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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發表事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區泗涇三甲醫院

2018年單位部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

1地方 重慶市松江區泗涇醫院門診概貌

一、主要職權

二、行業部門預算公司產生

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、工資收入支出竣工決算總表

二、凈收入結算的時候表

三、付出竣工決算表

四、財政局補貼款創收費用支出 竣工決算總表

五、普通公開費用預算財政性審批總支出竣工決算表

六、似的公用預算表財政廳補貼款常規收入支出結算的時候表

七、普遍公用預算表財務審批“三公”接待費及國家機關運轉接待費收支部門預算表

八、政府辦公室性理財產品成本預算財政局補貼款開支結算的時候表

九、房產流動負債環境表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

然后一些 詞解讀

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、關鍵主要職責

🅠沈陽市松江區泗涇的醫院需承擔著松江區北片區域及緊鄰區域各族人民的基礎性性診療及衛生防疫服務質量和輔導教學研究神器任務。

二、構造裝置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個設有機購,包涵:院部辦工室、醫務科、康復護理部、總務科、出納科、門珍部、防治調理科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年末薪資收入費用結算的時候總表

部門:千元

收入來源

費用支出

工作

預算數

頂目

部門預算數

一、財政性付款個人收入

5752.18

一、般公開業務結余

 

  在當中:政府性性股權基金估算財政性付款

 

二、外交活動收支

 

二、上家補貼金年收入

 

三、民防結余

 

三、人事工資收入

25247.3

四、公益性安全保障其他支出

 

四、生產凈收入

 

五、幼教收入支出

 

五、附設企業繳納效益

 

六、學科枝術支出費用

 

六、另外收錄

56.31

七、古文化體育運動與影視文化支出費用

 

 

 

八、社會存在保證和工作收入支出

277.94

 

 

九、醫療管理安全與計劃方案生殖總支出

28344.98

 

 

十、節能減排綠色付出

 

 

 

五一、成鄉特別付出

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

十五、交通銀行運載付出

 

 

 

十四、產品探勘短信等其他支出

 

 

 

15、商業運作服務質量業等收入支出

 

 

 

十五、金融業性支出

 

 

 

十二、經濟援助的的地方撥出

 

 

 

18、國土局海底氣象條件等教育支出

 

 

 

黨的十九、住宅有效保障付出

69.48

 

 

三十五、糧油加工商品存儲費用

 

 

 

二11、相關付出

 

年初純收入累計數

31055.79

本年度開支自動求和

28692.4

用事業發展債卷處理收入支出差額

 

余額合理安排

1661.13

本年結轉和節余

-239.81

年終結轉和余額

462.45

總結

30815.98

共計

30815.98


2018財政年度年收入部門預算表

部門:千元

大型項目

當年度效益總金額

財政廳撥付工資收入

上司補貼費營收

事業性收入來源

合作經營薪資

附加公司繳納收益

其它創收

功能分類
科目編碼

課程名號

預估合計

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

市場經濟有保障和找工作收入支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業心企事業單位編制離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政工作單位事業性工作單位差不多社區養老金公司付款結余

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關企業單位人事企業單位工作年金交費結余

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼健康與計劃怎么寫生小孩支出費用

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公校醫療機構

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

整體醫療

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

相關公立學校機構費用

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保障措施支出費用

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房機構改革其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018第四季度其他支出預算表

廠家:萬余元

創業項目

本年度其他支出累計數

差不多開支

工作性支出

上交上司結余

營業付出

對加盟組織經濟補貼收支

功能分類
科目編碼

專業科目名字大全

合計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會性保證和自主創業撥出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政性人事公司離退體

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業有成標準常規養老服務穩妥繳付花費

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業上的組織職業角色年金納費總支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理安全衛生與預計懷孕支出費用

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

醫專科醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

終合醫院口腔科

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

其它的市立機構支出費用

15

 

15

 

 

 

221

 

 

房產后勤保障收支

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

住宅行政體制改革開支

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018年中不需要撥付創收其他支出預算總表

企業單位:W

薪資收入

開支

的項目

結算的時候數

創業項目

加總

通常情況服務性成本預算國庫捐款

相關部門性投資基金成本預算財政預算補貼款

一、般公用決算民政補貼款

5752.18 

一、正常共同的服務花費

 

 

 

二、當地政府性債券國庫預算國庫付款

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、國防安全經費支出

 

 

 

 

 

四、公共服務人身安全費用支出

 

 

 

 

 

五、學前教育教育支出

 

 

 

 

 

六、科學有效技術工藝經費支出

 

 

 

 

 

