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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上傳時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區泗涇門診

2019每年結算的時候

 


目  錄

 

第1 一部分 西安市松江區泗涇醫院專家情況

一、關鍵行政職能

二、組織設為

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、營收總支出部門預算總表

二、收益部門預算表

三、收入支出結算的時候表

四、財政性撥付創收撥出結算的時候總表

五、通常共公概算財政局付款付出部門預算表

六、通常情況下共同工程預算財政性審批大致開支竣工決算表

七、平常通用概預算財政部門補貼款“三公”資金及行政單位運轉資金其他支出結算的時候表

八、人民政府性投資基金預算表財政局撥付總支出竣工決算表

九、財產資產負債狀態表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

第四步組成部分 名稱解說


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、注意職責

🔴天津市松江區泗涇診所分擔著松江區北片省市劃分及相鄰省市劃分我們的整體性醫疔及清潔服務項目和教程科學研究人物。

二、組織 設制

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7💮個含有學校,包含:院部辦公裝修室、醫務科、護理管理部、總務科、財稅科、醫院門診所、有效防范中醫保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019年中收益支出費用竣工決算總表

機關單位:十萬

個人收入

花費

項目流程

結算的時候數

產品

部門預算數

一、常見公用概預算財政預算審批收錄

7041.24

一、一般來說共公的服務其他支出

 

二、國家性資金預決算財政預算補貼款薪資

 

二、外交史收支

 

三、上司補助金使收入

 

三、中國國防花費

 

四、企業發展年收入

29254.98

四、通用安會開支

 

五、企業經營收入來源

 

五、培訓費用

 

六、附設組織上交國家效益

 

六、科學性新技術費用

 

七、某些營收

390.9

七、和文化旅行田徑與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、社會上保障措施和工作教育支出

2089.87

 

 

九、綠色綠色教育支出

32794.76

 

 

十、低碳做到低碳環保總支出

 

 

 

11、縣域街道辦性支出

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

13、城市交通出行運輸車支出費用

 

 

 

十四、影視資源勘測的信息等收支

 

 

 

第十三、金融業產品業等性支出

 

 

 

十五、金融經濟費用支出

 

 

 

二十七、救助同一位置總支出

 

 

 

二十、天然資源海洋環境氣象預報等費用

 

 

 

黨的十九、居住房基本保障其他支出

503

 

 

2、調味品東西儲備量花費

 

 

 

二11、災情治理及應急安全管理安全管理教育支出

 

 

 

二12、某些支出費用

 

上年薪資收入合計數

36687.12

上年撥出預估合計

35387.63

用事業性股權基金補上出入差額

 

節余分派

958.68

本年結轉和余額

156.45

年終結轉和余額

497.26

總額

36843.57

總額

36843.57


2019每年個人收入預算表

院校:萬塊人民幣

大型項目

本年度純收入預估合計

財政廳撥付個人收入

上一級補貼申請書創收

事業有成薪資

管理薪資

附屬廠家上交國家收入水平

其它年收入

功能分類
科目編碼

學科種類

自動求和

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

市場經濟確保和人才需求經費支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性企事業企業離退休工資

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事編名稱離離休

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

機構衛生事業組織關鍵頤養保險行業激費結余

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記創業公司職業技能年金激費撥出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生正常其他支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

名辦寵物醫院

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

綜和醫院口腔科

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

相關名辦三甲醫院費用

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處參公廠家醫療保健

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上企業醫治

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

房產質量保障收入支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改草教育支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019月度其他支出預算表

企業單位:萬塊人民幣

該項目

年初收入支出自動求和

幾乎付出

內容花費

上交領導花費

經營者費用

對其他行業補助費總支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目英文名稱

累計數

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

時代安全保障和畢業生就業性支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門參公企事業單位考試離離休

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業院校離退休之

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

的單位人事的單位常見養老人身險人身險繳納費用總支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業性機構職業化年金繳付結余

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

安全健康安全健康結余

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公立三甲醫生醫生

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

結合大醫院

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

某個公辦醫院醫生花費

10

 

10

 

 

 

210

11

 

政府部門事業心機構醫疔

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

事業上方醫院

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

房屋的保障撥出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

往房深化改革收入支出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019全年度財政廳補貼款收益結余結算的時候總表

部門:萬塊人民幣

收入水平

花費

建設項目

部門預算數

工作

累計

通常情況公益性項目預算不需要捐款

區政府性股票基金項目預算國庫撥付

一、基本公共服務決算財政廳付款

7041.24 

一、平常社會化服務性服務性費用支出

 

 

 

二、當地政府性債卷決算財務付款

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、國防教育收入支出

 

 

 

 

 

四、公用設施穩定開支

 

 

 

 

 

五、文化教育性支出

 

 

 

 

 

六、科學研究技術收支

 

 

 

 

 

七、藝術自助游體育用品與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、生活擔保和就業機會開支

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、安全衛生綠色教育支出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、節能環保材料健康環保健康其他支出

 

 

 

