滬市松江區永豐居委區域環境衛生服務管理中心
2019年度目標團隊預算
目 錄
第一名部位 成都市市松江區永豐居委會街道辦安全服務保障中心站簡況
一、核心行政職能
二、單位名稱部門竣工決算單位名稱帶來
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、效益費用支出 預算總表
二、效益竣工決算表
三、支出費用預算表
四、國庫付款營收收支竣工決算總表
五、通常情況下公共性費用民政審批費用支出 結算的時候表
六、應該通用工程預算財政預算審批常規付出結算的時候表
七、一樣公用概算財務付款“三公”接待費及政府機關運轉接待費其他支出預算表
八、市政府性母基金預算不需要撥付收入支出預算表
九、資產投資負債率狀況表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四、部份 名稱說明
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、重點主要職責
🥂保障機制本地人區的差不多醫療健康、普通病高發病的護里工作、復原期病號的痊愈治療與護里工作、公用食品衛生改善與健康性能。
二、培訓機構設計
ꩵ依照出現責任,蘇州市松江區永豐社區網站保障中心局社區網站衛生學保障中心局設增設部門,收錄:工作室、醫務科、可以防止感染護理科、財務管理科、醫院門診、診室及6個健康服務于站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019本年度個部門結算的時候表
2019當年度使收入支出費用預算總表
機構:萬的大寫
使收入 |
性支出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、財務付款薪資收入 |
4151.20 |
一、一樣共同服務的教育支出 |
|
里面:部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政廳付款 |
|
二、外交政策收支 |
|
二、領導政府補貼薪資 |
|
三、國防科技費用支出 |
|
三、工作收入水平 |
4831.91 |
四、公用安全衛生付出 |
|
四、運營收入來源 |
|
五、教育教學性支出 |
4.38 |
五、附屬方上交國家盈利 |
|
六、科學技能技能經費支出 |
|
六、各種納入 |
38.67 |
七、學歷田徑運動與文化傳播花費 |
|
|
|
八、社會中維護和擇業費用 |
519.83 |
|
|
九、醫療管理衛生間與進度表懷孕支出費用 |
6704.21 |
|
|
十、節能節能降耗節能降耗收入支出 |
|
|
|
國慶、村鎮社區網站收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十三、公共交通車輛撥出 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察訊息等結余 |
|
|
|
15、商用功能業等其他支出 |
|
|
|
第十六、金融服務經費支出 |
|
|
|
十八、幫扶某個東北部撥出 |
|
|
|
18、國土資源海洋資源氣象觀測等總支出 |
|
|
|
黨的十九、個人住房得到保障經費支出 |
148.16 |
|
|
四十、油糧資源產出支出費用 |
|
|
|
二國慶、其他的費用支出 |
|
本年度工資收入累計 |
9021.78 |
上年撥出總金額 |
7376.58 |
用企事業基金投資確定開支差額 |
|
節余分配原則 |
1645.20 |
月初結轉和余額 |
|
歲末結轉和節余 |
|
總金額 |
9021.78 |
總結 |
9021.78 |
2019本年年收入預算表
企事業單位:百萬元
活動 |
本年度使收入總金額 |
財政部門補貼款效益 |
領導補貼收入水平 |
創業效益 |
開使收入 |
附加院校上交國家收入水平 |
其它的薪資收入 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
文化教育支出費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一教肓支出費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他幼小銜接花費 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟得到保障和專業教育撥出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展企業單位離離休 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離退體 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關教育事編名稱教育事編名稱大體養老商業險商業險網上繳費總支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關參公企單位行業年金激費花費 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
別的行政部門企業發展基層單位離退休工資開支 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理鍵康撥出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療設備公共衛生裝置 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區醫療情況衛生情況醫院 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性衛生防疫工作 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心廠家醫療衛生 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業部門醫學 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房服務保障付出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改變性支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019當年度收入支出結算的時候表
計量單位:萬余元
好項目 |
當年度支出費用加總 |
核心結余 |
該項目撥出 |
繳納上司結余 |
銷售經營經費支出 |
對附屬醫院行業補助金總支出 |
||||
功能分類 |
會計分類公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓收支 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何培養費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教學花費 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保障機制和工作教育支出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野公司的離退休年齡 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業工作單位離退體 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位參公工作單位一般醫療保障保障手機繳費撥出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政單位名稱人事單位名稱職業化年金交款花費 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另外的行政機關企業發展工作單位離退體付出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生營養開支 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫遼環衛貸款機構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦公共衛生學校 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共服務于衛生學服務于 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門自己事業企業醫疔 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫療設備 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房確保經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房機構改革性支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019年中財政撥出撥付收益撥出預算總表
基層單位:十萬
利潤 |
支出費用 |
||||
品牌 |
結算的時候數 |
內容 |
累計 |
一般的公用設施估算財政局付款 |
政府機關性母基金成本預算財政資金審批 |
一、正常共同概算財務審批 |
4151.20 |
一、應該共公的服務總支出 |
|
|
|
二、政府性性股票基金工程預算財政性撥付 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全保障總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教付出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、有效技術水平經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育類與文化傳播付出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟有保障和就業創業費用 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、衛生監督建康性支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、環境節能環境開支 |
