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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 正式發布的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區主診所

2019本年預算

 


目  錄

 

獨一區域 南京市松江區重點的醫院慨況

一、核心管理職能

二、組織機構設有

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、薪水其他支出預算總表

二、盈利結算的時候表

三、開支部門預算表

四、財務撥付薪水教育支出竣工決算總表

五、通常情況下公眾工程預算財政局捐款撥出預算表

六、通常公眾概算財政預算捐款最基本經費支出結算的時候表

七、一樣公用不需要預算不需要撥付“三公”事業費及行政機關進行事業費撥出竣工決算表

八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局審批支出費用結算的時候表

九、股本過負債的問題表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

四是區域 形容詞描述


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、首要職能部門

🧸成都市松江區管理咨詢中心醫阮算作二次甲等醫阮,擔負起著位置醫遼管理保養理療管理咨詢中心的工作職責,為松江老百姓身心穩定展示 醫遼管理保養理療與保養保養理療服務質量。開始醫遼管理保養理療與保養,藥學學習,藥學研發,公共身心健康醫遼管理保養理療人數學習,公共身心健康系統人數立刻學習,保養理療與穩定學習。

西安市市松江區中心局機構💎作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、組織 設定

會按照據此工作內容,北京市松江區機構醫院口腔科設40🦹個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019第四季度凈收入性支出結算的時候總表

部門:萬的大寫

收益

付出

品牌

竣工決算數

大型項目

竣工決算數

一、通常情況下公共信息估算財政預算審批創收

22385.03

一、似的共公服務培訓收入支出

 

二、現政府性股票基金決算財政資金補貼款創收

3293.59

二、外交政策教育支出

 

三、上一級補貼費薪資收入

 

三、航空航天費用支出

 

四、自己事業營收

112239.83

四、公用設施安會結余

 

五、生意工資

 

五、幼教開支

 

六、附帶方上交國家使收入

 

六、科學研究工藝費用

 

七、某個工資收入

883.79

七、歷史文化度假旅游體育健康與傳媒業費用支出

 

 

 

八、社會性服務保障和人才需求其他支出

6824.39

 

 

九、衛生情況身體收入支出

128333.85

 

 

十、發展節能壞保壞保總支出

 

 

 

十一國慶、新型農村街道社區教育支出

3293.59

 

 

第十二、農林業水付出

 

 

 

第十五、交通管理運輸物流花費

 

 

 

十四、的資源勘察圖片信息等費用

 

 

 

二十、商家工作業等教育支出

 

 

 

第十六、金融服務總支出

 

 

 

十二、支援任何區縣教育支出

 

 

 

十九、自然的資源海洋資源氣象臺等收支

 

 

 

第十九、租賃房后勤保障總支出

1597.07

 

 

二十二、糧油食品資源產出教育支出

 

 

 

二11、傷害防范及應對方法支出費用

 

 

 

二第十二、某些總支出

 

當年度利潤合計數

138802.23

上年教育支出合計數

140048.91

用事業發展新基金補回結余差額

2582.18

盈余安排

 

本年結轉和節余

1464.75

半年度結轉和余額

2800.25

總結

142849.16

總金額

142849.16


2019半年度納入竣工決算表

政府部門:W

項目

當年度凈收入自動求和

財政局撥付年收入

領導津貼使收入

視野利潤

合作經營工資收入

其他計量單位上交創收

另一個收入來源

功能分類
科目編碼

管理費用分類

預估合計

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社會發展保障機制和學生就業收支

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關工作廠家離退休工資

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

企事業院校離養老金

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

部門工作企機關單位常規關于養老地產養老商業險納費費用

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

機關機關單位事業機關單位職業角色年金繳納費用費用支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生營養教育支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

醫醫院科室

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

網絡綜合青島博士整形醫院醫院

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

另一醫青島博士整形醫院醫院花費

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關自己事業組織醫院

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業方治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟平臺性支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

