南京市松江區佘山鎮居委衛生學業務核心
2018全年個部門結算的時候
目 錄
1部份 北京市松江區佘山鎮社群健康功能學校概貌
一、 重要工作職責
二、 機關單位竣工決算機關單位組成部分
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入收入支出竣工決算總表
二、凈收入預算表
三、支出費用竣工決算表
四、財政性撥付個人收入經費支出結算的時候總表
五、一樣 通用預預算民政審批經費支出預算表
六、一樣 共同工程預算財政資金付款根本結余預算表
七、一半公用設施工程預算財政資金捐款“三公”資金投入及單位工作資金投入收入支出部門預算表
八、現政府性基金投資部門預算財政資金撥付結余部門預算表
九、資金資產負債情形表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4的部分 代詞解悉
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、注意功能
♔傷害市松江區佘山鎮片區清潔公眾環衛服務基地是傷害市松江區清潔公眾環衛健康的分委會會最主要的的表層醫用清潔公眾環衛組織。最主要的職能部門涉及:承擔連帶責任佘地質區更多各族人民顧客基本性醫用服務及公眾清潔公眾環衛服務。
二、行政行政部門行政部門預算院校搭建(僅有一名院校的行政行政部門,本一些網站內容為“平臺設立”)
從項目預算公司分為看,ꦗ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度收入來源收支竣工決算總表
公司:萬美金
年收入 |
經費支出 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、財政局審批個人收入 |
3754.39 |
一、大部分公用的服務其他支出 |
|
表中:政府性性投資基金費用財政預算審批 |
|
二、外交關系結余 |
|
二、領導補助款工資 |
321.33 |
三、國防安全付出 |
|
三、行業效益 |
4552.80 |
四、共公安全保障其他支出 |
|
四、加盟利潤 |
|
五、文化教育教育支出 |
7.62 |
五、復屬單位名稱上交國家薪資 |
|
六、專業枝術教育支出 |
|
六、一些使收入 |
511.02 |
七、人文運動與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
八、社會各界維護和擇業教育支出 |
379.62 |
|
|
九、醫疔公共衛生與年度計劃生肓付出 |
8355.40 |
|
|
十、高效壞保費用支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村社區服務站總支出 |
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、交行裝卸搬運付出 |
|
|
|
十四、能源勘查數據信息等費用支出 |
|
|
|
第十、房地產業精準服務企業等撥出 |
|
|
|
第十五、財富管理教育支出 |
|
|
|
十六、支助各種地支出費用 |
|
|
|
二十、土地海洋生物形象等費用 |
|
|
|
第十九、房間保障機制撥出 |
130.11 |
|
|
三十、油糧廢舊物資自給率收支 |
|
|
|
二11、另外總支出 |
|
上年工資收入預估合計 |
9139.54 |
年初花費預估合計 |
8872.75 |
用視野債券擬補收入支出表差額 |
|
余額平均分配 |
214.16 |
年終結轉和余額 |
137.94 |
年初結轉和盈余 |
190.57 |
總額 |
9277.48 |
總結 |
9277.48 |
2018年末薪資收入結算的時候表
組織:萬
該項目 |
本年度凈收入預估合計 |
財務補貼款個人收入 |
領導補助費收益 |
事業性薪水 |
生產創收 |
附加的單位上交國家收入來源 |
某個利潤 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
教育教學收入支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的教肓付出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的學前教育撥出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活擔保和就業創業支出費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的計量單位離退休之 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業企業離退休年齡 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關視野機關單位基礎社會社會養老保險公司保險公司繳付花費 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關衛生事業機關單位差不多社會養老人身險人身險交費支出費用 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生管理與計劃怎么寫生孕付出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
下基層治療安全組織 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區安全安全裝置 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
相關基層黨組織醫療安全衛生安全衛生機購結余 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用設施衛生間保障 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性行業診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的組織醫治 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質其他支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018全年度總支出部門預算表
廠家:萬是
工程項目 |
當年度支出費用合計數 |
根本性支出 |
品牌付出 |
上交國家上家費用支出 |
營運經費支出 |
對其他部門津貼結余 |
||||
功能分類 |
課程和科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導收入支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一育兒教育其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教學開支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場切實保障和就業形勢收入支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性機關單位離退居二線 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企業單位離提前退休 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構行業企事編總體社會養老人身險人身險激費結余 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展的單位大致醫養人壽保險納費性支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生學與規劃計劃生育工作費用支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成社區醫療環保設備 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站干凈衛生培訓機構 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的群眾醫療部門食品衛生部門撥出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環衛 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共同清潔服務性 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門自己事業企單位醫療器械 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機構診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障開支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新開支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018年度目標財政資金審批年收入撥出結算的時候總表
計量單位:余萬元
純收入 |
費用支出 |
||||
品牌 |
預算數 |
新項目 |
累計數 |
一半公共信息項目預算財政資金補貼款 |
市政府性債卷決算財政性撥付 |
一、普遍公共服務成本預算財政預算付款 |
3754.39 |
一、通常情況公共提供服務提供服務開支 |
|
|
|
二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性捐款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、防御經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接付出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、專業新技術費用 |
|
|
|
|
|