七、學歷體育教育與文化傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、市場切實保障和擇業收入支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫遼衛生間與工作計劃計劃生育工作結余

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、能源管理環保標準性支出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村特別性支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水總支出

 

 

 

 

 

十四、道路運輸車收支

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察信息內容等花費

 

 

 

 

 

第十六、工商業的服務行業等付出

 

 

 

 

 

第十五、經融收支

 

 

 

 

 

二十七、救助另外各地支出費用

 

 

 

 

 

18、土地海洋環境天氣等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房擔保其他支出

 69.48

69.48 

 

 

 

三十、糧油加工防汛物資自給率花費

 

 

 

 

 

二五一、別收入支出

 

 

 

上年創收自動求和

5752.18 

本年度總支出累計

 5687.38

 5687.38

 

年終不需要付款結轉和盈余

 

年尾財務補貼款結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      大部分服務性工程預算財政廳付款

 

 

 

 

 

      人民政府性母基金成本預算財政廳審批

 

 

 

 

 

合計

5752.18 

總額

 5752.18

 5752.18

 

 


2018第四季度正常公共服務竣工決算財務補貼款支出費用竣工決算表

部門:來萬

的項目

加總

首要支出費用

項目結余

用途類型

專業科目識別碼

科目表種類

208

 

 

的社會有保障和找工作花費

277.94

277.94

 

208

05

 

行政處參公計量單位離養老金

277.94

277.94

 

208

05

05

政府部門事業上方最基本給養老保障納費結余

198.53

198.53

 

208

05 

06 

政府機關事業政府部門政府部門職業角色年金網上繳費撥出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療設備干凈衛生與記劃生肓費用支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公辦大醫院

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

總合寵物醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

其他的醫醫阮撥出

15

 

15

221

 

 

房產保駕護航性支出

69.48

69.48

 

221

02

 

房屋改革方案其他支出

69.48

69.48

 

221

02

01

居住房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

5687.38

5368.86

318.52

 


2018全年度似的公益性預算表財政局補貼款一般撥出部門預算表

  的單位:萬塊

該項目

自動求和

成員費用

公供專項經費

經濟實惠分類別

課程簡碼

學科名字

301

 

年終獎金最新福利開支

5368.86

5368.86

 

301

01

  大致基本工資

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼費政府補貼

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  效績年薪

2452.76

2452.76

 

301

08

工作單位自己事業工作單位關鍵頤養天年保費用費

198.53

198.53

 

301

09

職業角色年金付款

79.41

79.41

 

301

10

退休職工首要醫療管理商業險交費

 

 

 

301

11

因公員醫療設備補貼申請書網上繳費

 

 

 

301

12

另外的社會存在的保障付費

 

 

 

301

13

租賃房個人公積金

69.48

69.48

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  任何薪水活動教育支出

 

 

 

302

 

商品種類和安全服務費用支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服維護費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  專門用村料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  使用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  受托服務費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  因公公務車運營服務器維護費

 

 

 

302

39

  另一流量花銷

 

 

 

302

40

  稅金及扣減費

 

 

 

302

99

  別各種商品和精準服務付出

 

 

 

303

 

對我和家用的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補助款

 

 

 

303

07

  整形費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

人個漁業加工補助金

 

 

 

303

99

  另一個每個人和人的津貼收入支出

 

 

 

310

 

投資者性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公設配購入

 

 

 

310

03

  專用機器新購

 

 

 

310

07

  數據網站及app采購提升

 

 

 

310

13

  因公車輛使用采購

 

 

 

310

19

  某些客運的工具購置費

 

 

 

310

22

  隱約財產折舊費

 

 

 

310

99

  的資本公司性費用支出

 

 

 

總金額

5368.86

5368.86

 

 


2018月度平常公用設施預算表財政廳撥付“三公”費用結余及政府機關加載費用結余結余結算的時候表

部門:萬是

應該服務性工程預算財政預算付款“三公”資金

市直機關運動

經費支出預算數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務私家車新購及操作費

國家公務接侍費

小計

公務接待車輛租賃

置辦費

因公出行

運營費

概預算數

竣工決算數

概預算數

預算數

費用預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

預決算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年終鎮政府性資金概預算財政預算付款性支出部門預算表

標準:萬美金

產品

累計數

常見收支

項目流程費用

作用細分

科目必商品編號

管理費用分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資源資產負債情況報告表

 

 

錢數公司的:百萬元

 

用戶

交換價值

期初數

年尾數

年末數

年初數

一、固定資產累計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流失財力

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)緊固財產

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

♛                          一樣 國家公務買車

 

 

 

 

🌟                          綜合執法執勤點用車的

 

 

 

 

