重慶市松江區小上海鎮社區工作站衛生情況工作管理中心
2019季度預算
目 錄
首先局部 北京市松江區小昆山市鎮特別環保服務培訓機構情況
一、一般崗位職責
二、構造配置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收支部門預算總表
二、工資預算表
三、花費預算表
四、財務捐款工資其他支出結算的時候總表
五、普通公眾財政局預算財政局補貼款開支部門預算表
六、一般的公用財務預算財務補貼款幾乎結余竣工決算表
七、一樣 公共服務估算財務捐款“三公”事業費及部門啟用事業費經費支出預算表
八、中央政府性貨幣基金費用民政捐款其他支出結算的時候表
九、凈資產外債前提表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八部份 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、常見功能
ဣ西安市松江區小蘇州鎮片區清潔衛生監督防疫精準保障于中間是西安市松江區清潔衛生監督防疫更健康常務委會主任的基層工作醫遼清潔衛生監督防疫公司。大部分工作職責包涵需承擔小蘇州省份滿足廣大百姓市民主要醫遼精準保障于及公用清潔衛生監督防疫精準保障于。
二、結構如何設置
🔜上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
♍第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度收錄開支部門預算總表
的單位:萬塊
薪資 |
性支出 |
||
活動 |
結算的時候數 |
活動 |
預算數 |
一、似的公開費用民政付款薪水 |
3601.53 |
一、似的政務服務項目服務項目支出費用 |
|
二、市政府性投資基金預算表財政支出捐款納入 |
|
二、外交史教育支出 |
|
三、上司政府補貼利潤 |
|
三、民防開支 |
|
四、視野年收入 |
5267.41 |
四、公共服務衛生付出 |
|
五、營運使收入 |
|
五、幼小銜接開支 |
|
六、其他機構繳納工資 |
|
六、專業技術應用費用 |
|
七、另一薪水 |
234.16 |
七、古文化游玩體育運動與文化結余 |
|
|
|
八、生活得到保障和學生就業其他支出 |
434.29 |
|
|
九、清潔衛生營養健康經費支出 |
7756.24 |
|
|
十、工業節能的環保撥出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民區域費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
十四、鐵路交通運載費用 |
|
|
|
十四、資源量探礦的信息等收支 |
|
|
|
15、商用功能業等總支出 |
|
|
|
第十六、金融經濟其他支出 |
|
|
|
十八、協助其它的中北部開支 |
|
|
|
十九、自然的能源海洋能形象等性支出 |
|
|
|
第十九、房屋確保性支出 |
117.03 |
|
|
三十、糧油食品工程物資儲備量收支 |
|
|
|
二五一、洪澇治理及應及管理系統開支 |
|
|
|
二十三、另外的總支出 |
|
年初凈收入累計數 |
9103.10 |
當年度經費支出總計 |
8307.56 |
用企業資金補回收支明細差額 |
|
余額確定 |
749.52 |
本年結轉和節余 |
177.27 |
年終結轉和盈余 |
223.29 |
合計 |
9280.37 |
總結 |
9280.37 |
2019季度創收部門預算表
機構:多萬元
建設項目 |
當年度效益累計 |
財政局付款利潤 |
上級領導補助費工資收入 |
教育事業盈利 |
銷售薪資收入 |
復屬單位名稱上交使收入 |
相關工資收入 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會性切實保障和求業開支 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的標準離退職 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業基層單位離退職 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展的單位常規養老生活保險金手機繳費其他支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企工作方工作方職業的年金網上繳費收入支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間身體花費 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療服務公共衛生培訓機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市平臺干凈衛生公司 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本共同清潔精準服務 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業機關單位醫療機構 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織組織醫學 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障費用支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型總支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019本年收入支出預算表
組織:上萬元
該項目 |
本年度性支出合計數 |
大體付出 |
投資項目教育支出 |
上交國家上一級支出費用 |
運營總支出 |
對附屬醫院單位名稱補貼費花費 |
||||
功能分類 |
管理費用公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活服務保障和大學生就業撥出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性行業企業離退職 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業工作單位離退休工資 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企人事單位名稱人事單位名稱常規關于養老地產養老保障繳納費用性支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上企業的職業年金交款教育支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督身心健康收支 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫用衛生監督平臺 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區居委會衛生間構造 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共服務管理環境衛生服務管理 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野企業醫療設備 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企業醫學 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障撥出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革創新總支出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019當年度國庫付款創收其他支出部門預算總表
方:W
收入來源 |
收支 |
||||
的項目 |
預算數 |
項目流程 |
總計 |
一般的共同預決算財政性審批 |
區政府性母基金概預算財務付款 |
一、基本公用預算表財政廳付款 |
3601.53 |
一、通常情況公用設施服務管理費用 |
|
|
|
二、相關部門性新基金預決算財政部門撥付 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全的花費 |
|
|
|
|
|
五、學前教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、合理科技收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育休閑旅游體肓與影視傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、時代保證和大學生就業教育支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、環境衛生鍵康撥出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節約的環保費用 |
|
|
|
|
|
