鄭州市松江區永豐街道辦片區清潔服務性重點
2018財政年度個部門部門預算
目 錄
第一個地方 昆明市松江區永豐銜道居委會衛生管理服務質量重點概述
一、基本工作職責
二、相關部門竣工決算企業結構
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益開支結算的時候總表
二、創收竣工決算表
三、總支出竣工決算表
四、財政資金撥付收錄撥出預算總表
五、普通共公估算財政性審批收入支出部門預算表
六、普通服務性財政部門預算財政部門補貼款幾乎付出預算表
七、通常情況共同預結算的時候財政預算審批“三公”預備費及行政機關運動預備費經費支出結算的時候表
八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算民政審批結余預算表
九、資產投資過負債的環境表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4區域 動詞講解
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、大部分職責
ꦺ保障機制本土區的最基本醫療服務、分類病多見病的保護學、回到期缺乏的康復站調理與保護學、通用衛生管理改善與預防保健功能性。
二、平臺如何設置
🌳依照作出崗位工作職責,武漢市松江區永豐街道辦居委衛生間業務中設貸款機構設置貸款機構,還有:會議室室、醫務科、治療養護科、財富科、醫院、icu病房及6個清潔衛生貼心服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018一年度職能部門竣工決算表
2018月度年收入收入支出部門預算總表
企事業單位:上萬元
薪水 |
收支 |
||
頂目 |
預算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、財政部門補貼款薪資收入 |
3265.85 |
一、一般來說公共服務服務總支出 |
|
在這其中:政府辦公室性貨幣基金估算財政廳付款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
二、上司補貼薪水 |
158.47 |
三、國防科技撥出 |
|
三、企業發展盈利 |
2570.23 |
四、通用可靠收入支出 |
|
四、生產收入水平 |
|
五、學校收入支出 |
3.82 |
五、附帶機構上交國家凈收入 |
|
六、數學技術應用花費 |
|
六、其他的薪資收入 |
625.35 |
七、特色文化休育與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
八、社會發展保險和就業創業性支出 |
521.27 |
|
|
九、醫治清潔與準備發育經費支出 |
5700.48 |
|
|
十、發展節能的環保的環保收支 |
|
|
|
十一月、成鄉社區居委會費用支出 |
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
十四、交通費及運輸收支 |
|
|
|
十四、環境資源勘測新信息等付出 |
|
|
|
二十、貼心服務行業貼心服務行業等花費 |
|
|
|
16、財務開支 |
|
|
|
十二、協助別的地區劃分性支出 |
|
|
|
18、國土資源淺海氣象預報等教育支出 |
|
|
|
19、自建房保證經費支出 |
122.08 |
|
|
二十二、糧油加工防汛物資存量費用 |
|
|
|
二五一、別的結余 |
|
年初營收合計數 |
6619.90 |
上年費用預估合計 |
6347.65 |
用人事基金投資化解結余差額 |
|
節余配資 |
272.25 |
今年初結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
|
累計 |
6619.90 |
共計 |
6619.90 |
2018季度工資竣工決算表
公司的:萬的大寫
工程項目 |
本年度利潤累計 |
財政部門撥付納入 |
上級部門補貼利潤 |
企事業盈利 |
開凈收入 |
復屬標準上交國家個人收入 |
其他薪資收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教學經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一培訓結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他育兒教育其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保障措施和就業創業性支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展企業離離休 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位離退休之 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業計量單位核心養老人身險人身險繳付支出費用★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上公司的職業選擇年金繳納教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈與預計計劃生育政策開支 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基礎治療衛生情況結構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
省份特別健康系統 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
另外基本醫療管理衛生管理設備教育支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公眾衛生間售后服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企事業公司的醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫學★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務費用支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年終支出費用結算的時候表
方:W
建設項目 |
年初教育支出總計 |
差不多支出費用 |
內容付出 |
上交國家上級部門其他支出 |
營業性支出 |
對附設院校補貼費收入支出 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個教肓花費 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一育兒教育其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在擔保和工作收支 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業方離辭職 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企業離養老 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企事業部門常見頤養商業保險付費總支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上機構職業化年金付費付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼清潔衛生與項目懷孕收入支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院治療清潔部門 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社群環境衛生組織 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基層組織醫療服務衛生監督系統收入支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共性環衛提供服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野企業醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企機關單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋切實保障性支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅收入分配改革費用支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018當年度財政性審批薪資花費結算的時候總表
方:十萬
年收入 |
性支出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
創業項目 |
自動求和 |
普遍共同成本預算財務付款 |
人民政府性投資基金成本預算財政廳審批 |
一、一樣 共公預算表財務審批 |
3265.85 |
一、一樣服務項目性服務項目收支 |
|
|
|
二、政府辦公室性基金投資費用財務付款 |
|