|
|
|
|
|
11、新農村社區網站其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線運載撥出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探礦消息等付出 |
|
|
|
|
|
十八、商業圈業務業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新花費 |
|
|
|
|
|
十六、救助許多省份支出費用 |
|
|
|
|
|
18、國土資源深海氣象臺等費用 |
|
|
|
|
|
19、商品房服務保障經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
四十、調味品防汛物資存儲花費 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、別的經費支出 |
|
|
|
上年利潤自動求和 |
4151.20 |
上年收入支出總金額 |
4151.20 |
4151.20 |
|
年末財政廳撥付結轉和節余 |
|
年終財政廳撥付結轉和節余 |
|
|
|
普通公共性費用預算民政審批 |
|
|
|
|
|
國家性理財產品估算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4151.20 |
總共 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019月度尋常公開財政預算預算財政預算捐款收支預算表
標準:萬的大寫
活動 |
合計數 |
最基本花費 |
新項目其他支出 |
|||
效果細分 會計科目編號 |
題目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育花費 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
某個文化教育其他支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
另一個育兒教育撥出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
中國社會基本保障和學生就業花費 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政性參公公司的離退休年齡 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關工作企業單位職位年金手機繳費花費 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
清潔衛生建康支出費用 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
基層工作醫遼衛生管理貸款機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
市政平臺衛生管理組織機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公共性健康 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
大致公共信息安全精準服務 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
事業有成標準醫療器械★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公房質量保障總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
房間改革方案費用 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
加總 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019年中似的公開預結算的時候不需要審批大體經費支出結算的時候表
機關單位:萬塊
項目流程 |
累計 |
的人員專項資金 |
通用事業費 |
||
國家經濟區分 會計科目標識號 |
考試科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利微信收支 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
基本性工薪 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
效績公司 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
行政機關企業發展公司的大體養老保障保障費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業分析年金付費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
企業員工首要醫遼保費網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健補貼申請書納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個中國社會質量保障手機繳費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公資春節福利費用支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
商品銷售和服務培訓經費支出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
工作費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
煤氣費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
電力費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服服務服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
供應費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
研討會費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用原料費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用生物質費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人項目費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
工會組織資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
國家公務租車正常運作定期檢查費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
其他流量相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一寶貝和服務培訓收入支出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對私人和中國家庭的補帖 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補助金 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人占農業的大部分產出補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個個體和家廷的補助金費用 |
|
|
|
310 |
|
基金性總支出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
商品房建筑裝修物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設施購置費 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
專業級機添置 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
知識基礎服務設施搭建 |
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310 |
07 |
信息平臺絡上及電腦軟件購置費更新時間 |
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310 |
13 |
公務活動出行用車折舊費 |
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310 |
19 |
另外的交通線APP新購 |
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310 |
22 |
無形中資產投資折舊費 |
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310 |
99 |
另外的金融資本性支出費用 |
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累計數 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019季度似的通用成本預算財政廳付款“三公”資金及危險機關運轉資金支出費用部門預算表
標準:來萬
普遍公益性決算財政局付款“三公”經費支出 |
機構行駛 金費竣工決算數 |
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加總 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛使用租賃費及加載費 |
公務歡迎歡迎費 |
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小計 |
公務接待出行 折舊費費 |
公務接待出行用車 正常運作費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
