累計

20169.81

合計

20169.81


2018年中利潤預算表

工作單位:萬的大寫

的項目

本年度薪資收入合計數

財政性捐款薪水

上司政府補貼工資收入

工作工資收入

加盟使收入

附屬醫院計量單位繳納收錄

別的創收

功能分類
科目編碼

考試科目稱呼

加總

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

市場基本保障和工作付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業企事業單位考試離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政計量單位企事業計量單位核心健康養老穩定付款付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關行業企業單位角色年金繳付撥出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械清潔與準備懷孕收支

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公辦大醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

全方位的寵物醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

別私立大醫院收支

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理工作廠家治療

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業行業治療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018本年度工資部門預算表

政府部門:萬美金

品牌

年初收益累計數

財政支出撥付納入

領導補貼凈收入

事業性效益

經營者薪水

復屬機構上交國家工資

其它納入

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

總金額

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌社區衛生總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

都市基礎條件裝置智能化費及分別工作方案負債收錄準備的收支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

別大城市基礎知識公共設施匹配費制定的撥出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

往房確保總支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改革的實質支出費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度開支結算的時候表

基層單位:萬塊人民幣

項目

上年性支出累計數

基礎總支出

活動經費支出

上交國家上級部門收入支出

企業經營收入支出

對附設單位名稱補貼撥出

功能分類
科目編碼

課程標題

累計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓總支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

另外的教育培訓付出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另外的培養總支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

當今社會的保障和擇業付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關教育事業廠家離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

機構事業基層單位幾乎關于養老地產養老保費付費其他支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記自己事業企事編職業分析年金付款收支

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

治療環境衛生與籌劃生孩子花費

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

私立專科醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

標準化專科醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其余名辦醫療機構撥出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年末撥出預算表

部門:萬

項目流程

當年度收支累計

關鍵結余

項目流程結余

上交上一級開支

運營付出

對所屬機關單位政府補貼結余

功能分類
科目編碼

會計科目名稱大全

總金額

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關教育事業標準整形

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

視野計量單位醫遼

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設社區網站開支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

城市發展基礎框架建筑設施一起費及分屬專項計劃公司債務薪資收入擬定的經費支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

其它城市地區基礎性設備設施費設置的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

往房后勤保障付出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房收入分配改革費用

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年度財政性捐款納入撥出預算總表

方:萬塊人民幣

薪水

經費支出

投資項目

竣工決算數

工作

累計

基本公開項目預算財政性審批

政府機構性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳撥付

一、通常情況公用設施決算財政支出補貼款

3868.12 

一、基本上共同服務性性支出

 

 

 

二、市政府性資金工程預算財政部門撥付

1692.51 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、國防安全費用支出

 

 

 

 

 

四、服務性安會支出費用

 

 

 

 

 

五、幼兒教育開支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、學科技木教育支出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育健康與文化費用

 

 

 

 

 

八、世界 的保障和就業率教育支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療服務衛生管理與設計孕育開支

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、低碳低能耗教育支出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域平臺性支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

十四、流量運送費用

 

 

 

 

 

十四、資源勘察相關信息等結余

 

 

 

 

 

十四、商業樓服務培訓業等費用

 

 

 

 

 

十五、金融服務費用支出

 

 

 

 

 

十八、捐助許多中南部總支出

 

 

 

 

 

18、國土資源淺海景象等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅房切實保障總支出

 28.61

28.61 

 

 

 

第二十、調味品工程設備與物資的儲備量撥出

 

 

 

 

 

二國慶、另外的結余

 

 

 

當年度個人收入累計

5560.63 

當年度結余加總

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年終財政資金付款結轉和節余

264.40 

歲末財政資金撥付結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      平常公共信息項目預算國庫審批

200.98 

 

 

 

 

      區政府性母基金預決算財政預算審批

63.42 

 

 

 

 

共計

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018本年平常公用設施成本預算財政預算補貼款教育支出預算表

企業:萬元左右

產品

自動求和

基礎費用支出

建設項目性支出

功用分類管理

科目必商品代碼

項目稱呼

205

 

 

教育培訓開支

0.98

 

0.98

205

99

 

其它學校總支出

0.98

 

