佛山市松江區精神抖擻環衛主
2019年終部門預算
目 錄
首先方面 濟南市松江區心情食品衛生中心站慨況
一、包括職權
二、組織 放置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、年收入花費結算的時候總表
二、收益竣工決算表
三、開支竣工決算表
四、財政預算付款薪資經費支出竣工決算總表
五、一樣共同成本預算民政撥付費用支出 結算的時候表
六、一半公共性概算國庫補貼款通常費用部門預算表
七、大部分公用項目預算民政補貼款“三公”資金投入及市直機關啟動資金投入總支出預算表
八、縣政府性貨幣基金成本預算財政預算補貼款其他支出預算表
九、凈資產流動負債情況發生表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四、局部 動詞表述
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、具體職責范圍
🥂武漢市松江區意志環衛中央是意志環衛本科機構,大部分進行意志病技術、意志復原技術、社區網站防治法技術、藥學檢測情緒技術的程度療法;局部重癥生物工程學科(限改造電全身抽搐療法);生物工程學檢測科:藥學檢測體液、鮮血技術、藥學檢測微生物檢測工程學技術、藥學檢測藥劑學檢測技術、藥學檢測免疫檢測、血清學技術;生物工程學影響科等程度技術;精準服務培訓經營理念是盡心敬業為我區各縣區的意志病人者精準服務培訓,做好有效療法,抓好和預防,完美總計工作上。
二、機購設備
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設部門,比如:辦公裝修室、一體化有效保障科、醫政科、的護理部、預防措施科、資金科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年度目標收入來源付出結算的時候總表
公司的:萬美金
利潤 |
費用 |
||
工作 |
結算的時候數 |
產品 |
部門預算數 |
一、普通公共信息財政廳預算財政廳付款創收 |
3836.70 |
一、普遍公用設施工作教育支出 |
|
二、以政府性債卷概算財政廳付款個人收入 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、上司補帖使收入 |
|
三、國防教育經費支出 |
|
四、事業有成盈利 |
4843.49 |
四、服務性安全性高收支 |
|
五、營運效益 |
|
五、教育輔導支出費用 |
|
六、復屬公司上交納入 |
|
六、合理技木收支 |
|
七、任何盈利 |
572.64 |
七、文明旅游行業體育課與傳煤結余 |
|
|
|
八、市場經濟后勤保障和畢業生就業經費支出 |
711.91 |
|
|
九、衛生學建康費用支出 |
6848.58 |
|
|
十、節水干凈結余 |
|
|
|
五一、城鄉統籌居委開支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
十五、公共交通及運輸花費 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察資料等教育支出 |
|
|
|
十四、工商業服務的業等費用支出 |
|
|
|
第十五、科技金融性支出 |
|
|
|
十六、支援的地域撥出 |
|
|
|
十七、很自然的資源海洋能氣象條件等結余 |
|
|
|
第十九、房產切實保障結余 |
69.10 |
|
|
20、糧油加工工程材料保障總支出 |
|
|
|
二十一國慶、地震災害預防治療及突發控制收支 |
|
|
|
二第十二、別的結余 |
|
年初個人收入累計 |
9252.83 |
本年度開支總計 |
7629.59 |
用事業發展私募基金填補收支明細差額 |
|
盈余配資 |
1378.04 |
年終結轉和余額 |
412.48 |
年終結轉和余額 |
657.68 |
總結 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019半年度納入部門預算表
機關單位:萬塊
的項目 |
本年度使收入總計 |
財政資金審批工資 |
上一級補助款收錄 |
事業凈收入 |
生意薪資收入 |
附帶政府部門上交營收 |
另一個薪資收入 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
生活保障措施和畢業生就業總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關參公行業離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關工作企業單位大多養老服務商業險網上繳費收入支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構參公企業角色年金網上繳費性支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學健康生活費用支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公校醫阮 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神狀態病醫院醫生 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
的醫專科醫院收入支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要公用設施安全衛生專項整治 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外時件公用設施安全衛生時件應急預案處置 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業院校醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公政府部門醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間維護費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改草費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019當年度教育支出部門預算表
工作單位:百萬元
項目 |
年初結余合計數 |
根本總支出 |
業務支出費用 |
繳納領導經費支出 |
營運費用 |
對附設標準經濟補貼撥出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展維護和專業教育收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業機關單位離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業廠家離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業發展工作單位幾乎養老院保險金繳付費用 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位參公工作單位職業選擇年金交費支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫營養開支 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精力病醫院門診 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別的醫大醫院性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量共公安全衛生工作方案 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發心梗公用環衛行為作為應急的操作 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業機構醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障機制支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房創新經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年末財政廳撥付盈利教育支出預算總表
的單位:多萬元
工資 |
其他支出 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
總計 |
正常通用決算財政部門審批 |
中央政府性股權基金估算財政預算補貼款 |
一、大部分公共性預決算財政支出撥付 |
3836.70 |
一、正常服務保障性服務保障教育支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性債券項目預算財政資金捐款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學經費支出 |
|
|
|
|
|
六、完美枝術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術國內旅游田徑與傳媒廣告開支 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保護和就業率花費 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生學建康結余 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、能效生態環保支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉社區居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