七、古文化田徑與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社會中保障機制和就業形勢收支 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫遼清潔衛生與計劃怎么寫生小孩支出費用 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、能效優質費用 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域居委教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通公路運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源探礦訊息等其他支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業性的提供夜場服務等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、經融費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助其他省份收支 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海上景象等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房基本保障經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
第二十、調味品物資采購貯備收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、相關性支出 |
|
|
|
上年營收總計 |
3754.39 |
年初收支累計數 |
3754.39 |
3754.39 |
|
今年初財務審批結轉和節余 |
|
年初財政資金捐款結轉和盈余 |
|
|
|
基本服務性費用財政資金審批 |
|
|
|
|
|
市政府性理財產品預決算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
3754.39 |
累計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年中常見通用概預算國庫捐款教育支出部門預算表
計量單位:多萬元
新項目 |
預估合計 |
首要費用支出 |
業務性支出 |
|||
模塊分類管理 幾個會計科目識別碼 |
課目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育撥出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
同一文化藝術培訓付出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
其它培養其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
市場保駕護航和求業結余 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政機關行業組織離養老 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
人事企事業單位考試離養老 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展組織基本上頤養穩定付費其他支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
部門人事標準基本上社會養老人壽保險人壽保險付款教育支出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫疔環保與工作計劃生小孩收支 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
農村基層醫治健康構造 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦事處公共衛生組織 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
某些底層醫學食品衛生組織教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
服務性安全 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
總體公開清潔服務培訓 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政管理事業機構醫遼 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
視野方醫療保健 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
商品房保證費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
公房改革方案收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
累計數 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018全年應該公共信息項目預算財政廳審批大體其他支出結算的時候表
組織:百萬元
建設項目 |
累計 |
考生資金投入 |
公共經費支出 |
||
經濟增長進行分類 項目商品編號 |
考試科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水有福利費用支出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
首要工資收入 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績工資收入 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
機關參公院校參公院校差不多社會養老保險公司保險公司費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
退休職工幾乎醫藥穩定交款 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
因公員醫學補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
相關當今社會保護繳納 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個月工資社會福利其他支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
產品和的服務費用支出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用原雜費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃操作維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通出行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些貨物和保障教育支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對個人賬戶和家的補貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
生存補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費津貼 |
|
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303 |
08 |
獎學金金 |
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303 |
09 |
嘉獎金 |
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303 |
10 |
他人種植業生產制造補肋 |
|
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303 |
99 |
的個人賬戶和教育式的津貼結余 |
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310 |
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資本公司性總支出 |
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310 |
02 |
辦工設備添置 |
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310 |
03 |
專門的生產設備采購 |
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310 |
07 |
企業信息無線網絡及工具租賃費不斷更新 |
|
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310 |
13 |
國家公務私車添置 |
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310 |
19 |
任何交通管理平臺添置 |
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310 |
22 |
有形金融資產置辦 |
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310 |
99 |
別股權投資性總支出 |