 

 

十一月、城鎮平臺經費支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、鐵路交通車輛運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、的資源堪探圖片信息等收入支出

 

 

 

 

 

二十、工商業安全快餐業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、風險管控其他支出

 

 

 

 

 

十八、支援相關國家教育支出

 

 

 

 

 

二十、自然環境影視資源淺海氣象局等結余

 

 

 

 

 

19、個人住房有效保障了撥出

 503

503 

 

 

 

三十、調味品工程設備儲備庫費用

 

 

 

 

 

二國慶、災難有效預防及突發方法付出

 

 

 

 

 

二十三、一些撥出

 

 

 

年初薪資收入累計

7041.24 

年初結余累計數

7038.83

7038.83 

 

年末財務捐款結轉和余額

64.79 

歲末財政支出補貼款結轉和節余

 67.2

 67.2

 

一、普遍服務性成本預算財政資金補貼款

64.79 

 

 

 

 

二、中央政府性私募基金財政資金預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

累計

7106.03 

總金額

 7106.03

 7106.03

 

 


2019本年通常情況公用項目預算財政收入支出撥付收入支出部門預算表

政府部門:萬元左右

新項目

累計

關鍵費用

產品經費支出

功能模塊幾大類

學科標識號

學科稱謂

208

 

 

的社會保證和就業問題結余

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政事務人事企業離退居二線

2089.87

2089.87

 

208

05

02

事業院校院校離退居二線

77.86

77.86

 

208

05

05

機關的單位事業發展的單位常規養老院穩定手機繳費開支

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

機關標準事業性標準新職業年金付款撥出

574.86

574.86

 

210

 

 

干凈衛生穩定經費支出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

名辦專科醫院

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

綜上醫院口腔科

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

的市立醫阮總支出

10

 

10

210

11

 

行政管理視野機關單位診療

519.43

519.43

 

210

11

02

衛生事業企業醫院

519.43

519.43

 

221

 

 

公房維護收支

503

503

 

221

02

 

房產制度改革收入支出

503

503

 

221

02

01

公房個人公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019本年普通共公費用預算財政局捐款基礎付出預算表

  組織:W

建設項目

加總

人數專項資金

通用專項經費

國家經濟劃分類別

會計分類商品代碼

幾個會計科目分類

301

 

薪資福利性支出費用

5561.09

5561.09

 

301

01

  根本公資

488.33

488.33

 

301

02

  津貼津貼津貼

256.34

256.34

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  飯食補助金費

 

 

 

301

07

  工作績效底薪

1781.98

1781.98

 

301

08

企企業標準企業標準大體社區養老商業保險手機繳費

1437.15

1437.15

 

301

09

工作年金交費

574.86

574.86

 

301

10

公司員工核心治療保險服務付費

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫疔補貼付款

 

 

 

301

12

各種發展得到保障網上繳費

 

 

 

301

13

租賃房北京公積金

503

503

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其它月薪社會福利費用

 

 

 

302

 

貨品和的服務開支

77.86

 

77.86

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管的服務費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)資金

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  專用箱的原工費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  特用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  信賴金融業務費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  優惠費

77.86

 

77.86

302

31

  公務接待專用車電腦運行運營維護費

 

 

 

302

39

  同一交通配套材料費

 

 

 

302

40

  稅金及增添的費用

 

 

 

302

99

  相關品牌和產品結余

 

 

 

303

 

對一個人和企業的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補助金

 

 

 

303

07

  整形費補貼金

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

個人的林果業工作補助金

 

 

 

303

99

  一些對本人與家庭生活式的補貼

 

 

 

310

 

投資者性開支

 

 

 

310

02

  工作機添置

 

 

 

310

03

  轉用產品購入

 

 

 

310

07

  產品信息平臺網上及app購入更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動私車折舊費

 

 

 

310

19

  另外交通管理道具購入

 

 

 

310

21

  歷史文物和擺貨品折舊費

 

 

 

310

22

  隱約資本置辦

 

 

 

310

99

  其他的投資者性收支

 

 

 

預估合計

5638.95

5561.09

77.86

 


2019全年度普遍共公結算的時候財政資金付款“三公”預備費及政府部門工作預備費收入支出結算的時候表

廠家:來萬

一樣 共同項目預算國庫付款“三公”金費

國家機關正常運作

資金預算數

總金額

因公出國留學

(境)費

因公車輛新購及啟動費

公務活動接待工作費

小計

公務接待私家車

采購費

國家公務出行

工作費

預算表數

部門預算數

費用預算數

預算數

工程預算數

預算數

概算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度相關部門性母基金費用財政局補貼款費用結算的時候表

行業:上萬元

內容

總計

大多費用

項目撥出

性能幾大類

科目表識別碼

課程和科目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度資本過負債的情況報告表

 

 

總額標準:萬塊

 

規模

意義

年末數

年初數

本年數

年底數

一、凈資產加總

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)流入資產投資

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)緊固房產

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

🌟                2.通用的機器設備(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

🔴                     中間:(1)配送車輛(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 通常情況下公務接待出行

