杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生情況產品基地
2018本年度部門乃至每一位員工結算的時候
目 錄
首要那部分 沈陽市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生安全服務監督安全服務學校概貌
一、重要權責
二、構造設制
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入撥出結算的時候總表
二、薪水部門預算表
三、總支出結算的時候表
四、財政資金捐款純收入其他支出預算總表
五、似的公共服務估算民政付款費用結算的時候表
六、一樣 公益性部門預算財政資金捐款常規收支部門預算表
七、基本上公用設施竣工決算財政局付款“三公”事業費及行政機關啟用事業費其他支出竣工決算表
八、地方政府性理財產品費用財政廳審批付出部門預算表
九、股權過負債的事情表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點區域 詞表示
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、重要職責范圍
🌺 以街道辦事處安全公共綠色健康售后的服務培訓公司有利于體,全科大夫為骨干的,合適運行街道辦事處網絡資源和宜技術應用,以民眾的綠色健康為公司,家庭式為部門管理,街道辦事處為位置,使用需求量為層面,以女同志、嬰兒、上了年紀的人人、慢性的病患者、殘廢人為己任點,以徹底解決街道辦事處的首要安全公共綠色健康故障,充分滿足基礎安全公共綠色健康售后的服務培訓使用需求量為基本原則,融高效防范、整形、按摩保健、康復治療、的綠色健康培養為集成,高效、經濟實惠、以便于、標準化、維持的基成安全公共綠色健康售后的服務培訓。由主觀部門管理據三定計劃書等相關設定含有關首要職責權限修改。
二、平臺放置
🌼上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末收入水平費用支出 部門預算總表
的單位:百萬元
純收入 |
費用支出 |
||
新項目 |
預算數 |
工程 |
部門預算數 |
一、不需要捐款年收入 |
3396.86 |
一、一樣 公益性服務質量教育支出 |
|
在其中:政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要付款 |
|
二、外交關系付出 |
|
二、上司補貼申請書工資收入 |
|
三、國防軍事費用 |
|
三、企事業收入水平 |
2175.25 |
四、公用安全性高結余 |
|
四、管理凈收入 |
|
五、幼小銜接總支出 |
4.32 |
五、加盟廠家上交國家薪資 |
|
六、小學科學水平撥出 |
|
六、的納入 |
323.32 |
七、藝術軍事體育與媒體性支出 |
|
|
|
八、市場經濟服務保障和自主創業其他支出 |
361.38 |
|
|
九、醫治環保與記劃生孕其他支出 |
5514.56 |
|
|
十、環保健康節能健康支出費用 |
|
|
|
十一月、新型農村社區服務中心結余 |
|
|
|
十三、農林業水付出 |
|
|
|
十五、道路交通配送教育支出 |
|
|
|
十四、市場勘測數據信息等費用支出 |
|
|
|
第十五、工業服務業等費用支出 |
|
|
|
十五、風險管控結余 |
|
|
|
十二、救助別東北部其他支出 |
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣象預報等費用支出 |
|
|
|
第十九、公房切實保障費用 |
1.89 |
|
|
20、糧油加工原材料設備保障費用 |
|
|
|
二十一國慶、的其他支出 |
|
上年收錄總金額 |
5895.43 |
本年度總支出總計 |
5882.15 |
用事業發展股權基金挽回開支差額 |
|
節余分配原則 |
13.28 |
月初結轉和盈余 |
|
年終結轉和余額 |
|
共計 |
5895.43 |
總結 |
5895.43 |
2018年度目標收入水平結算的時候表
企業:W
產品 |
上年薪資預估合計 |
民政捐款效益 |
上家補貼政策年收入 |
創業工資 |
合作經營營收 |
附設方上交國家營收 |
另一薪水 |
||||
功能分類 |
科目表公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
幼兒教育結余 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教育輔導教育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余的教育總支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界有效保障了和找工作收入支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展工作單位離退居二線 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業機關單位離退休年齡 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業單位考試名稱最基本給養老穩妥手機繳費教育支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業人事企業職業技能年金付款開支 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療清潔衛生與計劃表生小孩總支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療服務環境衛生企業 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
市政街道社區服務間醫療機構 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基礎醫藥衛生學構造付出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生防疫 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公開環衛的服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門行業院校整形 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心政府部門醫治 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護花費 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改變撥出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018年終性支出預算表
的單位:萬塊
工程 |
年初其他支出累計 |
差不多總支出 |
項目流程其他支出 |
上交國家上級領導其他支出 |
生產費用 |
對附屬醫院組織經濟補貼結余 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育付出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
所有幼教教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
多種幼教費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中基本保障和大學生就業費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心院校離養老 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事編名稱離養老金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關衛生事業基層單位衛生事業基層單位一般頤養商業保險網上繳費教育支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業計量單位企事業計量單位新職業年金繳付總支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥安全衛生與計劃方案計生開支 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療器械清潔衛生組織 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦事處安全醫療機構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一基層工作醫遼衛生學部門費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共信息衛生情況功能 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業標準醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公基層單位醫療保健 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房創新結余 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018不需要年度不需要審批利潤撥出竣工決算總表
廠家:萬多
工資 |
撥出 |
||||
工作 |
部門預算數 |
項目 |
自動求和 |
一樣公共性成本預算國庫審批 |
國家性理財產品成本預算國庫付款 |
一、大部分公共服務成本預算不需要撥付 |
3396.86 |
