成都市松江區泖港鎮小區衛生學安全服務主
2019半年度竣工決算
目 錄
第一點一些 南京市松江區泖港鎮社區精準服務網點衛生管理精準服務網點慨況
一、其主要權責
二、組織機構放置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水花費預算總表
二、年收入預算表
三、總支出結算的時候表
四、財政部門審批薪水撥出竣工決算總表
五、一般來說公用成本預算不需要補貼款結余竣工決算表
六、一樣公共性估算財政廳審批首要收支結算的時候表
七、一般來說公共信息費用財政部門補貼款“三公”預備費及危險機關加載預備費教育支出竣工決算表
八、以政府性新基金概算財政部門捐款其他支出結算的時候表
九、資源流動負債問題表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
最后環節 動詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、核心管理職能
𒀰泖港鎮居委服務質量管理保障站環境安全情況服務質量管理保障咨詢中央都是所集醫療保障服務質量管理管理、防護、保養、復原、安全健康文化教育和籌劃發育的技術監督為一身的基層人員居委服務質量管理保障站醫療保障服務質量管理管理環境安全情況服務質量管理保障組織。咨詢中央坐落在松江區南部地區,南鄰金貧困地區朱涇鎮,咨詢中央負責著泖港鎮的最基本醫療保障服務質量管理管理、服務質量性環境安全情況和居委服務質量管理保障站環境安全情況服務質量管理保障工作的。
二、平臺配置
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有機購,包擴:꧟行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019當年度利潤支出費用預算總表
計量單位:萬是
工資收入 |
付出 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、通常情況下公開費用預算財政性付款收入水平 |
4819.34 |
一、基本上服務管理性服務管理撥出 |
|
二、相關部門性投資基金項目預算財政資金補貼款薪資收入 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
三、上家補貼金工資收入 |
|
三、國防安全性支出 |
|
四、自己事業效益 |
5193.34 |
四、公眾防護其他支出 |
|
五、合作經營收錄 |
|
五、幼兒教育收入支出 |
6.72 |
六、其他公司繳納納入 |
|
六、專業技術水平教育支出 |
|
七、相關個人收入 |
99.66 |
七、古文化出境游體育運動與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、社會生活有效保障和找工作付出 |
538.36 |
|
|
九、衛生管理建康費用 |
9003.94 |
|
|
十、節省的環保付出 |
|
|
|
五一、城鄉一體化社區網站教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水開支 |
|
|
|
第十三、客運運輸配送撥出 |
|
|
|
十四、教育資源勘測個人信息等教育支出 |
|
|
|
十四、商業性產品業等性支出 |
|
|
|
十五、金融經濟花費 |
|
|
|
十六、經濟援助其他的地費用支出 |
|
|
|
18、清新能源海洋環境形象等性支出 |
|
|
|
19、房屋確保支出費用 |
144.48 |
|
|
20、調味品武器裝備產出支出費用 |
|
|
|
二11、傷害消滅及作為應急的安全管理支出費用 |
|
|
|
二十三、的性支出 |
|
上年收益總金額 |
10112.34 |
當年度花費預估合計 |
9693.51 |
用企業發展貨幣基金處理收入支出差額 |
|
節余管理 |
414.59 |
期初結轉和盈余 |
|
年尾結轉和余額 |
4.24 |
總額 |
10112.34 |
總共 |
10112.34 |
2019年終薪資預算表
標準:萬多
產品 |
年初薪資累計 |
民政捐款凈收入 |
領導補貼金利潤 |
事業單位個人收入 |
操作薪水 |
附屬工作單位上交收入水平 |
別的效益 |
||||
功能分類 |
專業科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10112.34 |
4819.34 |
|
5193.34 |
|
|
99.66 |
|
205 |
|
|
的教育收支 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及培訓班 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓班收支 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活質量保障和找工作付出 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作政府部門離提前退休 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展計量單位離退職 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企事業的單位常見醫養保險費用激費收入支出 |
360.02 |
|
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作工作單位新職業年金交費教育支出 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學身心健康費用支出 |
9422.77 |
4489.79 |
|
4833.32 |
|
|
99.66 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療保健衛生情況公司 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區居委會安全衛生機購 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
1016.41 |
816.31 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共性衛生管理工作 |
1006.71 |
806.61 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公共信息食品衛生專頂 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業的單位醫療管理 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫療機構 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產得到保障開支 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革結余 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
2019每年收入支出部門預算表
政府部門:萬是
工程項目 |
本年度費用加總 |
基礎總支出 |
項目收入支出 |
繳納領導支出費用 |
經營的結余 |
對復屬公司的經濟補貼付出 |
||||
功能分類 |
科目表名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9693.51 |
9273.74 |
419.77 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓性支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規培及培訓學校 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技能培訓結余 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保護和就業的收支 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門工作政府部門離退體 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業標準離養老金 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司的事業性公司的大體社會養老商業保險商業保險網上繳費費用支出 |