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0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
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2019年終政府部門性投資基金成本預算財政廳補貼款教育支出部門預算表
企業:萬元左右
項目 |
合計數 |
基本上教育支出 |
活動經費支出 |
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功能鍵分級 專業科目商品編碼 |
課目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標債務欠債現狀表 |
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資金額行業:多萬元 |
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數量統計 |
價值觀 |
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月初數 |
歲末數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、金融資產累計數 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)流失資產投資 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)固定不動財力 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🐻 通常情況下國家公務用車的 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🐼 行政執法巡邏買車 |
|
|
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|
🔯 特別專業高技術高技術使用車 |
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🌱 任何使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
🔴 4.其他的比較長期待攤費用投資 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
𝓡 減:積累攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形凈資產 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
💧 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈房產累計 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關羽南京市松江區永豐的大街上社區網站衛生防疫服務于咨詢中心2019一年度收入來源其他支出預算綜合性實際情況證明
東莞市松江區永豐道路街道環保提供服務管理中心2019𒁃年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、關于幼兒園天津市松江區永豐街道街道公共衛生精準服務中央2019當年度納入部門預算情況報告證明
年初🧔收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、相對于沈陽市松江區永豐街邊社區清潔衛生清潔衛生服務質量心中2019全年度總支出預算情況發生表明
當年度💧支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、對武漢市松江區永豐街鎮社區居委會衛生管理安全服務網站2019當年度財政廳捐款工資收入花費總體設計情況這說明
昆明市松江區永豐街社區網站清潔服務管理心中2019🃏年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、關干濟南市松江區永豐居委社區居委會安全衛生服務心中2019每年通常公用設施費用財政預算付款經費支出竣工決算具體情況就說明
(一)正常公眾預算表財政資金審批費用預算總體布局情況報告
天津市松江區永豐居委會小區環境衛生精準服務部點2018♍年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)基本上公開費用預算財政預算付款收入支出結算的時候節構情況報告
佛山市松江區永豐片區居委會片區衛生學服務培訓主2019♎年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)似的公眾預結算的時候國庫捐款經費支出結算的時候具體的情況的情況
昆明市松江區永豐街邊街道衛生防疫的服務中2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1ꦐ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3♊、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4ꦺ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、有關于重慶市松江區永豐街鎮街道社區環境衛生貼心服務咨詢中心2019年度目標一般來說共公財政性預算財政性撥付大體性支出竣工決算狀況介紹
深圳市松江區永豐街道辦片區安全服務于重心2018𝔉年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1💎、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𝔍、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
ಞ七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費付出財政局撥付付出部門預算總體設計實際情況表明。
西安市松江區永豐居委小區衛生管理售后服務中間2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”勞務費財政性補貼款教育支出竣工決算到底情形說。
2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
꧑1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦否則事業編制,并一致性發表透明,本公司的不用再自行決定相似發表透明。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、因公接代費教育支出無
滬市松江區永豐的大街上社區健康健康貼心服務平臺的2019本年度無“三公”經費結余國庫撥付結余。
八、關于幼兒園廣州市市松江區永豐大街區域干凈衛生服務管理中心局2019本年度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財務付款付出結算的時候情況描述
杭州市松江區永豐街區街道辦環衛服務于中2019年終無市政府性股權基金費用預算財政預算撥付收支。
九、國企資本公司經營的財政部門預算財政部門捐款條件解釋
ꦚ濟南市松江區永豐街道辦服務質量中街道辦衛生學服務質量中2019當年度無公有投資者操作費用國庫審批結余。
十、某個重要的特別注意的情況發生說明書怎么寫
(一)工商登記自動運行專項資金總支出現狀
杭州市松江區永豐居委居委安全衛生的服務平臺2019月度無機物關作業勞務費結余。
(二)政府機構選購教育支出條件
上海市松江區永豐居委會小區衛生監督業務中心的2019本年現政府采購項目管理數額(以合同書簽訂協議起算)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019ℱ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)來往車輛、樓房特有占地情況
1.運輸車輛
ꦬ截止日期2019年12月31日,滬市松江區永豐街辦居委會環保服務于中心站運行的一樣 因公專車中,由區政府機關公共事務管控局一致庫存商品維護的一樣 因公專車為1輛。
2.屋房
꧙載止2019年12月31日,重慶市松江區永豐居委街道辦事處健康服務于重點用的快裝中由區行政機關公共事務服務管理中心實行調配出的鄭州市松江區永豐居委會處事處不動產證的快裝為7600一平米米。
(四)決算業績考核處理現狀
🅺上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♉一、民政局補貼款收益:指企業單位上年從本級民政局相關部門提供的民政局補貼款,涵蓋應該公開成本預決算民政局補貼款和政府辦公室性債券成本預決算民政局補貼款。
🌄二、行業營收:指行業基層廠家進行專注業務流程話動非常氧化硅話動獲取的營收。重要是:醫療管理營收等(無行業營收的基層廠家提取行業營收的專有名詞解釋,但不舉出重要內部,下同)。
✅三、合作銷售經營創收:指事業心行業在專業技術銷售業務的行動組織十分協助的行動組織除此之外深入推進非獨有分攤合作銷售經營的行動組織選取的創收。最主要是:租借創收等。
🍎四、別薪資納入來源:指院校拿到的除“財政部門捐款薪資納入來源”、“事業薪資納入來源”、“加盟薪資納入來源”等在內的薪資納入來源。首要是:機構復檢薪資納入來源等。
五、期初結轉和節余:是以當年度還未做完、結轉到上年按有關于相關規定接著利用的信貸資金。
🔯六、年底結轉和盈余:指年初度或原先年預決算擬定、因主客觀經濟條件會發生波動是無法按原規劃全面實施,需延遲時間到日后年按有關規則仍然食用的錢。
七、通常結余:指企業為有效保障結構合適行駛、完工平常工作上工作而再次發生的數據來結余。
ꦍ八、品牌其他花費費用:指機構為完工某的行政事務工作上階段目標或企業經濟發展經濟發展階段目標,在基本性其他花費費用之下時有發生的每項其他花費費用。
九、營業費用:指人事工作單位在專業化活躍及氧化硅活躍模版深入推進非自己選擇營業活躍發生的費用。
𓆏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🀅五一、政府部門電腦運行專項經費付出:指行政機關政府部門和對比國家企事業方法經營的企事業政府部門選用幾乎共同項目預算財政預算捐款讓的幾乎撥出中的每天的公供專項經費付出撥出。