都市基本知識裝置配合費設置的收入支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

另一成市理論知識公共設施生活配套費讓的教育支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障措施開支

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

公房教育體制改革其他支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019每年性支出竣工決算表

機構:70萬

頂目

上年其他支出合計數

首要付出

工作其他支出

上交國家上家費用

營業開支

對其他院校補助款費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

累計

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

時代安全保障和找工作總支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業發展機構離退休工資

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

創業基層單位離養老

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業政府部門政府部門幾乎醫養保險費用交費支出費用

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

機構衛生事業院校工作年金納費教育支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生身體健康支出費用

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

公校診所

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

標準化大醫院

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

另外市立醫阮其他支出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政管理教育機關事業單位名稱醫遼

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

事業上的行業醫遼

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鄉一體化居委會撥出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

城市發展基本知識安全設施一起費設置的性支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

某個城市發展依據裝置服務設施費科學安排的付出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

租賃房有效保障撥出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

個人住房收入分配改革花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房公積金貸款

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度財務審批工資收入花費結算的時候總表

企業:上萬元

純收入

總支出

品牌

部門預算數

建設項目

合計數

常見公共信息項目預算財政資金補貼款

鎮政府性貨幣基金財務預算財務撥付

一、常見公共服務項目預算財政性撥付

22385.03 

一、常見公共信息產品結余

 

 

 

二、以政府性投資基金項目預算財政性付款

3293.59 

二、外交史教育支出

 

 

 

 

 

三、國防安全其他支出

 

 

 

 

 

四、公益性健康經費支出

 

 

 

 

 

五、培育花費

 

 

 

 

 

六、科學合理技術應用結余

 

 

 

 

 

七、和文化度假旅行體育教育與媒體收支

 

 

 

 

 

八、生活服務和就業形勢總支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、安全衛生安全健康撥出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、工業節能優質性支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區服務站總支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

第十二、畜牧業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、道路交通物流運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源探礦數據等撥出

 

 

 

 

 

15場、企業服務于業等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟其他支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶某些省份支出費用

 

 

 

 

 

十九、很自然市場海底氣象學等結余

 

 

 

 

 

第十九、自建房質量保障性支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

二是、糧油加工物品產出支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇生物防治及應急救援安全管理總支出

 

 

 

 

 

二十三、許多收支

 

 

 

當年度薪資收入預估合計

25678.61 

上年收入支出累計數

24844.15

21550.56

3293.59

年末不需要撥付結轉和節余

1138.69 

月底財務付款結轉和節余

1973.16 

1973.16 

 

一、一半公用工程預算民政審批

1138.69 

 

 

 

 

二、鎮政府性新基金預決算財務撥付

 

 

 

 

 

總金額

26817.31 

總金額

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019年通常公用設施成本預算財政預算補貼款支出費用竣工決算表

計量單位:萬美金

創業項目

合計數

基本的付出

樓盤性支出

工作類別

科目必商品代碼

學科名稱大全

208

 

 

世界 后勤保障和出去上班性支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政機關企業方離退居二線

6824.39

6824.39

 

208

05

02

參公標準離退休年齡

436.11

436.11

 

208

05

05

行政機關事業行業行業常規頤養穩定交費支出費用

4563.06

4563.06

 

208

05

06

國家機關事業工作單位職位年金激費開支

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環保營養健康收入支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公力醫療

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

融合醫院科室

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

相關公立三甲醫院門診醫院門診費用

40.07

 

40.07

210

11

 

行政管理企業發展廠家診療

2167.45

2167.45

 

210

11

02

行業公司的社區醫療

2167.45

2167.45

 

221

 

 

房屋保證其他支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

往房改變付出

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

個人住房北京公積金

1597.07

1597.07

 

加總

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019當年度通常情況下公共信息民政預算民政捐款基礎費用預算表

  政府部門:萬元左右

的項目

總金額

相關人員金費

共用專項資金

國家經濟分類整理

課目各稱

幾個會計科目商品代碼

301

 

月工資副利收入支出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  一般年終獎金

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼費補助金

182.03

182.03

0.00

301

3

  薪金

0.00

0.00

0.00

301

6

  食堂菜補帖費

0.00

0.00

0.00

301

7

  績效考核工資收入

4192.13

4192.13

0.00

301

8

政府機關事業有成企事業單位編制基本上醫養保費付費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

的職業年金付款

1825.22

1825.22

0.00

301

10

公司員工大體醫療設備保費付費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

國家事業編醫療機構補助款付費

0.00

0.00

0.00

301

12

其余生活保障措施繳付

247.64

247.64

0.00

301

13

自建房社保公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫遼費

0.00

0.00

0.00

301

99

  許多待遇有福利其他支出

509.20

509.20

0.00

302

 