二、國際關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公共服務人身安全花費 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、完美技木付出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育健康與影視文化總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在確保和出去上班經費支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療干凈衛生干凈衛生與工作計劃孕育費用支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、能源管理的環保其他支出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉社區服務中心結余 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、路網運輸物流收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘測信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業樓業務業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融結余 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶其他的地方性支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源大海氣象觀測等性支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅服務收支 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十二、調味品工程設備保障性支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其他費用支出 |
|
|
|
年初薪資收入累計數 |
3265.85 |
年初性支出自動求和 |
3265.85 |
3265.85 |
|
本年財政局撥付結轉和盈余 |
|
月底財政預算付款結轉和余額 |
|
|
|
般共公估算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
區政府性新基金預算表財務撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3265.85 |
總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年中般公用概算財政費用審批費用部門預算表
政府部門:萬美元
好項目 |
總計 |
通常花費 |
新項目撥出 |
|||
特點分類管理 會計分類數字 |
管理費用名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其余文化教育結余 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
的教導總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社交質量保障和學生就業收支 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成的單位離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業基層單位離提前退休 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業上基層單位事業上基層單位核心醫養保障交費開支★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上的工作單位事業上的工作單位職業選擇年金付費性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫療干凈衛生干凈衛生與準備生小孩收入支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層組織醫用環境衛生組織 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
市政社區服務站衛生間培訓機構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
某個基成診療衛生間單位花費 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
總體公用設施安全衛生產品 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政事務事業上的方醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
參公工作單位醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房屋的保障經費支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
累計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年應該共公項目預算財政部門付款常規支出費用預算表
部門:萬美元
工作 |
累計數 |
考生勞務費 |
通用接待費 |
||
資金類別 會計分類識別碼 |
課程名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利微信費用 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本的薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
工商登記事業有成標準核心養老生活穩定費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業的年金激費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
在職員工一般醫學穩妥激費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補貼政策繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會的保證激費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
的公資有福利撥出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務于費用支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦工費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
商業用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
電力費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門板材費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
代為業務量費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
總工會勞務費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
副利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公車輛租賃正常運作定期維護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
某些路網學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一進口商品和精準服務費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對自身和普通家庭的津貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
人生補助費 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療機構費補助款 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
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303 |
10 |
個林果生孩子救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
同一一個人和人家的補助費性支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資者性經費支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公場所系統采購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專門用生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息wifi網絡及軟文添置游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的道路交通方法購進 |
|
|
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310 |
22 |
神圣資金添置 |
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|
|
310 |
99 |
許多投資基金性收支 |
|
|
|
總金額 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
𒐪2018本年度尋常公共服務費用預算不需要補貼款“三公”資金投入及機關事業單位程序運行資金投入性支出結算的時候表
行業:上萬元
