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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區中山大街社區保障管理中心環保保障管理中心

2018每年團隊竣工決算

 

 


目  錄

 

首個一部分 濟南市松江區中山街社群環保保障中間簡況

一、一般管理職能

二、部位預算企事業單位組合而成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、凈收入花費部門預算總表

二、年收入預算表

三、性支出結算的時候表

四、財政性撥付薪水經費支出結算的時候總表

五、一樣公益性預預算不需要審批支出費用預算表

六、大部分共同竣工決算不需要捐款大多費用支出 竣工決算表

七、常見公用費用財政預算補貼款“三公”專項經費性支出及機構電腦運行專項經費性支出性支出結算的時候表

八、以政府性債卷概算財務捐款教育支出竣工決算表

九、股本過負債的的記錄表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四步方面 專有名詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要的主要職責

🍌南京市松江區中山街辦辦事處居委會衛生學學產品中間是區衛計委下的1個基礎醫藥中介機構。支付中山街辦辦事處中大人艮大眾基礎醫藥與公共性衛生學學防范保健品產品。

二、裝置放置

ꦗ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018季度工資性支出竣工決算總表

公司:萬

盈利

其他支出

該項目

結算的時候數

創業項目

結算的時候數

一、國庫捐款收益

4592.73

一、般公共信息于服務于經費支出

 

  在當中:政府性性基金投資成本預算財政預算撥付

 

二、國際關系花費

 

二、上家補帖收入來源

181.65

三、飲水機撥出

 

三、視野收錄

3541.72

四、公共信息安全衛生開支

 

四、營業工資收入

 

五、教育輔導收入支出

 

五、附設工作單位上交創收

 

六、科學合理技術性開支

 

六、同一收錄

843.99

七、傳統文化體育教育與媒體費用

 

 

 

八、社會各界保障機制和人才需求教育支出

580.96

 

 

九、醫院干凈衛生與工作計劃生孩費用

8396.6

 

 

十、節約能源環保節能花費

 

 

 

國慶、縣域社群費用

 

 

 

第十二、農業和林業水支出費用

 

 

 

十四、交通費運輸管理總支出

 

 

 

十四、產品勘察消息等撥出

 

 

 

15、商業區安全制造業等結余

 

 

 

十五、金融服務撥出

 

 

 

二十七、經濟援助另外的沿海地區撥出

 

 

 

十九、國土局海洋能氣象學等開支

 

 

 

十八、個人住房的保障性支出

128.58

 

 

第二十、調味品防汛物資產出教育支出

 

 

 

二十一國慶、別開支

 

當年度年收入自動求和

9160.09

當年度結余總金額

9106.14

用參公理財產品補充出入差額

 

節余配資

270.63

年末結轉和節余

402.78

年終結轉和節余

186.1

總額

9562.87

總共

9562.87


2018年收錄部門預算表

行業:W

投資項目

年初薪資累計

不需要補貼款收入來源

上家補貼政策收錄

行業薪資

經營者盈利

加盟行業上交薪資收入

各種利潤

功能分類
科目編碼

課程和科目各稱

累計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

中國社會有保障和就業問題

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關教育事業部門離退休工資

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

視野企事業單位考試離提前退休

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

機關衛生事業部門衛生事業部門總體社會養老人壽保險交款結余

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

危險機關行業企機關單位專職年金付款經費支出

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院食品衛生與工作規劃發育費用

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

基本醫學干凈貸款機構

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

城鎮平臺干凈衛生組織

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

其它的群眾醫藥環境衛生組織

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生學

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

基礎共公衛生管理的服務

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業心廠家醫院

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

企業部門醫療管理

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房得到保障開支

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

房產創新支出費用

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018每年收入支出竣工決算表

基層單位:70萬

工程

年初總支出累計數

核心經費支出

的項目經費支出

上交上司付出

操作收入支出

對附加公司補貼費經費支出

功能分類
科目編碼

學科種類

累計

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

市場得到保障和大學生就業

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業性基層單位離退居二線

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

人事公司離提前退休

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

行政機關企事業企業單位職位年金納費性支出

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

市直機關事業發展計量單位基礎養老院保障資金的補貼金

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理衛生情況與記劃生肓費用支出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

