北京市松江區新浜鎮區域衛生學服務管理公司
2019年竣工決算
目 錄
第一點環節 杭州市松江區新浜鎮街道衛生監督服務培訓服務所概貌
一、包括主要職責
二、單位安裝
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資性支出結算的時候總表
二、創收預算表
三、開支結算的時候表
四、財政支出費用撥付收入來源支出費用部門預算總表
五、普通公共性民政預算民政撥付結余預算表
六、平常公共信息部門預算財政局付款最基本開支部門預算表
七、正常公開民政預算民政付款“三公”費用及單位正常運作費用付出部門預算表
八、政府部門性投資基金工程預算財政資金撥付費用支出 竣工決算表
九、資產投資債務狀態表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
最后部件 代詞表達
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要功能
ꦗ傷害市松江區新浜鎮居委安全提供服務培訓項目中間是傷害市松江區安全健康的常務研究會經理的表層醫疔管理安全平臺。注意崗位職責比如負責新浜城市中大民眾大眾基本的醫疔管理提供服務培訓項目及共同安全提供服務培訓項目。
二、公司設置
ཧ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度工資收入總支出預算總表
機關單位:萬是
盈利 |
費用支出 |
||
業務 |
結算的時候數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、常見公用設施估算財政預算撥付盈利 |
2885.13 |
一、通常情況下公共信息服務于其他支出 |
|
二、鎮政府性股票基金估算財政局付款收入水平 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
三、上級領導津貼使收入 |
|
三、國防軍事收入支出 |
|
四、企業發展凈收入 |
4025.00 |
四、公共性的安全教育支出 |
|
五、銷售經營營收 |
|
五、幼兒教育性支出 |
|
六、附屬單位名稱上交納入 |
|
六、數學新技術花費 |
|
七、另外的凈收入 |
111.60 |
七、特色旅游產業行業田徑運動與影視文化花費 |
|
|
|
八、社會存在維護和就業形勢收支 |
328.00 |
|
|
九、食品衛生正常花費 |
6171.05 |
|
|
十、高效干凈花費 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟片區總支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
|
|
第十五、交通銀行貨運其他支出 |
|
|
|
十四、影視資源地質勘察消息等付出 |
|
|
|
第十六、商家服務管理業等費用支出 |
|
|
|
16、科技金融性支出 |
|
|
|
十八、支援其他的地方性支出 |
|
|
|
十七、自然生態市場海底氣象局等費用 |
|
|
|
第十九、房屋切實保障收入支出 |
89.55 |
|
|
二十二、油糧工程設備儲備量總支出 |
|
|
|
二十一國慶、災難防止及應急處置管理方法收入支出 |
|
|
|
二第十二、另一其他支出 |
|
上年凈收入總計 |
7021.73 |
當年度收入支出合計數 |
6588.60 |
用參公債卷擬補開支差額 |
|
節余合理安排 |
|
本年結轉和盈余 |
70.32 |
月底結轉和節余 |
503.45 |
總共 |
7092.05 |
累計 |
7092.05 |
2019本年凈收入竣工決算表
計量單位:來萬
工程 |
本年度營收累計數 |
國庫補貼款使收入 |
領導補助款營收 |
人事收錄 |
經驗凈收入 |
附屬醫院企事業單位上交國家年收入 |
任何盈利 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會存在質量保障和就業創業性支出 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理工作組織離退休年齡 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作部門離養老 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事院校關鍵醫養安全網上繳費撥出 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關視野公司的職業選擇年金付款收支 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈正常費用支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
底層醫學干凈設備 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社群公共衛生部門 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公眾環保工作 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理參公計量單位醫療衛生 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位考試名稱單位名稱社區醫療 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障性支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革費用 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019財政年度花費結算的時候表
單位名稱:萬余元
創業項目 |
本年度經費支出自動求和 |
一般開支 |
品牌收入支出 |
上交上級領導費用 |
自主經營花費 |
對附帶方補貼申請書總支出 |
||||
功能分類 |
學科名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界質量保障和專業教育結余 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業心機構離提前退休 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業機構離退休工資 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業心院校差不多社會養老保費保費交費收支 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業行業的職業年金付費付出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
的健康的健康開支 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫疔食品衛生組織 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區食品衛生食品衛生醫院 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共公干凈功能 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務人事企業單位醫療管理 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野部門醫療保障 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障經費支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改善付出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019當年度財政預算撥付利潤開支預算總表
政府部門:70萬
納入 |
性支出 |
||||
內容 |
預算數 |
大型項目 |
加總 |
普遍公用費用預算財政廳付款 |
政府辦公室性投資基金估算民政補貼款 |
一、基本上公共服務項目預算財務撥付 |
2885.13 |
一、應該公共性服務的付出 |
|
|
|
二、地方政府性新基金費用預算財政部門付款 |
|
二、外交政策總支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性收支 |
|
|
|
|
|
五、的教育總支出 |
|
|
|
|
|
六、完美技術工藝支出費用 |
|
|
|
|
|
七、學歷出境游體育類與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活基本保障和就業機會其他支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、衛生情況營養花費 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、發展節能節能減排節能減排付出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村特別經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路及運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘測短信等結余 |
|
|
|
|
|