0.98

205

99

99

許多培訓教育支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會化有效保障了和學生就業總支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政機關參公部門離養老

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關企事業方企事業方主要社會養老保障保障手機繳費教育支出

228.88

228.88

 

208

05

06

國家機關事業性的單位角色年金交費費用支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療服務衛生管理與設計二孩總支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

醫三甲醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜合性門診

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

同一公辦醫療教育支出

1.79

 

1.79

210

11

 

人事部門人事政府部門醫療機構

38.82

38.82

 

210

11

02

工作的單位醫院

38.82

38.82

 

221

 

 

住宅房確保收支

28.61

28.61

 

221

02

 

住宅房改革的實質經費支出

28.61

28.61

 

221

02

01

住宅房住房基金

28.61

28.61

 

自動求和

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年度目標總體上公用概算財政資金撥付總體總支出結算的時候表

  基層單位:百萬元

創業項目

預估合計

人數資金投入

通用經費支出

市場經濟幾大類

課目代碼

科目必名字大全

301

 

年薪福利福利撥出

2921.38

2921.38

 

301

01

  主要工薪

522.38

522.38

 

301

02

  經費補貼費

360.90

360.90

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐補助費費

 

 

 

301

07

  效績很大打工族薪資

1709.09

1709.09

 

301

08

國家機關教育事業院校差不多養老服務商業險費

228.88

228.88

 

301

09

職業類型年金激費

32.70

32.70

 

301

10

企業職員根本診療保險金繳納

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員社區醫療補貼申請書付費

 

 

 

301

12

相關中國社會保險納費

 

 

 

301

13

房間公積金貸款

28.61

28.61

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  其余底薪會員福利總支出

 

 

 

302

 

進口商品和業務花費

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  的手續訂

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理標準化承包費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務接持接持費

 

 

 

302

18

  專業化文件費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用箱油料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  下令讓渠道費

 

 

 

302

28

  商會預備費

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  因公私家車運動維系費

 

 

 

302

39

  同一公共交通價格

 

 

 

302

40

  稅金及額外雜費

 

 

 

302

99

  一些淘寶寶貝和業務收支

 

 

 

303

 

對私人和小家庭的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補助費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

一個人水產業的生產補帖

 

 

 

303

99

  任何個體和家里的補貼費支出費用

 

 

 

310

 

基金性費用支出

 

 

 

310

02

  商務辦公機械購入

 

 

 

310

03

  專用的機 購買

 

 

 

310

07

  信息查詢電腦網絡及軟件下載新購游戲更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  的交行道具購入

 

 

 

310

22

  隱形財產購置費

 

 

 

310

99

  其余資本性性支出

 

 

 

總金額

2921.38

2921.38

 

 


﷽2018全年度似的公用設施項目預算財政花費審批“三公”事業費花費及政府機關正常運作事業費花費花費結算的時候表

基層單位:千元

常見公共信息估算財政局撥付“三公”資金

單位電腦運行

事業費部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

國家公務車輛使用購置費及進行費

公務到訪到訪費

小計

公務活動車輛租賃

租賃費費

公務接待租車

行駛費

預算表數

竣工決算數

成本預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度相關部門性母基金預算表財務付款經費支出部門預算表

計量單位:萬塊人民幣

的項目

總計

首要性支出

業務支出費用

功能鍵種類

學科編號

科目表標題

212

 

 

城鎮小區其他支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

中國城市基礎框架安全設施配備費及相匹配的專業財產收入來源布置的經費支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其它中國城市基本條件措施配套設施費規劃的費用

1692.35

 

1692.35

預估合計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標財力外債實際登記表

 

 

額度機構:萬美金

 

數量

總價值

月初數

年初數

月初數

年尾數

一、基金累計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)傳播股權

——

——

4390.26

3874.85

   (二)規定資產投資

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

꧋                          正常國家公務公務車

 1

 1

35.99

35.99

꧒                          監察值勤公務車

 

 

 

 

ꦺ                          特種車正規技術性出行

 

 

 

 

ꦅ                          某些買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

𝄹               4.另一緊固金融資產

——

——

52.20

48.06

🍨        減:累計額計提折舊及減值注意

——

——

5088.60

5587.47

   (三)持久投資者

——

——

 