基本公用設施概預算財政資金補貼款“三公”費用 |
單位執行 資金投入預算數 |
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合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行折舊費及自動運行費 |
國家公務招待費 |
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小計 |
公務活動出行用車 購買費 |
公務活動使用車 工作費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018本年度地方政府性新基金預算表財政局審批費用支出 部門預算表
廠家:萬余元
創業項目 |
預估合計 |
基本性收支 |
頂目撥出 |
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功能表定義 會計科目項目編碼 |
課程和科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度資本外債情況下表 |
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|
總額公司的:萬美金 |
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總量 |
價格 |
||
月初數 |
半年度數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、資金加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)分子運動財產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)特定資金 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🦹 一般來說因公專用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🦄 稽查值勤出行 |
|
|
|
|
ꦫ 機械靠譜水平專車 |
|
|
|
|
ꦓ 其它車輛 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
𒉰 4.其余固定好資金 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🔴 減:累積折舊率及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿財力 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌳 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的股本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園佛山市松江區永豐街辦居委食品衛生工作機構2018季度收入水平費用支出 預算總的條件表明
北京市松江區永豐居委片區干凈衛生服務質量重心2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、對於南京市松江區永豐居委會社區居委會衛生防疫工作基地2018當年度營收竣工決算具體情況就說明
年初🧔收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、相關佛山市市松江區永豐街社區服務于中公共衛生服務于中2018年度目標教育支出結算的時候環境反映
本年度🃏支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、關于幼兒園深圳市松江區永豐街鎮街道社區健康服務性管理中心2018年度目標民政撥付薪水花費總體布局情況發生請示報告
南京市松江區永豐街鎮居委清潔衛生保障重點2018年度財政撥款💧收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、就西安市松江區永豐街道辦區域衛生情況產品咨詢中心2018季度一樣 公用概算財政廳捐款性支出預算情況報告詳細說明
(一)尋常公開費用財政廳付款結余部門預算總體布局條件
重慶市松江區永豐街道居委會居委會衛生間精準服務管理中心2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)一半公益性預算表不需要審批總支出結算的時候結構特征現狀
廣州市松江區永豐居委服務管理心中居委干凈衛生服務管理心中2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)普遍公眾概算財務審批總支出結算的時候具體化狀態
成都市松江區永豐街道街道辦事處街道辦事處干凈服務項目中2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🗹、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5𓆉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關干濟南市松江區永豐居委社區網站安全衛生服務質量中心點2018本年應該服務性成本預算財政廳審批通常總支出預算的情況說
廣州市松江區永豐大街街道社區食品衛生工作中心站2018𓂃年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1⭕、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🎶、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌄七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政局付款經費支出竣工決算總體性具體情況這說明。
北京市松江區永豐的大街上社區網站衛生學精準服務平臺2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018༒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”專項經費財政資金捐款性支出竣工決算特定情況報告表示。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦承當在編,并規范面向社會,本機關單位不再行抄襲面向社會。
2、꧒上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動商務接待費經費支出無
八、相關東莞市松江區永豐街辦街道辦事處環保服務保障心中2018全年以政府性投資基金竣工決算財政部門審批總支出竣工決算實際情況解釋
西安市松江區永豐街鎮社區網站健康安全服務機構2018每年無以政府性債卷項目預算財務補貼款性支出。
九、國企充分經營管理財政局預算財政局撥付前提描述
𒉰佛山市松江區永豐街道區域區域衛生間服務咨詢中心2018第四季度無國家投資企業經營項目預算民政審批撥出。
十、任何主要事由的前提闡明
(一)機構作業金費支出費用實際情況
南京市松江區永豐街區社群衛生間服務管理主2018年度目標有機物關啟動費用經費支出。
(二)區招標采購流程經費支出實際情況
傷害市松江區永豐片區服務質量中心的片區清潔衛生服務質量中心的2018年終區政府進貨額度(以合同文本簽定是以)🅺為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018💛年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)機動車、農村房屋層次性使用率狀態
1.行駛
💟截止到2018年12月31日,廣州市松江區永豐街邊社群安全衛生服務的重心采用的基本因公活動使私家車中,由區政府部門業務的監督局保持一致實際維護的基本因公活動使私家車為1輛。
2.房產
ꦺ截止2018年12月31日,天津市松江區永豐社區居委會居委會社區居委會食品衛生服務質量學校實用的房源中由區政府機關業務管理制度局保持一致分配的天津市松江區永豐街辦業務辦理處不動產證的房源為7600平米。
(四)預算表績效考評管控癥狀
♋上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
꧋一、國庫性決算付款薪資:指公司當期從本級國庫性決算部門擁有的國庫性決算付款,涉及到普通公共服務決算國庫性決算付款和地方政府性股票基金決算國庫性決算付款。
𝄹二、自己事業心收錄:指自己事業心機構搞好專業的業務員行動和其氧化硅行動要先拿到的收錄。常見是:診療收錄等。
ܫ三、操作工資:指工作機構在行業銷售業務生活和其引導生活之余開發非獨立的分攤操作生活確認的工資。核心是:租出工資等。
♑四、其他的收益:指工作單位確認的除“國庫付款收益”、“企業發展收益”、“生產收益”等其他的收益。主要是是:學院常規體檢收益等。
五、年末結轉和余額:意指當年度暫不搞定、結轉到上年按關于 設定不斷施用的資產。
🅷六、年底結轉和余額:指當月度度或原先月度概算規劃、因客觀存在要求情況轉化不了按原準備制定,需網絡延遲到后來月度按關以暫行規定接著操作的周轉金。
෴七、基本的付出:指企事業單位為安全保障企業正常情況高速運行、來完成定期上班主線任務而發現的每項付出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ八、工程花費:指政府部門為達到指定區域的人事部門作業重任或人事發展方向階段目標,在基本的花費外的發生的每項花費。
✤九、經驗教育經費支出:指事業上的工作單位在專業的運動及氧化硅運動后進行非獨有計算經驗運動造成的教育經費支出。
🎉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦓ11、工商登記加載勞務費付出:指行政性公司和依據國家地方公務員法安全管理的企業公司操作一般的公共性概預算財務捐款合理安排的大致付出中的日常的通用勞務費付出付出。