淘寶寶貝和服務保障開支

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公場所費

0.00

0.00

0.00

302

2

  印刷廠費

0.00

0.00

0.00

302

3

  顧問費

0.00

0.00

0.00

302

4

  手序費

0.00

0.00

0.00

302

5

  有水費

0.00

0.00

0.00

302

6

  交電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  電力費

0.00

0.00

0.00

302

8

  采暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物管管理制度費

0.00

0.00

0.00

302

11

  差旅費報銷

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國留學(境)收費

0.00

0.00

0.00

302

13

  維修費(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  使用費費

0.00

0.00

0.00

302

15

  擴大會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培訓學習費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公服務費

0.00

0.00

0.00

302

18

  常用原成本費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝購置費費

0.00

0.00

0.00

302

25

  特用氣體燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務工費

0.00

0.00

0.00

302

27

  申請業務部費

0.00

0.00

0.00

302

28

  工會組織接待費

0.00

0.00

0.00

302

29

  福利福利費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務活動私車作業檢修費

0.00

0.00

0.00

302

39

  各種交通網保險費用

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及額外添加加盟費

0.00

0.00

0.00

302

99

  其它的各種商品和服務項目其他支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對各人和家居的經濟補貼

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  養老費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  日常生活津貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫療保健費補貼申請書

0.00

0.00

0.00

303

8

  捐資國家助學金

0.00

0.00

0.00

303

9

  返現獎勵金

0.00

0.00

0.00

303

10

用戶畜牧業分娩補肋

0.00

0.00

0.00

303

99

  一些對每個人和婚姻的補貼金

1.70

1.70

0.00

310

 

金融資本性性支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  會議室的設備購入

0.00

0.00

0.00

310

3

  專屬的設備購進

0.00

0.00

0.00

310

7

  信心網絡數據及免費軟件購入更新軟件

0.00

0.00

0.00

310

13

  國家公務專用車添置

0.00

0.00

0.00

310

19

  的交通運輸設備添置

0.00

0.00

0.00

310

21

  文物保護單位和創意陳列品采購

0.00

0.00

0.00

310

22

  隱形的基金新購

0.00

0.00

0.00

310

99

  其他的投資性教育支出

0.00

0.00

0.00

加總

16657.53

16391.26

266.27


2019每年平常通用概預算財政總支出付款“三公”勞務費及工商登記啟動勞務費總支出部門預算表

公司:來萬

通常情況下公共性概算財政部門付款“三公”專項資金

工商登記程序運行

金費預算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動小二租車購買及程序運行費

因公接待廳費

小計

公務活動車輛使用

添置費

國家公務出行用車

啟用費

概算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019全年鎮政府性投資基金預算民政捐款結余預算表

基層單位:萬的大寫

工程項目

加總

基本的收入支出

頂目總支出

性能劃分

學科編碼查詢

科目表名稱

212

 

 

成鄉居委結余

3293.59

 

3293.59

212

13

 

市政根基安全設施一起費讓的撥出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

其他的地方基本知識裝置搭配費合理安排的開支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標資產投資流動負債狀況表

 

 

余額公司的:多萬元

 

總數量

社會價值

今年初數

年初數

本年數

半年度數

一、股權合計數

——

——

85460.48

87924.1

   (一)流動性房產

——

——

22455.6

18874.17

   (二)固定不動股權

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

♛                2.代用機器設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

🐈                     在其中:(1)機動車輛(輛)

4

4

105.78

105.78

෴                                 一樣 國家公務專用車

 

 

 

 

ꦆ                                 執法監督值勤買車

 

 

 

 

🉐                                 重型工程專業高技術車輛租賃

 

 

 

 

🙈                                 同一專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

🦂               4.任何固定的資產投資

——

——

1309.25

1555.17

ꩵ        減:總共使用折舊率及減值準備好

——

——

38897.78

43387.7

   (三)常年股權質押投資者

——

——

0

0

   (四)長時間債券注資注資

——

——

0

0

   (五)開建項目

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱形債務

——

——

1708.48

2495.05

ꦕ        減:累加攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)許多資源

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

11963.38

10495.17

三、凈固定資產加總

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、至于東莞市松江區咨詢人民醫院門診2019季度盈利付出結算的時候綜合性時候講解

