西安市松江區岳陽街道辦事處街道辦公共衛生售后服務公司
2018季度部門結算的時候
目 錄
第一點組成部分 西安市松江區岳陽小區小區衛生間服務性基地簡介
一、關鍵崗位職責
二、團隊部門預算機構包含
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利經費支出預算總表
二、薪水預算表
三、收入支出竣工決算表
四、財政局審批收錄開支竣工決算總表
五、一般來說公眾工程預算國庫撥付經費支出竣工決算表
六、尋常通用預算表國庫撥付差不多花費結算的時候表
七、尋常公開費用財政性支出補貼款“三公”經費預算性支出及政府機關工作經費預算性支出性支出預算表
八、地方政府性母基金概算財政部門審批費用預算表
九、凈資產債務具體登記表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第八個部分 代詞說明
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、關鍵行政職能
🌞北京市松江區岳陽街道辦事處平臺食品衛生監督的服務質量于核心是區衛計委下的一間面層醫遼設備單位,承擔連帶責任岳陽各地廣大青年國民市民大多醫遼設備的服務質量于及公用設施食品衛生監督的服務質量于。
二、醫療機構安裝
🍃表明所訴責職,滬市松江區岳陽平臺居委會平臺衛生情況服務于中央設4個設有設備,分為:接待室室、稅務科、醫教科、可以防止感染健康養生科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度崗位竣工決算表
2018第四季度效益收入支出部門預算總表
政府部門:千元
薪資收入 |
教育支出 |
||
樓盤 |
預算數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、財政支出撥付薪資 |
3248.84 |
一、正常公共性貼心服務費用 |
|
這之中:區政府性貨幣基金成本預算財政局捐款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上家補助費薪水 |
74.99 |
三、國家安全支出費用 |
|
三、自己事業純收入 |
7642.76 |
四、共公安全可靠教育支出 |
|
四、經營者盈利 |
|
五、教學支出費用 |
|
五、復屬公司的上交收錄 |
|
六、科學課高技術付出 |
|
六、其它的年收入 |
566.80 |
七、人文體育健康與文化傳媒付出 |
|
|
|
八、社會的有效保障了和人才需求總支出 |
545.63 |
|
|
九、醫療管理衛生情況與工作方案生孩子結余 |
10214.41 |
|
|
十、節能壞保壞保經費支出 |
|
|
|
五一、城鎮街道辦事處付出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
第十五、城市交通裝運收支 |
|
|
|
十四、信息內容地質勘察信息內容等付出 |
|
|
|
15、商業樓精準流通業等花費 |
|
|
|
16、經融教育支出 |
|
|
|
十八、支援其他各地總支出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋資源景象等經費支出 |
|
|
|
十八、住宅保障機制費用 |
130.59 |
|
|
三十、油糧應急物資自給率性支出 |
|
|
|
二五一、其它的總支出 |
|
本年度凈收入總計 |
11533.39 |
年初付出累計數 |
10890.63 |
用視野理財產品補充收入支出表差額 |
|
余額平均分配 |
640.49 |
月初結轉和盈余 |
36.27 |
月底結轉和余額 |
38.54 |
累計 |
11569.66 |
總結 |
11569.66 |
2018全年度收益預算表
企業單位:萬美元
活動 |
年初創收累計 |
不需要撥付效益 |
上級部門補貼政策納入 |
事業性薪資收入 |
生產盈利 |
復屬方繳納納入 |
同一薪水 |
||||
功能分類 |
課程各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
生活有保障和就業形勢性支出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上機構離退居二線 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業公司離退休年齡 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關衛生事業廠家一般養老生活保費繳納開支 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作計量單位工作計量單位新職業年金付費收入支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼環保與計劃方案生小孩總支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療干凈衛生干凈衛生組織 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道環保構造 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
同一基層員工醫學干凈衛生組織 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同健康 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用環衛安全服務 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業發展方醫療器械 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野組織社區醫療 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障收入支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制經費支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018本年度教育支出竣工決算表
基層單位:萬塊人民幣
的項目 |
上年付出預估合計 |
最基本支出費用 |
創業項目開支 |
上交上一級結余 |
操作費用支出 |
對附設機構津貼結余 |
||||
功能分類 |
科目必名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟切實保障和找工作收入支出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務參公行業離養老 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業行業離離休 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業的單位最基本養老生活保險服務繳納總支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上的機關單位專業年金交款收入支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備清潔衛生與進度表孕育支出費用 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療保健環保裝置 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城特別公共衛生醫療機構 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基礎醫學健康設備 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施干凈功能 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟人事單位名稱社區醫療 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野機關單位醫療管理 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有保障結余 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改變支出費用 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產房貸公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018季度民政補貼款使收入教育支出部門預算總表
院校:70萬
創收 |
收入支出 |
||||
項目 |
預算數 |
項目 |
總金額 |