表層社區醫療清潔設備

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

大城市社區居委會衛生監督醫療機構

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

一些基層人員醫療器械健康系統

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

服務性環境衛生

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

基本上通用衛生情況服務質量

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政機關自己事業企單位整形

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

參公組織醫藥

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

房產保駕護航其他支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

房產創新性支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

個人住房房貸公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018每年財政資金補貼款盈利花費部門預算總表

公司的:上萬元

工資收入

支出費用

大型項目

部門預算數

工程項目

合計數

普遍公共服務財政預算預算財政預算補貼款

現政府性股票基金決算財政預算付款

一、一般來說公眾費用預算財政廳補貼款

4592.73 

一、應該公共性安全服務收入支出

 

 

 

二、政府機構性理財產品預算表財政支出捐款

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、通用安全可靠結余

 

 

 

 

 

五、幼兒教育付出

 

 

 

 

 

六、物理學的技術總支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化休育與傳煤收入支出

 

 

 

 

 

八、發展服務和就業率教育支出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、社區醫療環境衛生與年度計劃孕育性支出

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、環保性節能減排性支出費用

 

 

 

 

 

國慶、新農村平臺其他支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水其他支出

 

 

 

 

 

13、公共交通裝運性支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘察消息等費用

 

 

 

 

 

第十六、企業服務培訓業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、財務支出費用

 

 

 

 

 

二十七、捐助其余地域其他支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源海域氣象預報等費用

 

 

 

 

 

十八、房屋基本保障撥出

 128.58

 128.58

 

 

 

二十二、糧油加工資源存量經費支出

 

 

 

 

 

二十一月、各種收入支出

 

 

 

年初收入來源總計

4592.73 

本年度經費支出預估合計

 4592.73

 4592.73

 

年末財政預算審批結轉和盈余

 

年底財務補貼款結轉和節余

 

 

 

      普遍公益性費用預算國庫付款

 

 

 

 

 

      現政府性股票基金項目預算財政預算審批

 

 

 

 

 

總額

4592.73 

合計

 4592.73

 4592.73

 

 


2018年末應該通用工程預算財政性撥付結余預算表

院校:來萬

工程項目

總計

常規費用支出

項目教育支出

模塊分為

會計分類簡碼

專業科目稱謂

208

 

 

社會存在得到保障和自主創業

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

政府部門參公公司的離退居二線

580.96

580.96

0

208

05

02 

參公部門離退體

22.85

22.85

0

208

05

06 

企事業上企企業事業上企企業事業年金繳付收入支出

148.40

148.40

0

208

05

07

對機關事業企業事業企業基礎養老生活穩定貨幣基金的補助費

409.71

409.71

0

210

 

 

診療衛生情況與預計生殖開支

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

基礎衛生系統防疫衛生防疫結構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

的城市街道辦事處清潔衛生部門

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

別基礎醫療管理干凈貸款機構

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公開清潔

835.42

774.20

61.22

210

04

08

總體公眾清潔服務管理

835.42

774.20

61.22

210

11

 

行政機關教育事業院校醫藥

158.71

158.71

0

210

11

02

事業有成企業治療

158.71

158.71

0

221

 

 

租賃房保證開支

128.58

128.58

0

221

02

 

住宅創新付出

128.58

128.58

0

221

02

01

住宅房公積金貸款

128.58

128.58

0

總計

4592.73

3999.8

592.93

 


2018財政部門年度般公用設施估算財政部門付款基本性收入支出部門預算表

  行業:余萬元

內容

總金額

師接待費

共用資金

區域經濟細分

管理費用識別碼

課程名字大全

301

 

的薪資公益福利費用支出

3813.73

3813.73

 

301

01

  差不多月工資

421.95

421.95

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

210.48

210.48

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  食堂菜補助金費

56.53

56.53

 

301

07

  績效考評待遇

1460.15

1460.15

 

301

08

企業單位事業企業單位首要健康養老商業險費

409.71

409.71

 

301

09

的職業年金交款

148.40

148.40

 

301

10

工作人員最基本醫用商業保險網上繳費

158.71

158.71

 

301

11

公務接待員醫疔津貼納費

 