第十、商業保障保障業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財經總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援其余省份經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、清新資原海上氣象條件等花費 |
|
|
|
|
|
19、自建房確保費用支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
第二十、調味品工程物資收儲收支 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性生物防治及作為應急的安全管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二十三、同一結余 |
|
|
|
年初收錄累計 |
2885.13 |
年初費用支出 合計數 |
2885.13 |
2885.13 |
|
今年初財政廳捐款結轉和盈余 |
|
半年度財政部門撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、一樣公眾費用預算民政付款 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性股權基金工程預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
2885.13 |
總金額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019季度一般來說通用項目預算國庫撥付其他支出部門預算表
政府部門:十萬
活動 |
總計 |
通常性支出 |
內容撥出 |
|||
功能模塊進行分類 管理費用編號 |
幾個會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性維護和就業前景支出費用 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政管理行業單位名稱離退職 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性院校離退職 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業單位名稱職業的年金激費收支 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
公共衛生身體健康其他支出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基層工作整形衛生管理公司 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
地方社區服務站清潔設備 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
核心共同衛生間服務培訓 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
行政處企業發展機關單位醫院 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
企業部門醫療設備 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
租賃房的保障結余 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
商品房改草付出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
13.46 |
13.46 |
|
自動求和 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019全年通常情況共公結算的時候財務撥付一般花費結算的時候表
企業:萬的大寫
內容 |
累計數 |
成員金費 |
共用費用 |
||
社會經濟種類 題目數字 |
科目表稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪好處總支出 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
幾乎公資 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
機關公司的事業發展公司的基本性社區養老保費繳納費用 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
新職業年金激費 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
干部職工幾乎醫療設備穩妥交款 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補帖繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一市場經濟有效保障交費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的月薪福利性總支出 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
寶貝和服務性性支出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
的手續期 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
電費繳費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理治理費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
出差費 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型裝修雜費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
受托服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務租車啟用維護保養費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
的公共交通手續費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及浮動加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種品牌和服務項目付出 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對個體戶和家中的津貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農產品加工制造補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對我和家族的補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
資本公司性性支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
接待室機器設備折舊費 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
使用機械折舊費 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
短信網上及手機app購進不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其它路網器具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和擺貨品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中金融資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資產性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019年度目標平常通用預算表財政局撥付“三公”專項資金及危險機關電腦運行專項資金撥出部門預算表
企業:70萬
應該公共信息預算表不需要補貼款“三公”接待費 |
工商登記工作 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待用車的購入及電腦運行費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 購置費費 |
公務接待公務車 電腦運行費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019當年度政府機構性基金投資民政預算民政撥付開支部門預算表
院校:多萬元
大型項目 |
加總 |
幾乎費用支出 |
產品付出 |
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功能表劃分 考試科目識別碼 |
考試科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度財力欠債狀態表 |
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的金額公司:W |