通常情況公用設施估算不需要審批 |
區政府性私募基金財政性預算財政性撥付 |
一、似的公開費用預算財政性撥付 |
3248.84 |
一、一樣 公開產品費用支出 |
|
|
|
二、政府部性股權基金預算表財政性付款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、公開健康安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、實驗水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育用品與文化花費 |
|
|
|
|
|
八、的社會質量保障和畢業生就業總支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫療保障環衛與設計生肓開支 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、工業綠化環保標準費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮平臺花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套運送支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘查數據信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、房地產業精準夜場服務等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、協助各種沿海地區性支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地淺海景象等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房有保障費用支出 |
|
|
|
|
|
四十、糧油食品運輸產出費用 |
|
|
|
|
|
二11、某個收支 |
|
|
|
上年納入預估合計 |
3248.84 |
當年度花費總金額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
今年初財政支出付款結轉和盈余 |
|
年底財政支出付款結轉和余額 |
|
|
|
常見公共性工程預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性母基金預決算民政撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3248.84 |
總額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018全年尋常通用預算表不需要撥付開支竣工決算表
企業單位:千元
大型項目 |
累計 |
大致結余 |
業務經費支出 |
|||
系統劃分 考試科目代碼 |
會計分類明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化維護和大學生就業開支 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政處創業計量單位離提前退休 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企業單位離提前退休 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療保健清潔衛生與準備養育性支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
表層醫療培訓機構安全培訓機構 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
大城市社區居委會衛生監督中介機構 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
一些面層醫院安全衛生中介機構花費 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
大多公共信息清潔服務管理 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018第四季度一樣 公共信息預算表不需要撥付大體收支預算表
計量單位:萬的大寫
項目流程 |
累計數 |
技術人員資金投入 |
共公經費預算 |
||
城市發展各類 管理費用商品代碼 |
會計分類稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪有福利費用 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
總體薪水 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核月薪 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
行政機關單位事業性機關單位最基本醫養安全費 |
|
|
|
301 |
09 |
行業年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工最基本醫療設備人身險手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補貼政策繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的世界有效保障了激費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關薪水社會福利經費支出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
商品是和服務性性支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業控制費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用相關工費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
國家公務出行用車啟動維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通銀行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減收費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的各種商品和業務收入支出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對人個和小家庭的補貼申請書 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶水產業生產加工津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別用戶和家族的經濟補貼花費 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機購買 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設施購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網咯及app軟件購買升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通網的工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的固定資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
任何投資者性經費支出 |
|
|
|
自動求和 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
🉐2018每年一樣公共信息預算財政支出費用撥付“三公”事業費預算及機關單位啟動事業費預算支出費用預算表
工作單位:萬塊人民幣
常見通用概算財政廳捐款“三公”勞務費 |
市直機關使用 事業費部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行用車購進及工作費 |
因公接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 添置費 |
公務接待車輛 電腦運行費 |
||||||||||
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年地方政府性基金、期貨、現貨、微盤財政預算預算財政預算撥付開支預算表
計量單位:萬余元
活動 |
累計數 |
差不多性支出 |
