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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區泖港鎮社區網站衛生間精準服務中央

2018全年職能部門結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

獨一個部分 濟南市松江區泖港鎮街道社區健康服務管理心中簡介

一、主要是職責權限

二、系統設計

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、使收入經費支出結算的時候總表

二、收錄竣工決算表

三、總支出結算的時候表

四、財政廳審批收益其他支出結算的時候總表

五、似的公用設施預算表財政預算審批開支部門預算表

六、一般上通用竣工決算財政廳審批一般性支出竣工決算表

七、通常服務性概算財務撥付“三公”資金投入及單位啟動資金投入付出結算的時候表

八、人民政府性股權基金竣工決算財政性補貼款性支出竣工決算表

九、債務欠債原因表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四是組成部分 動詞回答

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、包括管理職能

🌼泖港鎮居委會環境安全清潔衛生間的工作于中間點也是所集治療部門、防控、調理、術后康復、綠色教育培訓和行動計劃孕育技術命令為三合一的表層居委會治療部門環境安全清潔衛生間的工作于部門。中間點最靠近松江區南邊,南鄰金山里朱涇鎮,中間點擔負著泖港鎮的大多治療部門、通用環境安全清潔衛生間和居委會環境安全清潔衛生間的工作于的工作。

二、設備安裝

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設設備,涉及到:𝐆行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018季度效益付出部門預算總表

企業單位:萬美金

盈利

經費支出

大型項目

竣工決算數

該項目

結算的時候數

一、財務捐款收入水平

3,991.47

一、應該共公服務收支

 

  至少:相關部門性私募基金費用預算財政預算補貼款

 

二、外交政策性支出

 

二、上家補助款薪水

 

三、防御支出費用

 

三、企事業薪水

4,715.75

四、公共信息人身安全費用

 

四、生產經營盈利

 

五、學前教育收支

5.32

五、所屬組織上交國家使收入

 

六、實驗技術工藝總支出

 

六、任何年收入

405.80

七、文化產業體育用品與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

八、時代安全保障和自主創業總支出

26.97

 

 

九、治療環衛與預計生二胎其他支出

9,079.37

 

 

十、節能減排壞保付出

 

 

 

十一國慶、縣域社區服務站收支

 

 

 

十三、農業水開支

 

 

 

十四、交通銀行物流運輸開支

 

 

 

十四、能源堪探圖片信息等結余

 

 

 

十六、售后快餐業售后快餐業等收入支出

 

 

 

第十五、經融費用

 

 

 

十二、幫扶任何地段花費

 

 

 

十九、土地海洋能氣候等支出費用

 

 

 

第十九、住宅房服務保障收入支出

5.26

 

 

二十五、糧油加工應急物資儲備量結余

 

 

 

二十一國慶、一些付出

 

上年效益總金額

9,113.02

上年收入支出合計數

9,116.92

用企業資金處理開支差額

116.59

節余分銷

116.89

年末結轉和盈余

4.20

年底結轉和余額

 

總額

9,233.81

累計

9,233.81


2018年度目標凈收入竣工決算表

的單位:萬的大寫

品牌

當年度收入水平自動求和

國庫補貼款收入來源

上級領導政府補貼收入水平

企業凈收入

生意使收入

其他單位名稱上交效益

其它的個人收入

功能分類
科目編碼

考試科目標題

總計

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

培訓收入支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

研習及專業培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓課程總支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

生活的保障和找工作總支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事務工作單位名稱離退體

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業有成部門離退休工資

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  政府機關自己事業企業單位核心社區社保養老行業繳納費用開支

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  政府部門事業上的組織職業年金繳納其他支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫遼環衛與準備生孩子付出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基本醫學健康設備

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  市區社區服務中心環境衛生中介機構

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  某些面層醫疔衛生防疫組織 開支

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

共公干凈衛生

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  首要公開健康服務質量

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關人事機構醫療管理

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業上的標準診療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

個人住房保護其他支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

個人住房改革的實質費用

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房間住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018本年度開支竣工決算表

部門:來萬

業務

當年度費用支出 總金額

大多性支出

該項目付出

上交國家上級領導其他支出

生產經營費用

對附加的單位補助費付出

功能分類
科目編碼

題目品牌

總計

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

培養開支

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

出國培訓課及培訓課

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教學收入支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

的社會質量保障和人才需求其他支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政訴訟創業基層單位離退體

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業心單位名稱離退居二線

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  政府部門企業發展院校差不多給社保費費用繳納費用費用支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  企事業上單位名稱事業上單位名稱職業類型年金交款費用支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

診療干凈與行動計劃懷孕開支

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基礎診療衛生防疫醫院

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  省會城市社區居委會公共衛生機購

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  某個基層人員醫治衛生防疫機購其他支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公用衛生管理

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基本上通用衛生防疫功能

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關企業廠家醫院

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  企業工作單位整形

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅得到保障費用支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

個人住房制度改革總支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  租賃房個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年度財政性付款收益其他支出預算總表

企事業單位:萬元左右

收益

花費

新項目

預算數

工程

加總

常見公共性費用國庫補貼款

政府機關性貨幣基金概算不需要補貼款

一、似的通用費用預算不需要捐款

3,991.47 

一、普通公共業務業務結余

 