一、基本公用設施工作費用支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性債卷概算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全衛生性支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育收支 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學有效技術工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育運動與文化傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、世界有效保障了和人才需求收入支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療設備清潔衛生與計劃書生肓經費支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節能環保設備節能環保設備節能撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、成鄉社區網站性支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通配套運送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘查短信等費用 |
|
|
|
|
|
第十、金融業服務于業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助某個區域支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地深海氣象局等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房保證收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二十二、糧油食品工程設備與物資的保障開支 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的結余 |
|
|
|
年初收入來源加總 |
3396.86 |
年初收入支出加總 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年末財務撥付結轉和盈余 |
|
月底財政局付款結轉和余額 |
|
|
|
普遍服務性工程預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性基金投資概預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3396.86 |
累計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018季度通常公用工程預算財務補貼款結余竣工決算表
政府部門:萬美元
好項目 |
累計數 |
核心支出費用 |
工程收入支出 |
|||
功能鍵定義 學科編寫代碼 |
題目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
另外教育培訓經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
別的學前教育其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
的社會擔保和就業問題收支 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展部門離離休 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成方離養老金 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業基層單位最基本健康養老安全交款撥出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心方職業分析年金繳付結余 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫學干凈衛生與工作規劃生肓性支出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基成醫治環衛中介機構 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
大城市平臺干凈衛生貸款機構 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
別的基層人員醫療設備干凈組織 收入支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
核心公用設施衛生管理服務管理 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
財政視野方診療 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企事業單位編制整形 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
商品房保障措施支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改善付出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
自動求和 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018年度目標般公開預部門預算國庫付款主要費用支出 部門預算表
政府部門:上萬元
樓盤 |
總計 |
相關人員接待費 |
通用事業費 |
||
金錢定義 幾個會計科目打碼 |
專業科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪社會福利經費支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
主要年終獎金 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
機關公司衛生事業公司常規醫療保險金保險金費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
職業年金付費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
干部職工大體醫治穩妥交款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補貼政策繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個時代基本保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
許多工資收入會員福利撥出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
餐品和服務培訓經費支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用工作保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余流量相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品信息和提供服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家里生活的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
人林果產生補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外我和家族的補帖收支 |
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310 |
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股權投資性教育支出 |
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310 |
02 |
辦公裝修裝備購進 |
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310 |
03 |
常用產品折舊費 |
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310 |
07 |
數據信息無線網絡及游戲租賃費刷新 |
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310 |
13 |
公務接待私車置辦 |
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310 |
19 |
其它的鐵路交通道具購入 |
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310 |
22 |
隱匿財力新購 |
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310 |
99 |
的基金性其他支出 |
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預估合計 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
👍2018財政資金年度般公用設施工程預算財政資金補貼款“三公”經費開支開支及政府部門自動運行經費開支開支開支結算的時候表
組織:W
基本上共同預決算民政付款“三公”接待費 |
機關事業單位運動 資金預算數 |
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總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛使用購入及工作費 |
因公接待室費 |
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小計 |
國家公務車輛 折舊費費 |
公務活動專車 執行費 |