 

   (四)在修建過程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無型資產投資

——

——

348.23

352.78

🅘        減:當年度攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另一金融資產

——

——

 

 

二、負債率加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資產投資累計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關與西安市松江區九亭機構2018年收入來源收入支出部門預算總體目標狀況原因分析

南京市松江區九亭醫院口腔科2018🌺年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、對傷害市松江區九亭醫生2018第四季度純收入預算原因這說明

年初🍸收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、關干天津市松江區九亭寵物醫院2018季度費用預算現象闡明

當年度𒉰支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、管于鄭州市松江區九亭醫療機構2018本年度財政資金撥付個人收入教育支出整體來說現狀反映

天津市松江區九亭衛生院2018💮年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、管于杭州市松江區九亭醫院科室2018每年普遍公共信息概預算國庫撥付撥出預算情況代表

(一)通常環境下公共服務國庫預算國庫捐款總支出部門預算總體性環境

上海市松江區九亭醫院2018๊年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)似的公眾成本預算財政廳捐款教育支出結算的時候組成部分情形

杭州市松江區九亭醫院科室2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一半公用預竣工決算財務審批花費竣工決算明確癥狀

重慶市松江區九亭醫阮2018🦂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1♉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🏅社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🔥醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🔯醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🌞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、就杭州市市松江區九亭醫院門診2018季度普通公開項目預算財政預算審批通常收支預算癥狀原因分析

傷害市松江區九亭衛生院2018꧟年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍸、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政廳付款花費預算基本癥狀介紹。

杭州市松江區九亭衛生院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”勞務費國庫審批支出費用竣工決算中應問題闡明。

武漢市松江區九亭醫院醫生2018年終無“三公”金費財政局補貼款收支。

八、介紹東莞市松江區九亭醫療2018一年度部門性資金估算財政資金補貼款開支結算的時候前提說明怎么寫

北京市松江區九亭衛生院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1❀、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、公有基金生產經營估算財政部門捐款情形說明怎么寫

沈陽市松江區九亭機構2018月度無國有土地資產管理運作項目預算財政部門審批費用支出 。

十、某個核心須知的狀態說明書怎么寫

(一)行政單位進行預備費收支前提

北京市松江區九亭門診2018月度有機物關啟動事業費其他支出。

 

(二)中央政府集中采購開支情況

武漢市松江區九亭醫院2018♚年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)行駛、別墅特定占事情

深圳市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算工作績效安全管理實際情況

🐼上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

♛一、國庫付款納入:指公司上全年從本級國庫單位選取的國庫付款,涵蓋一樣 公用概預算表國庫付款和人民政府性貨幣基金概預算表國庫付款。

💃二、行業公司的創收:指行業公司的公司的搞好專業金融產品游戲活動內容和氧化硅游戲活動內容獲得的創收。包括是:醫療服務創收等。

♈三、合作運營使使收入:指參公計量單位在職業 工作活動極其引導活動之上組織開展非獨力記帳合作運營活動授予的使使收入。

💦四、許多效益:指標準完成的除“財政部門審批效益”、“自己事業效益”、“開效益”等之外的效益。最主要的是:日息效益等。

五、期初結轉和盈余:是以去年度暫不來完成、結轉到本年度按有關系的規定以后的使用的成本。

♎六、年底結轉和節余:指年初度或過去年費用進度表、因客觀性的前提條件會出現發展無發按原進度表實現,需網絡延遲到后面年按關干法律規定仍然采用的錢財。

ဣ七、大多總付出:指基層單位為維護公司很正常行駛、達成平常崗位目標任務而發生的杜六房加盟總部的總付出。

൲八、大型項目教育其他性支出:指廠家為已完成某的行政機關工作上日常任務或事業心的發展對象,在基本性教育其他性支出之下再次發生的幾項教育其他性支出。

🌞九、運作費用開支 :指事業發展行業在技術專業行為及輔助工具行為外進行非經濟獨立計算成本運作行為發生的的費用開支 。

🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💞五一、部門執行行業費:指政府部門行業和按照公務活動員法控制的行業行業運行通常情況公益性概預算財政部門審批組織的基本的性開支中的常規公用設施行業費性開支。

 

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