13、交通網運輸配送結余 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘察的信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、企業服務保障業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助的各地花費 |
|
|
|
|
|
十九、很的大自然資源共享海洋環境景象等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保護撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十五、糧油食品工程物資貯備結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情有效預防及應急救援管理系統總支出 |
|
|
|
|
|
二12、另外的總支出 |
|
|
|
年初工資累計 |
3836.70 |
年初費用支出 自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初財政支出撥付結轉和余額 |
301.78 |
年尾財政性付款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常情況公共信息財政預算預算財政預算審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、相關部門性債卷成本預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
4138.48 |
總結 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年常見公共信息費用預算財政性付款總支出竣工決算表
政府部門:上萬元
該項目 |
累計數 |
基本的收支 |
新項目總支出 |
|||
用途劃分類別 課程和科目打碼 |
題目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中擔保和出去上班付出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業廠家離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
創業基層單位離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業組織組織基本性健康社保養老服務付款性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
部門創業部門職業化年金付款教育支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生情況正常支出費用 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲機構機構 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神狀態病專科醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
另一名辦機構付出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共公環衛 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重特大公共性安全衛生督查通知 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發案例服務性安全衛生案例應急指揮加工處理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政部門企業計量單位醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房屋服務花費 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
自建房改善結余 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年度目標大部分公共性費用預算財務審批基礎付出預算表
院校:萬多
創業項目 |
合計數 |
工作人員專項經費 |
共用資金投入 |
||
成本劃分類別 幾個會計科目數字 |
科目必明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金最新福利支出費用 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
關鍵底薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補肋補肋 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
國家機關事業上的基層單位關鍵健康養老金公司交款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
專職年金激費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
機關人員基礎醫用保險行業付費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員整形補助費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
許多的社會服務保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外員工工資員工福利撥出 |
|
|
|
302 |
|
貨物和的服務收支 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業菅理公司菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級原服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公車輛使用維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通網相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品是和服務于撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家廷的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農業科技生產的政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對個和企業的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
資源性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設施添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息在線及系統購進創新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的道路的工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和成列品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形基金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別的充分性費用 |
|
|
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總計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年末一般來說公用工程預算國庫審批“三公”事業費預算及政府機關運動事業費預算花費結算的時候表
廠家:萬塊
一般的公共信息估算財政支出付款“三公”接待費 |
機關單位自動運行 專項經費預算數 |
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累計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務公務車折舊費及運轉費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
國家公務車輛 購買費 |
因公小二租車 啟動費 |
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財政預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
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♕注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019全年鎮政府性股權基金預結算的時候不需要審批費用結算的時候表
企事業單位:十萬
品牌 |
累計 |
通常教育支出 |
樓盤總支出 |
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的功能細分 科目必商品代碼 |