11、村鎮平臺開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行車輛總支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探礦消息等性支出 |
|
|
|
|
|
二十、工業售后流通業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務收支 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶另一個中南部收支 |
|
|
|
|
|
十七、自然的環境資源淺海天氣等結余 |
|
|
|
|
|
十八、商品房基本保障花費 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
二是、調味品工程物資存量結余 |
|
|
|
|
|
二11、災情防冶及作為應急的監管結余 |
|
|
|
|
|
二十三、其他費用 |
|
|
|
年初收入來源加總 |
3601.53 |
上年收入支出預估合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
本年財政局付款結轉和節余 |
|
年初國庫付款結轉和節余 |
|
|
|
一、通常公用概預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、現政府性母基金預算表財政局付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3601.53 |
共計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019全年度尋常公共信息部門預算國庫審批結余部門預算表
廠家:萬塊人民幣
樓盤 |
預估合計 |
通常花費 |
建設項目結余 |
|||
用途劃分 課程編號 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 后勤保障和就業的收入支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業單位名稱離退職 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離退體 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
部門行業標準職業技能年金激費收支 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
公共衛生健康的結余 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
群眾診療干凈中介機構 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
省會城市街道清潔衛生機購 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
核心共公環衛工作 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政管理事業組織醫療設備 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
創業廠家醫療器械 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
房間有保障花費 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革支出費用 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
2.13 |
2.13 |
|
累計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019年度目標通常公共信息概預算國庫撥付最基本經費支出結算的時候表
行業:萬余元
工程 |
合計數 |
者資金投入 |
公用設施事業費 |
||
經濟社會幾大類 題目編寫代碼 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利福利經費支出 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
大體公司 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
國家機關工作的單位常規醫養人壽保險手機繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金交款 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
人基礎醫治保險費用付費 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補助款手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外世界后勤保障納費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余的薪資獎勵付出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
品牌和服務的開支 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
噴涂費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
詢問費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
煤氣費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業方法費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
旅差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級村料費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委托協議業務員費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
因公車輛運轉維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關路網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品種類和工作撥出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對小編和小家庭的補貼政策 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
人現代農業分娩補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對個和家人的補貼費 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
投資性教育支出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦公裝修機械添置 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
轉用機器設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息平臺洛及免費軟件購進的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通銀行APP置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和創意陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資本管理性經費支出 |
|
|
|
總金額 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019全年一般的服務性預算表財政收支撥付“三公”專項專項經費及政府部門啟動專項專項經費收支預算表
行業:萬的大寫
平常公開概算財政廳撥付“三公”事業費 |
企事業單位運作 資金部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛使用添置及運轉費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 采購費 |
國家公務私家車 加載費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫撥付開支部門預算表
組織:多萬元
投資項目 |
自動求和 |
一般開支 |
活動其他支出 |
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功能模塊種類 題目商品編號 |
課程和科目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度資源欠債現狀表 |
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合同額計量單位:萬的大寫 |