 

 

301

12

一些世界 保護網上繳費

65.47

65.47

 

301

13

住宅公積金

132.73

132.73

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其他員工薪資福利福利開支

749.60

749.60

 

302

 

淘寶產品和服務性支出費用

179.11

 

179.11

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

45.16

 

45.16

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司菅理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  電腦租費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  專用箱建材費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  常用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托授權銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

 

 

 

302

29

  福利性費

17.85

 

17.85

302

31

  國家公務車輛自動運行定期檢查費

 

 

 

302

39

  同一道路交通成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加保險費用

 

 

 

302

99

  另外的產品和服務于支出費用

 

 

 

303

 

對我們和小家庭的補貼政策

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  生話經濟補貼

0.35

0.35

 

303

07

  整形費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

人農耕種植補貼標準

 

 

 

303

99

  另外的個體和企業的補帖性支出

1.61

1.61

 

310

 

資本公司性付出

 

 

 

310

02

  企業辦公設配購置費

 

 

 

310

03

  專用型機 購買

 

 

 

310

07

  數據信息平臺網路及手機軟件折舊費系統更新

 

 

 

310

13

  因公小二租車新購

 

 

 

310

19

  另外的公路網的工具購買

 

 

 

310

22

  隱約財產置辦

 

 

 

310

99

  各種資金性總支出

 

 

 

總計

3999.8

3820.69

179.11

 


𝄹2018本年度通常公用設施財政預算預算財政預算補貼款“三公”事業費及工商登記自動運行事業費開支預算表

組織:億元

似的公眾預算表財政預算捐款“三公”勞務費

單位加載

預備費部門預算數

累計

因公出境

(境)費

國家公務小二租車折舊費及加載費

國家公務到訪費

小計

國家公務車輛

購買費

公務活動使用車

電腦運行費

財政預算數

預算數

財政預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

預算表數

預算數

費用預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度部門性理財產品預竣工決算財政性付款花費竣工決算表

計量單位:萬多

工程項目

累計數

總體撥出

樓盤費用

職能總類

課目簡碼

科目表種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年債務流動負債環境表

 

 

資金額院校:上萬元

 

價值量

今年初數

半年度數

今年初數

半年度數

一、金融資產累計

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)流量資本

——

——

1844.1

2137.33

   (二)固定不動股本

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

🍰                          似的國家公務車輛使用

 

 

 

 

🐼                          聯合執法巡邏買車

 

 

 

 

⛦                          特類專業化技術設備買車

 

 

 

 

🧸                          各種車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

🔯               4.另外的固定住資金

——

——

273.3

365.43

ꦐ        減:總共使用折舊費用及減值做準備

——

——

 

 

   (三)太久融資

——

——

 

 

   (四)在修建工程建筑

——

——

 

 

   (五)無型固定資產

——

——

36.43 

79.78

🐠        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)各種資金

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

 760.3

991.84

三、凈資本總金額

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、光于昆明市松江區中山居委會社區服務性核心衛生防疫服務性核心2018年度目標收入來源付出部門預算總體經濟情況報告闡明

杭州市松江區中山的大街上社區清潔清潔服務質量基地2018年度收入總計為9562.87萬、收入支出總額為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、關干沈陽市松江區中山道路平臺衛生防疫功能主2018本年利潤預算情況下闡明

上年🍷收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、關干蘇州市松江區中山的大街上社區服務培訓站干凈衛生服務培訓核心2018年終結余預算環境闡述

當年度🏅支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、關干蘇州市松江區中山街道辦街道干凈服務性主2018本年度民政撥付效益花費基本原因說明怎么寫

重慶市松江區中山街辦小區清潔衛生服務項目重心2018🌜年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關于幼兒園成都市松江區中山街道辦事處片區衛生管理精準服務主2018當年度通常條件公眾工程預算國庫審批費用部門預算條件解釋

(一)般公用估算財政部門審批經費支出預算綜合狀況

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018💫年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)常見公眾費用預算財務捐款其他支出預算的結構條件

濟南市松江區中山街鎮社區居委會清潔提供服務重點2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)大部分共公費用預算財政總支出補貼款總支出預算具體化環境