360.02 |
360.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織事業有成組織的職業年金網上繳費教育支出 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生衛生其他支出 |
9003.94 |
8590.89 |
413.05 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工治療環境衛生組織 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市片區安全部門 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用安全 |
820.40 |
777.00 |
43.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性共公衛生學精準服務 |
810.70 |
777.00 |
33.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大共同安全衛生工作方案 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業的單位醫療保健 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成院校治療 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保駕護航撥出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革開支 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年終民政撥付納入其他支出部門預算總表
院校:十萬
工資 |
性支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
工程 |
總計 |
通常情況下通用成本預算財政支出審批 |
政府辦公室性投資基金工程預算財政部門付款 |
一、一樣 服務性費用預算財政部門捐款 |
4819.34 |
一、通常情況公用貼心服務支出費用 |
|
|
|
二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤決算財政預算付款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育性支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性教育支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育性支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
六、科學性技能收支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術休閑旅游體育類與傳媒廣告花費 |
|
|
|
|
|
八、社會中后勤保障和就業的費用支出 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
九、干凈的健康收支 |
4485.55 |
4485.55 |
|
|
|
十、節水壞保結余 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮片區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、路網運輸業結余 |
|
|
|
|
|
十四、資原探勘信心等支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、房地產業服務于業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控性支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助相關東北部收支 |
|
|
|
|
|
十九、物種多樣性網絡資源海洋環境氣象條件等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間擔保收入支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
三十五、調味品物品自給率開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性防控及應急響應的管理經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、其余結余 |
|
|
|
當年度收錄總金額 |
4819.34 |
當年度花費累計數 |
4815.09 |
4815.09 |
|
月初財政支出付款結轉和余額 |
|
半年度不需要審批結轉和盈余 |
4.24 |
4.24 |
|
一、一般的通用概算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
二、國家性股票基金費用財政預算付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4819.34 |
總額 |
4819.34 |
4819.34 |
|
2019本年度普通公用設施成本預算民政審批總支出竣工決算表
政府部門:來萬
頂目 |
累計數 |
首要經費支出 |
品牌總支出 |
|||
功能性幾大類 課程代碼 |
科目必名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓經費支出 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
|
深造及專業培訓 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
03 |
教學撥出 |
6.72 |
|
6.72 |
208 |
|
|
社會性保障措施和畢業生就業付出 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業企事編離離休 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
02 |
人事行業離退體 |
15.14 |
15.14 |
|
208 |
05 |
06 |
機關視野公司視野公司職位年金繳付費用支出 |
163.20 |
163.20 |
|
210 |
|
|
干凈衛生性支出 |
4485.55 |
4072.50 |
413.05 |
210 |
03 |
|
農村基層整形衛生管理組織 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
03 |
01 |
成市街道社區食品衛生公司 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
04 |
|
共公安全 |
816.31 |
772.91 |
43.40 |
210 |
04 |
08 |
大多共同環保服務于 |
806.61 |
772.91 |
33.70 |
210 |
04 |
09 |
關鍵公共性干凈衛生督查通知 |
9.70 |
|
9.70 |
221 |
|
|
住宅房確保收支 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
|
住宅改制其他支出 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
累計 |
4815.09 |
4395.32 |
419.77 |