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數量 |
商業價值 |
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今年初數 |
歲末數 |
年末數 |
年初數 |
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一、金融資產累計數 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)的流動凈資產 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)加固金融資產 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🏅 2.統一專用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🧸 在這當中:(1)該車輛(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🐻 通常因公車輛租賃 |
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💫 監察交警執法出行 |
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꧑ 特種作業技術工藝技術工藝使用車 |
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🃏 另一使用車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
ও 4.其它的一定資產投資 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
🏅 減:總計攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)長久的股份權股權投資 |
—— |
—— |
|
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(四)長時債卷進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
𒊎 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)某些凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對于重慶市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
西安市松江區小昆山市鎮街道食品衛生貼心服務機構2019♓年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關與濟南市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
上年🐽收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、管于佛山市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年💎支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、相關東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
重慶市松江區小昆山市鎮社區服務性站干凈服務性主2019🔥年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相對于西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般的共同財政預算預算財政預算捐款教育支出竣工決算總的情況發生
東莞市松江區小常州鎮社區居委會安全衛生業務基地2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一般來說公益性費用財政收入支出審批收入支出結算的時候成分事情
南京市松江區小無錫鎮社區醫療學衛生學保障學校2019❀年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)般共同費用財政部門撥付教育支出竣工決算基本癥狀
天津市松江區小蘇州鎮社區服務管理心中衛生情況服務管理心中2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3😼、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4෴、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🧜、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6ಞ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、針對成都市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市松江區小南通鎮居委會衛生監督保障基地2019💛年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、🌠工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
𓆏七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政局撥付費用預算總體性前提說明書。
北京市松江區小常州鎮小區衛生學精準服務核心2019🌄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:𓄧因公回國(境)費由區外辦、區臺辦主要負責建制,并制定政府信息,本基層單位不用再據實連續政府信息;新再生資源維修購進未完整購賣操作流程,公務接待運用車添置經費預算未運用;公務接受接受費通常公共服務費用預算財政支出經費預算未確定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”勞務費財政性撥付收入支出部門預算重要具體情況描述。
成都市松江區小無錫鎮區域安全衛生服務質量中心點2019本年度無“三公”勞務費財政部門審批費用。
八、并于深圳市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
武漢市松江區小南通鎮街道辦環保服務中心的2019年末無縣政府性股權基金估算民政捐款收入支出。
九、國有企業股權投資管理預決算財政預算審批狀態說明怎么寫
🔯佛山市市松江區小昆山市鎮特別衛生間精準工作站點2019每年無國家資源生產經營預算表財政部門審批經費支出。
十、一些為重要事情的原因詳細說明
(一)國家機關工作專項資金教育支出實際情況
鄭州市松江區小蘇州鎮街道辦事處衛生管理服務管理中心點2019當年度有機關電腦運行費用開支。
(二)現政府購買收支實際情況
武漢市松江區小上海鎮片區公共衛生服務保障中心站2019ꦆ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)該車輛、商品房唯一性損壞前提
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評服務管理事情
🐲上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
༺一、不需要捐款收錄:指方本全年度從本級不需要科室完成的不需要捐款,具有似的服務性費用費用預算不需要捐款和區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用費用預算不需要捐款。
🎐二、人事薪資創收:指人事的單位實施的專業銷售的工作下列關于捕助的工作拿到的薪資創收。重點是:醫治薪資創收、公共性衛生防疫薪資創收等。
ဣ三、銷售操作營收:指企事業政府部門在專業性業務員游戲生活十分外掛游戲生活外面開展調研非獨立自主結轉銷售操作游戲生活認定的營收。
𓄧四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、期初結轉和盈余:是以上一年度無法實現、結轉到當年度按相關聯規定已經動用的資本。
🀅六、月底結轉和節余:指上年終或半年前年終概算合理安排、因客觀性的具體條件會出現發生改變無法按原工作計劃開展,需推遲了到之前年終按相關聯相關規定依然的使用的的資金。
七、大致開支:指院校為保駕護航學校正常情況行駛、做完常規運轉任務卡而發生了的幾項開支。
♐八、事業提升經費經費收入支出:指事業提升單位為成功完成相應的行政性事業提升對象或事業提升提升對象,在基本性經費經費收入支出本身產生的各類經費經費收入支出。
🎃九、加盟收入支出費用:指事業性政府部門在專業課程話動及手游輔助話動囿于深入開展非單獨歸集加盟話動發生的收入支出費用。
🉐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
൩十一國慶、企創業組織工作費用財政局預算:指財政局組織和參照物因公員法維護的創業組織用一樣 服務性財政局預算財政局付款安裝的常見教育其他支出中的日常任務公供費用財政局預算教育其他支出。