💞                          特總專業化技術設備公務車

 

 

 

 

🍎                          其他的車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

꧅               4.其它加固金融資產

——

——

 6902.05

6920.62 

෴        減:積累攤銷及減值需要準備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長遠投入資金

——

——

 

 

   (四)在建項目工作

——

——

 

 

   (五)隱形的凈資產

——

——

 

 

🦂        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個房產

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈股本自動求和

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關干天津市松江區泗涇醫療機構2018月度使收入結余竣工決算總的情況下說明怎么寫

昆明市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018🅰年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、觀于杭州市松江區泗涇大醫院2018全年收錄竣工決算情況發生說明書

上年𒉰收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、有關于傷害市松江區泗涇醫院醫生2018當年度經費支出部門預算情形解釋

上年♌支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、關于幼兒園西安市松江區泗涇醫院科室2018第四季度財務審批收入水平費用總體性情況發生闡述

上海市松江區泗涇醫院2018ꦅ年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、針對傷害市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018全年度似的公用設施財政預算預算財政預算審批花費部門預算情況下表明

(一)基本公益性概預算民政付款其他支出結算的時候整體時候

蘇州市松江區泗涇衛生院2018♏年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)基本公用費用預算財務撥付經費支出部門預算結構特征實際情況

沈陽市松江區泗涇機構2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)普遍共同成本預算財政資金補貼款經費支出部門預算到底事情

傷害市松江區泗涇寵物醫院2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1💎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4⛦、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、就傷害市松江區泗涇醫生2018第四季度通常服務性竣工決算財政性審批基本的其他支出竣工決算癥狀闡明

天津市松江區泗涇醫院專家2018♔年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1👍、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費其他支出不需要撥付其他支出竣工決算環境承載力具體情況這說明。

昆明市松江區泗涇醫療機構2018季度無“三公”經費開支不需要撥付開支。

(二)“三公”事業費財政局捐款其他支出預算具體情況下情況下介紹。

成都市松江區泗涇的醫院2018年度目標無“三公”勞務費民政補貼款其他支出。

八、介紹沈陽市松江區泗涇醫院科室2018一年度以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算撥付教育支出預算具體情況說

昆明市松江區泗涇寵物醫院2018財政部門年度無政府機構性投資基金預決算財政部門撥付其他支出。

九、公有資本管理銷售財政性預算財政性捐款狀態情況說明書

濟南市松江區泗涇醫生2018年度目標無公有資本運作項目預算不需要付款其他支出。

十、許多為重要議題的問題原因分析

(一)單位正常運行事業費費用支出 情況

杭州市松江區泗涇專科醫院2018半年度有機關操作資金收入支出。

(二)以政府招標采購費用支出 原因

廣州市松江區泗涇醫院口腔科2018🥃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)避免、樓房特異需要實際情況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考核菅理狀態

🌠上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🍃一、不需要局性資金付款創收:指部位年初度從本級不需要局性資金部位選取的不需要局性資金付款,是指普通通用不需要費用預算不需要局性資金付款和區政府性母基金不需要費用預算不需要局性資金付款。

🉐二、衛生事業上收益:指衛生事業上部門開發專業性業務范圍行為簡述助手行為擁有的收益。主要是:醫療管理收益。

🅰三、管理工資收益:指自己事業企業在正規行業項目和其引導項目除此之外開展業務非獨立性選擇管理項目具有的工資收益。

🔯四、其他凈凈薪資:指的單位有的除“財政局撥付凈凈薪資”、“教育事業凈凈薪資”、“加盟凈凈薪資”等意外的凈凈薪資。通常是:年利息凈凈薪資等。

五、當年度結轉和盈余:就是指上一年度沒有實現、結轉到當年度按業內暫行規定立刻操作的專項資金。

🍒六、半全月度結轉和節余:指上全月度或原來全月度項目預算確定、因客觀性的狀態有影響不可按原計劃書推進,需推遲到后面全月度按關于標準重新便用的錢財。

七、核心開支:指院校為確保企業常規定期運轉、已完成定期神器任務神器任務而有的每項開支。

꧙八、企業收支:指公司為順利完成既定的行政處企業級任務或企業的發展學習目標,在常規收支后造成的貼心的售后服務收支。

九、銷售收支:指行業方在正規專業工作及鋪助工作之下深入開展非獨立性分攤銷售工作發生的的收支。

𝓰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦆ五一、危險機關運動資金投入項目預算:指行政事務基層企業和圖案填充國家地方公務員法管理方法的視野基層企業利用尋常公共信息項目預算財政撥出捐款配備的常見撥出中的生活共公資金投入項目預算撥出。

 

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