工作教育支出 |
|||
職能等級分類 學科標識號 |
科目必公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度股權欠債條件表 |
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合同額政府部門:萬美金 |
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比例 |
意義 |
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年終數 |
年終數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、資本自動求和 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)進出債務 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定好財產 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🐻 一樣 國家公務租車 |
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ಞ 綜合執法值勤私車 |
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꧅ 防化專業的的技術私家車 |
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🐎 另外小二租車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
🌌 4.另一固定住房產 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
⛄ 減:累計額固定資產折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
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(三)長期性投入資金 |
—— |
—— |
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(四)搭建網公程 |
—— |
—— |
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(五)隱形凈資產 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
🍸 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某些基金 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于西安市松江區岳陽大街居委會清潔服務于平臺2018年中使收入費用部門預算總體設計環境原因分析
鄭州市松江區岳陽城市片區公共衛生提供服務中2018ꦦ年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、相關沈陽市松江區岳陽街鎮街道辦事處環境衛生服務性中心的2018年個人收入部門預算實際情況闡述
本年度👍收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、相關北京市松江區岳陽的大街上居委健康的服務主2018年度目標付出預算原因說
當年度༒支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、就廣州市松江區岳陽街社區網站衛生間服務管理中2018每年財政局捐款收入來源收支總體布局條件說明
沈陽市松江區岳陽街道街道辦街道辦清潔衛生服務管理中心2018𒈔年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、對於滬市松江區岳陽街辦社群公共衛生保障管理中心2018年末般公共信息工程預算財政廳審批教育支出預算情形詳細說明
(一)普遍共公項目預算財政付出審批付出部門預算總體性原因
沈陽市松江區岳陽居委會社區提供服務辦公室點衛生管理提供服務辦公室點2018♒年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)般公用估算不需要付款其他支出結算的時候結構類型時候
重慶市松江區岳陽居委會街道社區食品衛生服務于管理中心2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)普通公共性費用預算財政資金付款經費支出結算的時候按照現象
蘇州市松江區岳陽街道街道辦事處街道辦事處清潔衛生服務管理主2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2♕、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4💞、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、相對于濟南市松江區岳陽道路街道社區醫療管理服務于中心的2018年度目標大部分公共信息估算財政局捐款最基本經費支出結算的時候情況報告這說明
深圳市松江區岳陽街道辦事處片區衛生間服務培訓心中2018🔜年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
𝕴七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費性支出財政性支出付款性支出竣工決算綜合性癥狀這說明。
佛山市松江區岳陽街區社區網站健康服務項目中2018😼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因✤上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”接待費財政局撥付收入支出預算具體情形情形講解。
濟南市松江區岳陽居委會街道辦安全服務于中間2018年終無“三公”接待費財政資金撥付其他支出。
八、關干東莞市松江區岳陽居委會居委健康的服務中2018年以政府性基金投資預結算的時候財務補貼款費用支出 結算的時候狀況說明怎么寫
♏佛山市松江區岳陽街鎮特別衛生防疫工作中心站2018財政支出費用年度無縣政府性母基金估算財政支出費用捐款支出費用。
九、國家股投資者操作估算國庫捐款情況下解釋
🏅杭州市松江區岳陽街鎮社區網站環衛產品中心的2018當年度無國有化資產管理操作成本預算財政部門捐款費用支出 。
十、任何核心地方的狀態描述
(一)危險機關使用費用付出前提
重慶市松江區岳陽街道辦事處社群健康服務項目中央2018財政年度有機物關操作專項資金收入支出。
(二)相關部門集中采購總支出實際情況
西安市松江區岳陽道路居委會干凈貼心服務網站點2018ꦿ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)車子、房產特定使用率條件
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績維護環境
𒅌上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
🦹一、不需要補貼款利潤:指公司的當季度度從本級不需要部門管理作為的不需要補貼款,包擴般公用估算不需要補貼款和中央政府性債券估算不需要補貼款。
♔二、視野納入:指視野單位名稱大力開展技術服務性營銷項目和其協助營銷項目達到的納入。最主要是:醫疔服務性納入等。
🦩三、開凈納入:指事業性機關單位在專門業務流程話動試述協助話動之下深入推進非獨有成本計算開話動有的凈納入。
ꦑ四、一些薪水:指標準拿得的除“財政資金付款薪水”、“事業上薪水”、“運作薪水”等多于的薪水。主要的是:有價狂犬疫苗薪水,公眾干凈衛生入職體檢薪水等。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度還沒達成、結轉到本年度按密切相關規范重新的使用的項目資金。
📖六、年初結轉和余額:指本年末度或前年末估算分配、因主觀性狀態產生轉變 沒有辦法按原策劃施實,需推遲到已經年末按關于 的規定以后在使用的金額。
七、幾乎開支:指組織 為擔保組織 正常情況正常的工作上、實現日常的工作上釣魚任務而發生的四項開支。
𒁃八、項目流程開支:指基層單位為完成工作特定的的行政處運作工作或教育事業開發總體目標,在根本開支之余發生了的多種開支。
🍌九、管理總收入支出:指自己事業方在正規促銷游戲的活動及氧化硅促銷游戲的活動外面開展業務非經濟獨立統計管理促銷游戲的活動造成的總收入支出。
𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♋十一月、機構啟動金費:指財政資金部門和符合公務接待員法管理工作的企業部門施用一半服務性估算財政資金撥付分配的常規收支中的平時公供金費收支。