2019年度目標一樣 公開成本預算財政局審批大體付出結算的時候表
企業:余萬元
好項目 |
總計 |
人群勞務費 |
公共費用 |
||
經濟發展分級 管理費用編寫代碼 |
題目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司有福利撥出 |
4143.78 |
4143.78 |
|
301 |
01 |
大體公資 |
645.71 |
645.71 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
231.09 |
231.09 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼政策費 |
185.48 |
185.48 |
|
301 |
07 |
考核公司 |
1458.86 |
1458.86 |
|
301 |
08 |
行政機關單位自己事業機關單位基礎社會養老穩妥穩妥激費 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金繳納費用 |
163.20 |
163.20 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員根本醫治穩定網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業編制醫學經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些的社會服務網上繳費 |
35.20 |
35.20 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關公資福利微信花費 |
1279.75 |
1279.75 |
|
302 |
|
產品和服務于收支 |
241.38 |
|
241.38 |
302 |
01 |
辦公費 |
1.39 |
|
1.39 |
302 |
02 |
彩印費 |
2.40 |
|
2.40 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
2.54 |
|
2.54 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
66.50 |
|
66.50 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用原料費 |
98.87 |
|
98.87 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
35.65 |
|
35.65 |
302 |
31 |
公務活動出行開機運行檢修費 |
3.93 |
|
3.93 |
302 |
39 |
某個交通線手續費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
40 |
稅金及附帶資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其他淘寶商品和產品收支 |
26.53 |
|
26.53 |
303 |
|
對個人賬戶和人家的補助金 |
8.55 |
8.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
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303 |
04 |
撫恤金 |
6.61 |
6.61 |
|
303 |
05 |
活動政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
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303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個草業研發補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對一個人和家族的補貼費 |
1.94 |
1.94 |
|
310 |
|
投資性總支出 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
02 |
辦公裝修產品置辦 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
03 |
專用的儀器折舊費 |
|
|
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310 |
07 |
問題微信網絡及軟文購入提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別道路交通軟件購買 |
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|
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310 |
21 |
文物古跡和成列品添置 |
|
|
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310 |
22 |
有形固定資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
的資金性費用支出 |
|
|
|
累計 |
4395.32 |
4152.33 |
242.99 |
ꩵ2019季度大部分服務性費用財政局付款“三公”專項資金其他支出及市直機關作業專項資金其他支出其他支出竣工決算表
企業單位:W
通常情況下共同估算民政審批“三公”資金 |
機構進行 事業費結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待公務車新購及正常運作費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務租車 新購費 |
因公車輛 開機運行費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
2019財政局年度當地政府性股權基金成本預算財政局審批其他支出預算表
部門:來萬
建設項目 |
自動求和 |
幾乎性支出 |
項目付出 |
|||
效果類型 幾個會計科目標識號 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年股權過負債的情況發生表 |
||||
|
|
限額單位名稱:千元 |
||
|
個數 |
意義 |
||
今年初數 |
年初數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、資金自動求和 |
—— |
—— |
3671.76 |
4094.16 |
(一)流通財產 |
—— |
—— |
2309.20 |
2708.16 |
(二)穩定財力 |
—— |
—— |
3042.12 |
3238.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
📖 2.通用型機械(臺/套/輛) |
923 |
1031 |
551.67 |
677.34 |
♍ 中間:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 應該因公出行用車 |
|
|
|
|
𝔉 執法監督值勤買車 |
|
|
|
|
🧸 機械職業技藝買車 |
|
|
|
|
ꦚ 另一車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
537 |
559 |
1301.10 |
1410.28 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.80 |
159.80 |
ꦬ 4.其余加固資產投資 |
—— |
—— |
185.55 |
147.31 |
𝐆 減:連續固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1679.57 |
1873.79 |