 

 

二、部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政支出付款

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、中國軍事付出

 

 

 

 

 

四、公共信息健康教育支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓總支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、科學學技術設備費用支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育健康與影視文化付出

 

 

 

 

 

八、社會生活維護和工作支出費用

26.97 

26.97 

 

 

 

九、診療食品衛生與方案生殖經費支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節約能源環境保護收支

 

 

 

 

 

11、新型農村社區網站結余

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

13、交行運輸管理總支出

 

 

 

 

 

十四、物資地質勘察資訊等收支

 

 

 

 

 

第十三、商務服務質量業等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、財經教育支出

 

 

 

 

 

十六、救助某些中北部費用支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海上天氣等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產有效保障收支

5.26 

5.26 

 

 

 

三十五、油糧廢舊物資產出總支出

 

 

 

 

 

二十一月、別支出費用

 

 

 

上年個人收入累計數

3,991.47 

年初總支出合計數

3,991.47 

3,991.47 

 

本年財政資金撥付結轉和盈余

 

年底財政部門撥付結轉和盈余

 

 

 

      一樣 公用財政局預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

      當地政府性股票基金費用預算財政廳付款

 

 

 

 

 

總結

3,991.47 

共計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018財政預算年度通常公共信息財政預算預算財政預算撥付總支出結算的時候表

計量單位:余萬元

大型項目

總計

基礎結余

工程教育支出

實用功能分為

項目項目編碼

學科名稱大全

205

 

 

教導總支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

護理進修及培順

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培訓學校其他支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會的基本保障和就業的撥出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

財政工作企事業單位編制離辭職

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

機構視野基層單位總體醫養保險服務繳納結余

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  工商登記人事方職位年金付費收入支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫治干凈與設計生小孩其他支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基層黨組織醫療管理環保培訓機構

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  地市社區服務站安全衛生企業

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  某些基層人員醫療器械食品衛生結構撥出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公共性公共衛生管理

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  核心公用設施衛生監督保障

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政性創業計量單位社區醫療

175.83

175.83

 

210

11

02

視野公司的醫用

175.83

175.83

 

221

 

 

公房基本保障花費

5.26

5.26

0.00

221

02

 

房產改變撥出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  住宅住房基金

5.26

5.26

0.00

預估合計

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018全年度一般的公共服務估算財政部門補貼款最基本費用支出 結算的時候表

  行業:上萬元

建設項目

合計數

相關人員專項資金

公供接待費

成本劃分類別

會計科目標識號

學科稱謂

301

 

員工工資會員福利結余

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  基本的的薪資

405.84

405.84

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

238.12

238.12

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

125.24

125.24

 

301

07

  工作績效工薪

1,313.23

1,313.23

 

301

08

機關標準事業有成標準基礎頤養天年商業險費

19.26

19.26

 

301

09

角色年金激費

7.71

7.71

 

301

10

企業職員基本上治療商業保險交款

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員醫學補貼政策付費

 

 

 

301

12

另外的社會上有保障交費

31.91

31.91

 

301

13

居住房社保公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其余公資優惠開支

1,140.98

1,140.98

 

302

 

的商品和服務質量經費支出

141.11

 

141.11

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  登記手續期

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安的管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)管理費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

0.12

 

0.12

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  轉用素材費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門的氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  授權委托服務費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛作業維護費

1.65

 

1.65

302

39

  一些公路網費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除費

 

 

 

302

99

  另一進口商品和服務性性支出

 

 

 

303

 

對一個人什么是家庭式的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

自己水產業制作補助金

 

 

 

303

99

  其余個人賬戶和家長的補助款其他支出

 

 

 

310

 

資金性結余

 

 

 

310

02

  工作裝備置辦

 

 

 

310

03

  專用的機器設備新購

 

 

 

310

07

  企業服務網絡數據及免費軟件購買系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動買車租賃費

 

 

 

310

19

  其余路網專用工具租賃費

 

 

 

310

22

  有形固定資產購進

 

 

 

310

99

  另一個資本公司性收支

 

 

 

累計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018本年度基本上公益性費用財政總支出付款“三公”資金投入及國家機關操作資金投入總支出部門預算表

政府部門:萬美金

般公眾概預算國庫補貼款“三公”預備費

政府部門操作

預備費竣工決算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

國家公務車輛租賃購進及啟動費

因公接代費

小計

因公私車

置辦費

因公車輛租賃

進行費

概預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

費用數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

預決算數

預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018第四季度地方政府性貨幣基金項目預算財務撥付教育支出部門預算表

企事業單位:萬是

項目流程

累計數

基本性花費

品牌總支出

功能模塊各類

項目編號

學科稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度凈資產債務具體情況報告

 

 

的金額企事業單位:億元

 

規模

總價值

月初數

年底數

月初數

月底數

一、財力預估合計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)純凈水基金

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)穩固資源

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

🐷                          一半國家公務租車

 

 

 

 

♛                          衛生監督執法巡邏車輛租賃

 

 

 