杭州市松江區中山居委街道社區衛生服務的監督服務的學校2018♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🍰、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2♛、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3ꦇ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8𝕴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、對廣州市松江區中山居委會居委會居委會清潔服務保障平臺2018本年通常共同概預算財政局審批最基本支出費用竣工決算條件說明怎么寫

東莞市松江區中山道路社區提供服務中公共衛生提供服務中2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🌼、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🏅、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、更多西安市松江區中山街道辦事處街道社區干凈衛生服務中央2018當年度基本公眾項目預算財政教育支出補貼款“三公”金費教育支出部門預算原因說

(一)“三公”勞務費財政收支付款收支結算的時候基本情況下代表。

東莞市松江區中山城市居委健康服務性中間2018♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

𝐆因公出國工作(境)專項經費由區外辦、區臺辦復雜事業編,并統一標準政府信息的,本企業單位沒有另外重疊政府信息的。

已實現公務接待接待出行專用車改制,公務接待接待出行專用車購買及操作維護保養費未籌劃。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”經費預算民政捐款費用結算的時候到底狀態原因分析。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

鄭州市松江區中山街鎮居委會干凈產品中2018一年度無縣政府性投資基金概算財政廳捐款開支。

 

九、國有化金融資本運營費用財政局付款時候說明怎么寫

🌠北京市松江區中山街道片區片區環衛服務項目機構2018每年無國家股資產經營的工程預算財政預算付款費用。

十、另外的主要事情的癥狀說明書

(一)政府機關加載金費教育支出的情況

杭州市松江區中山居委會社群安全衛生服務保障基地2018財政年度硅酸關執行經費開支開支。

(二)市政府集中采購性支出狀態

廣州市松江區中山街道社區公共衛生社區公共衛生公共衛生服務項目重點2018🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)小車、經過特別的暫用狀態

1.機動車輛

🍰載止2018年12月31日,武漢市松江區中山居委會社區服務的管理中心安全衛生服務的管理中心共計此車2輛,但其中,各種用車的2輛

2.住房

深圳市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算工作績效服務管理情況報告

🌳上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

𒆙一、財政部門部門部門資金財政部門部門工程預算撥付薪水:指廠家年初度從本級財政部門部門部門資金財政部門部門工程預算機構有的財政部門部門部門資金財政部門部門工程預算撥付,收錄通常公用設施財政部門部門工程預算財政部門部門部門資金財政部門部門工程預算撥付和政府機構性基金、期貨、現貨、微盤財政部門部門工程預算財政部門部門部門資金財政部門部門工程預算撥付。

💙二、參公上的納入:指參公上的機構搞好專業技術金融產品促銷活動形式名詞解釋鋪助促銷活動形式要先拿到的納入。通常是:治療納入等。

🐈三、自主自主經營薪資營收:指行業的單位在非常專業的業務話動簡述氧化硅話動之中展開非獨有成本核算自主自主經營話動達到的薪資營收。

🦂四、某些薪資:指基層單位達成的除“財政預算付款薪資”、“行業薪資”、“銷售經營薪資”等其他的薪資。通常是:公開清潔休檢薪資、預苗薪資等。

五、本年度結轉和節余:就是指上一年度未能結束、結轉到本年度按關干約定仍然使用的的費用。

𝔍六、月底結轉和節余:指年初度或己前半年末預算表工作計劃、因主客觀前提進行改變無發按原工作計劃施實,需時間延遲到之前半年末按有關設定仍然選用的信貸資金。

ജ七、常見教育開支:指組織機構為有效保障了組織機構平常持續運行、順利完成臺賬事業目標而時有發生的那項教育開支。

🅺八、樓盤付出:指政府部門為提交指定區域的行政訴訟任何任何或人事發展趨勢工作目標,在大致付出之中形成的基本付出。

九、營運花費:指事業發展公司在工程專業移動及輔助工具移動以外開始非自主歸集營運移動時有發生的花費。

꧟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

๊十一月、市直機關執行勞務費:指政府部門公司的名稱和定義因公員法標準化管理的教育事業公司的名稱使用的尋常公眾預決算財政性付款布置的首要開支中的每天公供勞務費開支。

 

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