(三)持久控股權投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年企業債券投資人 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中財產 |
—— |
—— |
|
21.79 |
🎉 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
0.73 |
(七)同一金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總計 |
—— |
—— |
379.98 |
555.46 |
三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
3291.77 |
3538.69 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關南京市市松江區泖港鎮社區服務于心中環境衛生服務于心中2019全年度薪資收支部門預算總體設計情況下說
東莞市松江區泖港鎮居委環衛產品機構2019𒐪年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關羽滬市松江區泖港鎮特別干凈衛生服務管理中心局2019全年收錄部門預算情況證明
年初ꦐ收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。
三、關羽傷害市松江區泖港鎮社區服務質量重心衛生間服務質量重心2019財政年度付出竣工決算情況報告說明怎么寫
當年度🎃支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。
四、相關天津市市松江區泖港鎮社區居委會公共衛生服務主2019第四季度民政審批純收入其他支出整體來說環境反映
西安市松江區泖港鎮街道社區環保精準服務咨詢中心2019🦄年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
五、并于重慶市松江區泖港鎮居委干凈衛生服務項目中央2019全年度一樣公用設施竣工決算民政補貼款總支出竣工決算事情證明
(一)一半公眾概算國庫撥付開支預算綜合性事情
濟南市松江區泖港鎮社區居委會安全衛生服務管理平臺2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
(二)通常條件下公用工程預算民政撥付經費支出竣工決算架構條件
成都市松江區泖港鎮居委會衛生情況服務培訓中心局2019😼年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。
(三)一半公共服務工程預算國庫補貼款收入支出預算具有狀態
重慶市松江區泖港鎮社區食品衛生食品衛生安全服務核心2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:
1🔯、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。
2൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。
3ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4𝕴、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5✃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6🌳、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。
7♒、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、對武漢市松江區泖港鎮居委公共衛生的服務心中2019每年平常公用概算國庫補貼款基礎付出結算的時候狀態描述
深圳市松江區泖港鎮社區網站環衛業務主2019🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:
1🐓、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。
2🌠、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費
4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。
🅷七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政資金審批經費支出竣工決算總體性狀態介紹。
北京市松江區泖港鎮社群公共衛生服務培訓中間2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2019꧒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。
(二)“三公”專項經費財政預算付款性支出竣工決算具有環境說。
2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費信息內容屬于無。
2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🎶因公買車程序運行維護與保養收入支出3.93萬多。主要的使用車輛用油、修理、保險費用等。2019年,廣州市松江區泖港鎮特別清潔衛生服務性中心的開銷財務補貼款的因公出行用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、并于南京市松江區泖港鎮社區居委會環保產品咨詢中心2019本年市政府性私募基金估算不需要審批總支出結算的時候條件說明書怎么寫
🐼杭州市松江區泖港鎮社區服務培訓心中衛生間服務培訓心中2019全年度無以政府性母基金估算財務捐款開支。
九、國有化資本公司合作經營預算表財政局付款事情代表
꧅杭州市松江區泖港鎮社區安全服務站環境衛生安全服務機構2019年末無國企投資營業概預算財務補貼款經費支出。
十、另一為重要細節的情形介紹
(一)機構運營事業費性支出具體情況
重慶市松江區泖港鎮街道辦安全衛生服務項目中心局2019年終硅化物關操作資金花費。
(二)部門集中采購收支時候
天津市🌠松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。
(三)維修、房源特出被占具體情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核管理方法狀態
ဣ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🥃一、民政局性資金支出捐款收錄:指標準本月度度從本級民政局性資金支出部門管理要先拿到的民政局性資金支出捐款,以及基本上公共性項目成本預算民政局性資金支出捐款和區政府性資金項目成本預算民政局性資金支出捐款。
二、視野創收:指視野單位名稱大力開展技術金融產品行為舉例輔助工具行為得到的創收。
🐼三、自主生產經營收錄:指企事業基層單位在行業業務部門行為下列關于氧化硅行為外開展調研非孤立成本計算自主生產經營行為完成的收錄。
♉四、其他年盈利來源來源:指組織要先拿到的除“國庫補貼款年盈利來源來源”、“事業年盈利來源來源”、“銷售經營年盈利來源來源”等本身的年盈利來源來源。
五、本年度結轉和盈余:是以去年度無權進行、結轉到本年度按相關設定一直使用的的經濟。
🐎六、年尾結轉和余額:指本季度度或從前季度估算組織、因理性因素形成轉變無發按原工作方案落實,需推遲到后季度按密切相關的規定再繼續操作的成本。
♓七、最基本費用性支出 :指企業單位為保險培訓機構正常人轉動、實現平時上班人物而進行的幾項費用性支出 。
🥀八、活動費用:指政府部門為搞定對象的行政訴訟工作中對象或事業上的發展前景對象,在最基本費用認知能力有的數據來費用。
𒀰九、銷售操作收入費用支出 :指事業企業單位在正規生活內容方案及鋪助生活內容方案之上大力開展非單獨折算銷售操作生活內容方案會出現的收入費用支出 。
﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🅠五一、危險機關程序運行專項資金投入:指國庫機關的單位和參照物因公員法的管理的參公機關的單位便用正常公益性概預算國庫補貼款組織的主要性費用支出 中的平日公供專項資金投入性費用支出 。