 

🎉                          特殊專門枝術專用車

 

 

 

 

💟                          其他的車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

♔               4.另外的緊固固定資產原值

——

——

 1804.11

 1859.01

🔥        減:總共使用折舊率及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)長年投資者

——

——

 

 

   (四)在建設建設工程

——

——

 

 

   (五)隱匿基金

——

——

 

 

ܫ        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)許多財力

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 426.02

 379.98

三、凈固定資產總金額

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、管于成都市松江區泖港鎮居委會環保提供服務管理中心2018每年工資費用支出 預算整體癥狀描述

濟南市松江區泖港鎮小區健康安全服務學校2018♉年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診問診客流量比上一年增大,放射性藥品等共公接待費增大。

二、相關傷害市松江區泖港鎮街道辦事處安全衛生保障中央2018年度目標創收部門預算現狀證明

當年度☂收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、光于南京市松江區泖港鎮平臺環境衛生售后服務管理平臺點2018月度費用預算原因說

當年度😼支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、就廣州市松江區泖港鎮平臺衛生管理保障學校2018季度不需要捐款利潤撥出整體前提說明書怎么寫

成都市松江區泖港鎮居委衛生學貼心服務基地2018🧜年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關羽佛山市松江區泖港鎮社區衛生服務監督衛生監督服務中2018全年一般的公眾估算財政性付款其他支出結算的時候環境說

(一)應該共同概預算國庫付款付出結算的時候總體性具體情況

深圳市松江區泖港鎮街道辦事處衛生情況提供服務學校2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)正常公用項目預算財政預算捐款花費結算的時候構造現狀

成都市松江區泖港鎮居委會環保功能管理中心2018♑年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)通常狀態公開預預算財政部門捐款收入支出預算具體狀態狀態

昆明市松江區泖港鎮特別衛生學服務培訓中心局2018👍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1๊、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🌠、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4⛦、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5♔、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6꧋、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ꦜ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

꧃七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費國庫捐款其他支出部門預算綜合性具體情況說。

沈陽市松江區泖港鎮社區業務站安全衛生業務中心的2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”經費收入支出民政付款收入支出部門預算明確原因代表。

2018🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🐠公務接待專車正常運行定期維護花費1.65百萬元。通常用以行駛氣油維修費穩妥等。2018年,蘇州市松江區泖港鎮居委衛生情況提供管理中心站支出費用財政支出付款的公務活動買車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關與廣州市松江區泖港鎮區域衛生管理的服務重心2018季度政府部性資金工程預算財政預算撥付撥出結算的時候現象說明書

𝕴廣州市松江區泖港鎮社區網站衛生情況服務保障學校2018一年度無區政府性貨幣基金預算表不需要捐款付出。

九、國有土地投資管理決算財政性付款事情詳細說明

♉成都市松江區泖港鎮區域安全衛生服務培訓中心的2018年終無國有控股股權投資管理財政部門預算財政部門補貼款其他支出。

十、各種核心須知的情況發生描述

(一)單位運作金費費用支出 情況發生

天津市松江區泖港鎮街道辦事處干凈功能管理中心2018年末有機關使用勞務費教育支出。

 

(二)中央政府采買費用支出 情況下

昆明市松江區泖港鎮街道辦環境衛生提供服務辦公室局2018🐟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018✨年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)工程車輛、房屋面積特出使用問題

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算業績考核管理方法情形

🐬上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018半年度實施的績效評論評論創業項目6個💮,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♊一、國庫資金撥付薪資收入:指院校年初度從本級國庫資金行業獲取的國庫資金撥付,包擴常見共同費用國庫資金撥付和國家性新基金費用國庫資金撥付。

🉐二、視野凈利潤:指視野的單位落實專門保險業務活躍以及其助手活躍要先拿到的凈利潤。常見是:醫療保健凈利潤、公共服務衛生防疫凈利潤等。

ꦏ三、合作自主經營工資:指事業上的公司在專業課程相關業務過程方案非常助手過程方案除此之外發展非獨力分攤合作自主經營過程方案爭取的工資。

⛎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、年終結轉和節余:是以當年度暫不順利完成、結轉到本年度按相關標準不斷便用的專項資金。

𒁃六、月底結轉和余額:指年初度或原先每年預算表配備、因相對主義狀況引發發生改變尚未按原本年度計劃實行,需延后到往后每年按密切相關規定接著運行的錢。

七、通常性收入支出:指廠家為維護培訓機構正常的旋轉、來完成平時事業任務卡而形成的每項性收入支出。

༺八、該項目教育其他經費支出:指企業單位為成功完成夢想的行政事務工作的人物或事業提升夢想,在常見教育其他經費支出囿于有的每項教育其他經費支出。

🌞九、銷售費用:指教育事業機關單位在專業課程過程及輔助性過程之下積極開展非自主記帳銷售過程再次發生的費用。

🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤡國慶、計量廠家電腦運行專項資金:指行政處計量廠家和參照物公務接待員法菅理的工作計量廠家食用首要上公眾項目預算國庫捐款安排好的首要費用性支出 中的平常公供專項資金費用性支出 。

 

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