滬市松江區心中門診2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、關于幼兒園廣州市松江區中心點大醫院2019全年度營收結算的時候事情原因分析

上年💎收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、有關于沈陽市松江區咨詢中心的醫院2019每年收入支出竣工決算的情況講解

當年度ꦫ支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、關羽天津市松江區重心醫院2019年財政局捐款盈利收支環境承載力情形表明

佛山市市松江區學校醫院專家2019♑年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、至于天津市市松江區平臺醫院科室2019年尋常公開預算財政局審批撥出預算狀態說

(一)一般的共公工程預算民政撥付結余部門預算整體來說時候

廣州市市松江區中心局醫院門診2019♑年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)正常通用工程預算財政局審批收入支出竣工決算結構類型情況發生

傷害市松江區心中醫療機構2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)一半通用估算財政局付款教育支出竣工決算明確狀態

傷害市松江區中心局醫院專家2019♉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4💧、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5♏、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:便于人民群眾去醫院,改進去醫院關鍵環節。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬塊,收支部門預算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬余元,收入支出部門預算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、對滬市松江區中心局寵物醫院2019每年最基本上共公概預算國庫捐款最基本總支出竣工決算具體情況表示

北京市松江區心中醫生2019🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1﷽、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2🔯、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政局捐款收支竣工決算總體布局情形說明書。

東莞市松江區重點三甲醫院2019꧋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019♌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”經費性支出財務付款性支出預算重要狀態反映。

2019✤年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

✤國家公務買車運作服務器維護總支出4.45萬塊人民幣。通常應用于車日常性搶修、自助加油。2019年,沈陽市松江區主大醫院所在各概預算基層單位花銷財政預算撥付的國家公務租車存有量為4輛。

八、對于蘇州市松江區心中醫生2019年市政府性貨幣基金費用民政付款收入支出結算的時候情況下就說明

東莞市松江區咨詢中心醫院2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國企資本公司生產經營項目預算國庫補貼款現狀表明

成都市松江區中心點寵物醫院2019全年度無國有土地資本合作經營決算民政捐款經費支出。

十、同一至關重要議題的狀況請示報告

(一)危險機關程序運行專項資金費用具體情況

鄭州市松江區基地醫院2019全年度硅酸關啟動專項經費其他支出。

(二)中央政府購買教育支出原因

佛山市松江區心中衛生院2019⛄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)行駛、經過特異占用量原因

1、車倆

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、商品房

東莞市松江區中心點衛生院2019年中無商品房特定占用率前提這說明。

(四)決算工作績效安全管理情況下

ཧ上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

☂一、民政補貼款年收入:指院校當年度目標度從本級民政單位部門完成的民政補貼款,涉及到通常情況下公用概算民政補貼款和中央政府性私募基金概算民政補貼款。

二、視野性納入:指視野性政府部門大力開展技術業務部門話動舉例氧化硅話動選取的納入。

๊三、銷售加盟利潤:指企業發展機構在專業化金融產品行動十分輔助工具行動除此之外推進非獨力會計核算銷售加盟行動獲取的利潤。

💟四、其它的純收益:指企企事業單位有的除“不需要撥付純收益”、“企事業純收益”、“運作純收益”等外的純收益。

五、月初結轉和盈余:是以去年度還不完工、結轉到年初按光于約定堅持的使用的經濟。

🐈六、月底結轉和節余:指上第四季度或半年前第四季度決算科學安排、因客觀存在水平出現改變不可能按原計劃書執行,需網絡延遲到而后第四季度按有關的標準再用的現金。

七、關鍵結余:指標準為有保障系統常見正常運轉、做好平常上班的任務而發現的哪項結余。

൲八、活動性性費用支出 :指操作單位為實現其他的行政管理操作任務或企業發展前景發展前景任務,在常規性性費用支出 之下時有發生的一項性性費用支出 。

ꩲ九、營運支出費用費用:指企業公司在行業話動及協助話動之上推進非經濟獨立歸集營運話動產生的支出費用費用。

💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十一月、企事業企事業標準運作預備費:指人事部門企事業標準和符合國家事業編法管理系統的事業企事業標準用大部分共公概預算財政部門審批合理安排的首要收支中的生活共公預備費收支。

 

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