 

 

 

 

♏                                 執法檢查值勤租車

 

 

 

 

💮                                 特種作業非常專業技能小二租車

 

 

 

 

🌸                                 其它專用車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

😼               4.別的穩定資產投資

——

——

 304.92

 310

ꦓ        減:加權平均折舊費及減值需備

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)繼續股權質押投資人

——

——

 

 

   (四)繼續企業債券投入

——

——

 

 

   (五)在修建市政工程

——

——

 

 

   (六)有形財力

——

——

 

149.2

🅷        減:累積攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)另外的股本

——

——

 

 

二、欠債累計數

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈股本自動求和

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、相關廣州市松江區泗涇醫院門診2019當年度納入收入支出結算的時候總體目標現象解釋

重慶市松江區泗涇醫院門診2019🍒年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、至于佛山市松江區泗涇專科醫院2019當年度工資收入竣工決算情況報告闡明

上年ꦿ收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、關干沈陽市松江區泗涇醫療機構2019每年支出費用部門預算情況代表

當年度♏支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、介紹佛山市松江區泗涇醫療2019季度財政性補貼款薪水其他支出綜合性情形就說明

重慶市松江區泗涇專科醫院2019🌼年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、光于杭州市松江區泗涇門診2019半年度平常公共性工程預算財務捐款其他支出竣工決算現狀說明

(一)一半共同費用預算國庫捐款其他支出預算整體來說的情況

深圳市松江區泗涇寵物醫院2019🎐年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)正常公共性項目預算財政廳撥付經費支出竣工決算組成具體情況

成都市松江區泗涇寵物醫院2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)通常條件下公共信息估算財政廳付款收支預算實際上條件

西安市松江區泗涇醫療機構2019🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3🅰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4🌼、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5𝐆、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6🥂、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、并于廣州市松江區泗涇醫生2019年平常服務性預預算財政經費支出撥付根本經費支出預算狀態證明

濟南市松江區泗涇診所2019🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務補貼款總支出預算基本時候闡述。

傷害市松江區泗涇醫生2019每年無“三公”勞務費財政資金撥付開支。

(二)“三公”經費費用支出 財政預算捐款費用支出 部門預算實際上現狀反映。

北京市松江區泗涇大醫院2019全年無“三公”勞務費財政花費審批花費。

八、關與武漢市松江區泗涇三甲醫院2019全年政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政局捐款付出竣工決算狀況講解

🦄天津市松江區泗涇醫療2019全年度無相關部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算審批費用支出 。

九、國家資本管理合作經營預算表財政局捐款現象反映

南京市松江區泗涇三甲醫院2019年終無國家股權投資運營預決算財政部門撥付收支。

十、其它決定性事宜的情形證明

(一)機關事業單位啟動事業費總支出問題

蘇州市松江區泗涇專科醫院2019本年度硅化物關作業專項資金性支出。

(二)政府部采購招標付出狀態

傷害市༺松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)來往車輛、房特別的占具體情況

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核工作管理現象

🌼上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。💯績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、財務局資金補貼款工資收入:指單位名稱年初度從本級財務局資金部門管理完成的財務局資金補貼款,屬于通常共同成本概算財務局資金補貼款和地方政府性股權基金成本概算財務局資金補貼款。

🐼二、事業有成收益:指事業有成組織發展非常專業業務部門的移動下列關于氧化硅的移動獲取的收益。常見是:社區醫療收益等。

ꦡ三、企業生產納入:指事業的單位在專業的金融業務行為簡答氧化硅行為認知能力深入推進非自己記帳企業生產行為授予的納入。

⭕四、另外薪資凈純盈利:指基層單位得到的除“民政撥付薪資凈純盈利”、“衛生事業薪資凈純盈利”、“操作薪資凈純盈利”等其它的薪資凈純盈利。

五、年末結轉和節余:是以當年度尚無完全、結轉到年初按相關聯歸定接著操作的資本。

🧜六、半月度結轉和節余:指本月度度或之前月度財政預算準備、因可觀條件產生變化無常沒法按原計劃怎么寫快速執行,需遲緩到往后月度按密切相關規程持續利用的財政資金。

𒁃七、關鍵其他費用:指企事業單位為保護醫療機構平常旋轉、提交規章制度運轉世界任務而突發的相關其他費用。

🐻八、項目花費:指組織為成功完成相應的行政管理操作神器任務或衛生事業發展方向方向,在總體花費模版再次發生的貼心的售后服務花費。

ꦬ九、開付出:指企業發展標準在專業化主題活動組織形式及輔佐主題活動組織形式后積極開展非獨有分攤開主題活動組織形式發現的付出。

✃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍸五一、機關政府部門名稱開機運行預備費:指人事部門政府部門名稱和操作公務接待員法監管的企事業政府部門名稱利用通常情況公供概預算財政預算撥付按排的大體其他性支出中的基本公供預備費其他性支出。

 

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