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估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終政府性性私募基金概預算民政付款其他支出竣工決算表
標準:萬塊人民幣
新項目 |
合計數 |
基礎付出 |
建設項目教育支出 |
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技能進行分類 科目必代碼 |
考試科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年固定資產流動負債的登記表 |
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余額基層單位:來萬 |
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規模 |
交換價值 |
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年終數 |
年底數 |
期初數 |
歲末數 |
|
一、資產投資自動求和 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)流通基金 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)固定住財力 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
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♔ 常見公務活動私車 |
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ไ 城管執法執勤點用車的 |
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💜 特殊專業課程技巧租車 |
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💜 某個私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🍃 4.任何穩固固定資金 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
ꦬ 減:連續固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中股本 |
—— |
—— |
|
|
🍎 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他基金 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關干東莞市松江區石湖蕩鎮特別衛生學服務培訓基地2018年中效益性支出竣工決算總體經濟狀態請示報告
北京市松江區石湖蕩鎮社區網站安全衛生服務質量中心局2018📖年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、管于傷害市松江區石湖蕩鎮平臺健康工作機構2018年薪資預算實際情況闡明
年初✤收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、對于深圳市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔售后服務重心2018年開支結算的時候的情況這說明
本年度ꦡ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、觀于西安市松江區石湖蕩鎮區域公共衛生服務培訓服務平臺2018全年度財政支出費用補貼款年收入支出費用總體目標情況證明
武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環保貼心中心的2018ဣ年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、關于幼兒園廣州市松江區石湖蕩鎮社群清潔衛生的服務所局2018年通常公眾費用預算財務捐款教育支出預算環境說明怎么寫
(一)通常公眾成本預算財政局審批費用預算整體來說現象
濟南市松江區石湖蕩鎮片區環保貼心服務心中2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常公開項目預算財務捐款支出費用結算的時候結構的情況下
鄭州市松江區石湖蕩鎮區域環保服務性重點2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)通常公共性概預算財政預算補貼款費用竣工決算具體的時候
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生學提供服務中間2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🥀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🔴、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4🌳、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5ꦰ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6๊、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🎶、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8ไ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9♔、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、介紹東莞市松江區石湖蕩鎮社區網站食品衛生服務管理主2018年末普遍公益性估算國庫撥付首要撥出部門預算癥狀這說明
天津市松江區石湖蕩鎮居委衛生間服務培訓機構2018♏年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1🐲、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
💃七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政資金捐款其他支出部門預算總體性情形請示報告。
沈陽市松江區石湖蕩鎮社群安全衛生產品中間2018ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”經費撥出不需要付款撥出結算的時候關鍵問題表示。
2018ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦍ公務接待專車程序運行檢修總支出0上萬元。2018年,武漢市松江區石湖蕩鎮區域衛生防疫產品平臺部門隸屬各財政預算預算部門日常支出財政預算撥付的公務活動私車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦環保服務管理平臺2018半年度縣政府性資金項目預算財政資金撥付經費支出竣工決算現象原因分析
꧟重慶市松江區石湖蕩鎮區域環境衛生售后管理中心點2018第四季度無中央政府性私募基金概算財政部門捐款撥出。
九、國有化資本公司經營者財政資金預算財政資金捐款環境講解
🐈深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈售后服務公司2018本年無國有制資產企業經營成本預算財政部門付款收入支出。
十、別很重要方式方法的具體情況詳細說明
(一)危險機關運營費用付出環境
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生安全服務服務站2018年末硅酸關執行資金花費。
(二)人民政府購買撥出情況報告
東莞市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生間精準服務基地2018ꦜ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)運輸車輛、房子特定擠占現狀
滬市松江區石湖蕩鎮區域公共衛生精準服務中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用效績監管情況報告
♍上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🎶,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎃一、國庫局撥付薪水:指行業年初度從本級國庫局部門乃至每一位員工確認的國庫局撥付,其中包括一樣公共服務估算國庫局撥付和以政府性私募基金估算國庫局撥付。
♐二、工作純工資效益:指工作計量單位實施技術專業金融產品的的活動和捕助的的活動達成的純工資效益。首要是:診療純工資效益、產品純工資效益、同一純工資效益等。
♛三、營運工資薪水:指事業上機關單位在職業銷售業務行動還有輔助工具行動之中進行非孤立測算營運行動提供的工資薪水。
💙四、某些薪資效益:指機構獲取的除“財政廳審批薪資效益”、“事業單位薪資效益”、“經驗薪資效益”等意外的薪資效益。
五、年終結轉和節余:就是指去年度還沒有完畢、結轉到年初按想關標準規定再次采用的財力。
♐六、歲末結轉和余額:指當一年中度或己前一年中財政預算配備、因直接經濟條件造成影響尚未按原項目開展,需延后到已經一年中按關于 中規定再次安全使用的資源。
🐈七、基礎收入費用支出 :指基層單位為服務保障中介機構常見工作上、實現每天工作上作業而時有發生的各種收入費用支出 。
♑八、工程性開支:指企業為已完成相關的行政機關崗位世界任務或企事業快速發展最終目標,在主要性開支后時有發生的每項性開支。
𒀰九、經驗開支:指企業政府部門在專業性的行動及輔助的行動之上深入開展非獨立自主會計核算經驗的行動發生的的開支。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💜五一、行業執行勞務費:指行政處行業和基準因公員法工作的教育事業行業的使用一樣公開決算國庫捐款擬定的關鍵開支中的日常的共用勞務費開支。