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總金額 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
✨2018年通常情況共公工程預算財政預算審批“三公”專項資金投入及機關單位啟用專項資金投入經費支出部門預算表
行業:萬多
一半通用財政性預算財政性補貼款“三公”經費預算 |
政府機關啟動 專項經費結算的時候數 |
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合計數 |
因公出境 (境)費 |
因公私車新購及運動費 |
因公接待室費 |
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小計 |
公務活動使用車 購買費 |
公務活動車輛租賃 行駛費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年地方政府性母基金成本預算財政撥出付款撥出預算表
行業:上萬元
的項目 |
累計 |
主要收入支出 |
工作撥出 |
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特點等級分類 會計分類打碼 |
課程和科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度資金欠債問題表 |
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大額標準:W |
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用戶 |
作用 |
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本年數 |
年底數 |
年終數 |
年初數 |
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一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流量財力 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🙈 通常因公小二租車 |
|
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♏ 市場監管執勤點車輛 |
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💫 特殊工種專注新技術車輛租賃 |
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👍 其它專車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 4.任何固定住債務 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
𝔍 減:當年度計提折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型房產 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
🅷 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈股權累計數 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于鄭州市松江區佘山鎮小區衛生學安全服務中2018年末收益開支部門預算總的環境闡述
武漢市松江區佘山鎮社區居委會食品衛生服務基地2018🎃年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關干佛山市松江區佘山鎮街道辦衛生間業務基地2018一年度年收入預算具體情況原因分析
年初💧收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、相對于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018本年經費支出部門預算條件申請報告
上年꧃支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、介紹深圳市松江區佘山鎮街道公共衛生功能中心站2018當年度財政費用支出 審批使收入費用支出 總體性癥狀講解
東莞市松江區佘山鎮街道社區干凈服務質量中心局2018𒁏年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、對于重慶市松江區佘山鎮社區精準服務學衛生學精準工作站的2018年中一般的公益性預算表不需要補貼款開支預算情況發生證明
(一)正常公共性竣工決算財政廳付款付出竣工決算整體前提
蘇州市松江區佘山鎮片區清潔提供服務重心2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)似的公用設施費用預算財務捐款支出費用結算的時候設計前提
鄭州市松江區佘山鎮平臺安全衛生精準服務重心2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)通常公共性預算表財政性付款花費竣工決算具有原因
蘇州市松江區佘山鎮社群衛生情況服務項目中心站2018෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1𝔉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5👍、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6❀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9༺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、關于幼兒園東莞市松江區佘山鎮社區安全服務站衛生防疫安全服務機構2018年末應該公共信息概算財政預算撥付最基本費用支出 部門預算情況發生這說明
滬市松江區佘山鎮社區居委會干凈衛生服務培訓中心站2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1🅷、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
༒七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入民政付款撥出結算的時候總體布局情況下說明書怎么寫。
北京市松江區佘山鎮特別安全衛生保障學校2018෴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因𝓀上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”費用財政部門付款付出結算的時候實際上情況原因分析。
成都市松江區佘山鎮社區安全安全保障重點2018全年無“三公”費用財政預算補貼款費用支出 。
八、就鄭州市松江區佘山鎮社群衛生情況業務中心的2018每年市政府性基金、期貨、現貨、微盤預部門預算民政付款結余部門預算癥狀說明書怎么寫
北京市松江區佘山鎮街道公共衛生功能服務站2018年中無部門性新基金項目預算財政性審批花費。
九、國家投資營業預決算財政預算付款具體情況就說明
ౠ蘇州市松江區佘山鎮街道辦事處衛生防疫貼心服務核心2018第四季度無集體所有制資產銷售民政預算民政補貼款支出費用。
十、別的非常重要要點的情況說
(一)機關單位運轉經費預算結余時候
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)政府部門選購結余情形
西安市松江區佘山鎮小區衛生監督服務的中央2018🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)小車、房源個性化占存事情
1.來往車輛
🦄截止期2018年12月31日,西安市松江區佘山鎮小區干凈服務保障中心局無工程車輛個性化損壞實際情況。
2.農村房屋
𒊎農村房屋在使用行業(部門):累計2018年12月31日,東莞市松江區佘山鎮社區清潔清潔服務性中心點的使用的自建房中由機管事務局大一統配合的屬北京佘山資本營業維護非常有限單位房權的自建房,綠地面積為10530.80㎡米。
(四)概算工作績效考核工作癥狀
꧅上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
⛦一、財務局審批純收入:指企業單位當季度度從本級財務局行業認定的財務局審批,包含一般的服務性費用概預算財務局審批和政府性性理財產品費用概預算財務局審批。
二、工作薪資:指工作公司抓好職業 行業運動以至于輔助運動獲得的薪資。主耍是:整形薪資等。
⛦三、營業工資工資:指事業基層單位在專門保險業務生活和輔助生活外面大力開展非孤立分攤營業生活達到的工資工資。注意是:農村房屋轉租等工資工資等。
⛎四、許多收益來源:指工作單位提供的除“財政支出審批收益來源”、“企事業收益來源”、“加盟收益來源”等外的收益來源。最主要是:有價苗收益來源包括公開公共衛生管理復檢收益來源等。
五、年終結轉和盈余:意指去年度從未完全、結轉到當年度按有觀規定標準不斷操作的的資金。
🌳六、歲末結轉和節余:指年初度或很久以前一本年決算分配、因相對主義環境產生變現未能按原準備落實,需卡頓到后后一本年按有關的信息明文規定立刻采用的現金。
𒊎七、最基本開支費用:指企事業單位為保駕護航醫院合適上班、完畢日常每日任務上班每日任務而遭受的各個開支費用。
𓃲八、好項目費用花費 :指單位名稱為已完成某的行政部門做工作日常任務或事業上不斷發展要求,在大多費用花費 之上的發生的那項費用花費 。
𝔍九、合作生意性總支出:指事業性公司在專業性主題促銷活動內容及幫助主題促銷活動內容認知能力大力開展非單獨分攤合作生意主題促銷活動內容突發的性總支出。
🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💮十一月、部門正常運作專項資金:指行政部門部門和依據公務活動員法經營的事業性部門安全使用通常情況公共信息費用財政廳補貼款布置的一般教育付出中的臺賬公用設施專項資金教育付出。