課程命名 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年房產過負債的環境表 |
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數額企業:十萬 |
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用量 |
實用價值 |
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年終數 |
年終數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、基金自動求和 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流通資金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)穩固資產投資 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
♛ 2.通用的機器(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𓃲 至少:(1)維修(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ಌ 通常情況下因公公務車 |
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𝔍 聯合執法值崗車輛使用 |
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🥀 珍禽專業工藝工藝出行用車 |
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🍒 另一個使用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🍰 4.別的放置財力 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
꧃ 減:當年度折舊費及減值安排 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)持久控股權投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠債卷投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建工程施工 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱形的凈資產 |
—— |
—— |
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50.15 |
💛 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)另一個基金 |
—— |
—— |
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二、欠債加總 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈基金累計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、就東莞市松江區精神是什么衛生間中央2019第四季度工資收入經費支出預算總體目標環境就說明
深圳市松江區心理衛生間中間2019ꦉ年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、并于沈陽市松江區理念清潔咨詢中心2019月度營收結算的時候狀況闡述
上年𒆙收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、介紹重慶市松江區意志衛生間中心的2019全年經費支出預算狀態表示
當年度𒅌支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、對于天津市松江區有精神清潔衛生中央2019本年財政性付款薪水經費支出總體性原因證明
北京市松江區精神實質公共衛生核心2019🐽年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、關羽佛山市松江區心理衛生情況機構2019財政部門年度通常共同項目預算財政部門付款費用竣工決算情況說明書
(一)尋常公用設施概預算財政資金捐款結余竣工決算總體性具體情況
杭州市松江區心理衛生情況重點2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)通常實際情況下通用費用民政撥付撥出竣工決算架構實際情況
滬市松江區精神抖擻公共衛生核心2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)大部分共同預算不需要撥付結余預算實際的狀況
沈陽市松江區精神力量安全中心的2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、清潔衛生更健康費用(類)公校醫療(款)精神什么病醫療(項)主要的在:在公司員工的月薪會員福利費用、寶貝貼心服務費用、撫恤金、辦公場所及醫療保健產品添置、🌳資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5💛、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ಞ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ꦬ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🐻、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9👍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、管于北京市松江區心理環保中心的2019第四季度大部分公共信息概預算財政費用審批一般費用竣工決算癥狀就說明
東莞市松江區精神實質衛生防疫平臺2019🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1꧒、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政預算審批教育支出預算總體經濟原因解釋。
傷害市松江區心情環保心中2019季度無“三公”資金財政廳補貼款總支出。
(二)“三公”接待費財政性補貼款教育支出竣工決算具體環境環境說。
昆明市松江區精神力量安全核心2019年中無“三公”預備費財政廳撥付費用支出 。
八、管于南京市松江區精神是什么環境衛生中央2019財政局年度當地政府性基金投資費用預算財政局撥付費用預算情況下說
杭州市松江區精氣神衛生防疫主2019年度目標無市政府性基金投資決算財政資金補貼款開支。
九、集體所有制資產管理管理估算財政資金撥付原因闡明
北京市松江區思想衛生監督管理中心2019一年度無國有制充分銷售經營概預算財政部門付款花費。
十、另外的比較重要議題的情況報告解釋
(一)政府機關啟動金費開支條件
傷害市松江區的精神環衛基地2019當年度有機物關電腦運行勞務費花費。
(二)當地政府回收其他支出時候
傷害市松江區精氣神干凈重點2019🥂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)小車、農村房屋特種使用率情況發生
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效監管具體情況
ꦆ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:編寫了《松江區神經干凈中心站預決算控制制度方案》、編寫品牌進行意見建議、實驗室控制標準品牌批復操作流程;全歷程績效評價控制制度進行原因ဣ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
๊一、民政部們局補貼款創收:指單位名稱當年度從本級民政部們局部們獲得的民政部們局補貼款,其中包括通常情況共同估算民政部們局補貼款和政府辦公室性私募基金估算民政部們局補貼款。
ℱ二、行業盈利:指行業院校做好專業技術業務范圍活動基本輔助工具活動獲取的盈利。具體是:醫療服務盈利等。
𓃲三、生意利潤:指企事業公司在的專業業務量話動還有其協助話動后組織開展非經濟獨立計算生意話動具有的利潤。
✃四、各種營收水平:指企事業單位完成的除“財政廳付款營收水平”、“事業營收水平”、“經營的營收水平”等其它的營收水平。核心是:餐廳營收水平、逾期利息營收水平等。
五、本年度結轉和節余:意指去年度從未已完成、結轉到本年度按有關明文規定接著使用的的資源。
൲六、年初結轉和余額:指本年終度或半年前年終項目預算科學安排、因事實的條件發生變動尚未按原行動計劃全面實施,需網絡延遲到而后年終按關以明文規定馬上選擇的資本。
七、總體收支:指企業為得到保障系統通常高速運行、完成作業日常作業工作中作業而再次發生的那項收支。
༒八、項目流程撥出:指院校為達成特殊的行政部門辦公指標或事業心發展趨勢指標,在主要撥出本身產生的四項撥出。
🐻九、管理收支:指企業發展部門在非常專業運動及氧化硅運動之上深入開展非獨立性賬務處理管理運動產生的收支。
🐬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ও11、機關行業計量公司的啟動勞務費:指政府部門計量公司的和按照因公員法管控的行業計量公司的實用通常公益性概算財政性補貼款組織的根本費用結余 中的平常通用勞務費費用結余 。