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數 |
的價值 |
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月初數 |
月底數 |
月初數 |
年初數 |
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一、資本總計 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)外溢資產投資 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)固定不變資本 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
♊ 2.互通機(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
ꦅ 之中:(1)行駛(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
♔ 似的公務活動公務車 |
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⛎ 市場監管值勤車輛使用 |
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🔜 特殊的專業技術人員應用小二租車 |
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ꦆ 某個專用車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
♐ 4.其他固定不動金融資產 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
💜 減:顯示器折舊費及減值備好 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)暫時股權質押投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的債卷投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣房產 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
👍 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈股權合計數 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于濟南市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
廣州市市松江區新浜鎮居委環衛服務培訓管理中心2019🍌年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、管于西安市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初🍷收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、有關于武漢市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
本年度ꦚ支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、光于鄭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
鄭州市松江區新浜鎮區域衛生管理貼心服務中2019🧜年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、至于杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)普遍公用概算財政資金補貼款撥出結算的時候總體布局實際情況
深圳市松江區新浜鎮社區居委會食品衛生服務項目中心的2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)基本公益性成本預算國庫付款性支出預算的結構狀況
杭州市松江區新浜鎮社區醫療監督衛生監督貼心服務中間2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)普遍公用財政部門預算財政部門付款教育支出預算具體化環境
武漢市松江區新浜鎮小區清潔服務于公司2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2🌱、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3ꦦ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4𓄧、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、對蘇州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鄭州市松江區新浜鎮社區居委會衛生學服務于中心的2019✅年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、𝐆工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、𒀰商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
♔七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政性付款其他支出部門預算綜合狀況說明書。
廣州市松江區新浜鎮平臺安全提供服務中間2019💞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ܫ因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦提供核編,并相同信息公開化,本標準不要自行決定多個信息公開化;新綠色能源該車輛新購未成功售賣具體步驟,公務接待私車購置費預備費未運用;因公迎送費一半公益性預決算財務金費未安排好。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”專項經費財政廳捐款費用支出 結算的時候明確情形說明書。
蘇州市松江區新浜鎮街道辦環衛售后服務機構2019年度目標無“三公”預備費財政廳付款花費。
八、管于滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
♍杭州市市松江區新浜鎮特別清潔衛生服務培訓中心站2019第四季度無中央政府性貨幣基金費用預算國庫付款教育支出。
九、國有控股金融資本生意概算財務付款的情況情況報告
🍰深圳市松江區新浜鎮居委會安全貼心服務管理中心點2019財政局年度無集體所有制投資營業估算財政局審批開支。
十、其它比較重要注意事項的狀況情況說明書
(一)機關單位行駛勞務費收支時候
西安市市松江區新浜鎮社區網站衛生情況安全服務咨詢中心2019全年硅化物關運營預備費撥出。
(二)政府部招標采購支出費用情況報告
廣州市松江區新浜鎮居委安全衛生精準服務重心2019🌄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)車倆、房層特別的霸占情況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效的管理環境
💞上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(𓂃其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♎一、國庫性支出支出撥付創收:指機構當年末度從本級國庫性支出支出團隊達到的國庫性支出支出撥付,包擴似的公開項目費用預算國庫性支出支出撥付和政府性性貨幣基金項目費用預算國庫性支出支出撥付。
🌳二、創業性凈薪資:指創業性企事業單位考試開始的專業業務范圍活動內容組織極其鋪助活動內容組織要先拿到的凈薪資。關鍵是:醫疔凈薪資、公共性食品衛生凈薪資等。
🐽三、經營的管理薪水:指事業方方在專業的服務活躍簡答幫助活躍后做好非經濟獨立分攤經營的管理活躍拿得的薪水。
🔥四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、今年初結轉和余額:就是指上一年度尚無完全、結轉到上年按關于指定再適用的費用。
🧸六、年初結轉和盈余:指上月度或原先月度項目預算科學安排、因直接經濟條件產生波動始終無法 按原記劃施行,需延長到后面月度按管于規定依然用的項目資金。
七、關鍵開支:指行業為保護組織 普通啟動、結束平日崗位基本工作而造成的基本開支。
🍰八、投資項目費用收入性支出 :指的單位為提交指定的行政訴訟本職工作作業或事業性壯大對方,在大多費用收入性支出 外面遭受的幾項費用收入性支出 。
൲九、營運花費費用:指事業機關單位在正規專業話動及手游輔助話動之余深入開展非人格獨立結轉營運話動發生了的花費費用。
ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💫五一、行政機關計量單位名稱作業專項勞務費:指行政機關計量單位名稱和對比國家事業上編制法管理工作的事業上計量單位名稱便用通常情況共同成本預算財政預算補貼款安排好的常規花費中的平時的共公專項勞務費花費。