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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區九亭鎮片區衛生防疫工作心中

2019本年度結算的時候

 


目  錄

 

第1 一些 北京市松江區九亭鎮社區工作基地環衛工作基地概述

一、主要是職責范圍

二、設備快速設置

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、營收支出費用結算的時候總表

二、盈利竣工決算表

三、經費支出部門預算表

四、財政廳補貼款盈利費用竣工決算總表

五、通常情況下共同估算財政部門補貼款支出費用竣工決算表

六、常見公用概算財政局補貼款主要費用支出 竣工決算表

七、通常情況公用項目預算財政局付款“三公”資金投入及政府部門操作資金投入收入支出部門預算表

八、政府部性債券工程預算財政部門捐款性支出竣工決算表

九、股本流動負債情況表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4、有些 代詞解釋


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要職責權限

集區域預防、養護、醫療機構、治愈、安全健康教肓及計劃方案養育技術應用的指導六位合一管理職能。

二、組織 安裝

🦹根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019每年收入水平收支預算總表

企事業單位:萬美金

利潤

其他支出

活動

結算的時候數

創業項目

結算的時候數

一、般公益性財政部門預算財政部門付款使收入

4421.60

一、基本公共售后服務售后服務費用

 

二、政府部門性債卷概預算財政部門撥付凈收入

 

二、外交史收入支出

 

三、上級領導津貼工資收入

 

三、防御教育支出

 

四、事業單位薪資

7788.02

四、公用設施衛生花費

 

五、生意薪資收入

 

五、教育學校收入支出

6.94

六、附設基層單位上交創收

 

六、科學合理科技撥出

 

七、其他凈收入

10.55

七、文化藝術文旅田徑與傳媒廣告撥出

 

 

 

八、的社會安全保障和自主創業開支

4.88

 

 

九、干凈健康保健付出

12003.32

 

 

十、環保健康環保健康撥出

 

 

 

十一國慶、村鎮社區居委會付出

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

十四、鐵路交通貨物運輸開支

 

 

 

十四、自然資源勘測新信息等開支

 

 

 

15場、工業服務質量業等其他支出

 

 

 

第十五、風險管控收支

 

 

 

十二、支援相關地域支出費用

 

 

 

18、大自然教育資源海洋資源氣象觀測等費用

 

 

 

十八、租賃房服務保障付出

117.46

 

 

二是、調味品物資供應收儲費用

 

 

 

二國慶、氣象災害防止及突發操作收入支出

 

 

 

二十三、許多性支出

 

當年度薪資自動求和

12220.17

上年其他支出預估合計

12132.60

用企業債券補充出入差額

 

盈余計算

75.70

今年初結轉和盈余

 

年初結轉和余額

11.87

總額

12220.17

累計

12220.17


2019財政年度使收入部門預算表

公司的:70萬

品牌

年初薪水合計數

財務審批工資

上級部門補貼費營收

參公個人收入

生產經營納入

附設企業單位上交國家工資

相關薪資

 

功能分類
科目編碼

專業科目公司名稱

 
 

預估合計

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

學前教育結余

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

訪學及課程培訓

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  技術培訓教育支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社會存在后勤保障和畢業生就業支出費用

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關衛生事業計量單位離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業機構離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

衛生監督鍵康費用

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層黨組織醫療管理干凈單位

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  省份社區服務中心衛生監督醫院

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公用安全

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  基本上公共性衛生監督服務項目

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

房間基本保障花費

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

住宅改革創新付出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  公房公積金貸款

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019年中收入支出竣工決算表

院校:萬塊人民幣

新項目

上年花費累計數

基本的費用

項目流程支出費用

上交上司開支

合作經營結余

對其他企事業單位補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

總金額

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

育兒教育付出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

教育培訓及教育培訓

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  訓練花費

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

中國社會保駕護航和專業教育支出費用

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政部門事業企業企業離退休年齡

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  企事業機構離退居二線

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

干凈衛生綠色開支

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

底層診療環境衛生公司

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  旅游城市街道辦事處安全衛生平臺

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公用設施干凈衛生

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  常規公共性衛生售后服務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

個人住房后勤保障總支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

租賃房教育體制改革經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  房產個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019本年財政資金撥付納入收支結算的時候總表

行業:萬多

利潤

費用支出

工作

部門預算數

投資項目

加總

一般來說公開財政資金預算財政資金補貼款

人民政府性私募基金概預算財政廳付款

一、常見通用費用預算國庫撥付

4421.60 

一、一般來說公共的服務的服務花費

 

 

 

二、部門性理財產品預決算不需要撥付

 

二、外交活動收入支出

 

 

 

 

 

三、國防教育教育支出

 

 

 

 

 

四、公開人身安全總支出

 

 

 

 

 

五、培養開支

 

 

 

 

 

六、科學課技術費用

 

 

 

 

 

七、古文化休閑旅游體育類與傳媒業其他支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟有保障和人才需求開支

4.88

4.88

 

 

 

九、安全正常撥出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節約干凈開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民區域開支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十五、交通費運輸業總支出

 

 

 

 

 

十四、資原堪探信息等撥出

 

 

 

 

 

第十三、商業樓精準快餐業等性支出

 

 

 

 

 

十五、風險管控經費支出

 

 

 

 

 

十二、捐助各種地域經費支出

 

 

 

 

 

18、那自然教育資源海洋環境氣象臺等撥出

 

 

 

 

 

第十九、公寓房擔保結余

117.46

117.46

 

 

 

二是、糧油加工工程設備與物資的儲備量教育支出

 

 

 

 

 

二十一月、傷害有效預防及急救控制支出費用

 

 

 

 

 

二第十二、別收入支出

 

 

 

年初年收入合計數

4421.60 

年初支出費用預估合計

4421.60

4421.60

 

期初財政局捐款結轉和余額

 

月底財政資金審批結轉和節余

 

 

 

一、通常情況下公共性預決算不需要捐款

 

 

 

 

 

二、以政府性基金投資概算財政廳撥付

 

 

 

 

 

總金額

4421.60 

總金額

4421.60

4421.60

 

 


2019年基本上通用工程預算財政性撥付支出費用竣工決算表

組織:億元

的項目

累計

主要教育支出

活動其他支出

作用細分

科目必編寫代碼

學科種類

208

 

 

世界切實保障和就業問題開支

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政性視野院校離養老

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  事業院校院校離退休之

4.88

4.88

 

210 

 

 

衛生間建康其他支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基層黨組織醫療服務食品衛生企業

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  大都市居委安全平臺

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公用設施干凈衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  常規共同清潔衛生功能

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

公寓房維護開支

117.46

117.46

 

221 

02 

 

租賃房機構改革總支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  商品房公積金

117.46

117.46

 

總計

4421.60

4207.64

213.96

 


2019本年一般的共公預算國庫補貼款基礎費用預算表

  政府部門:W

項目

自動求和

師經費預算

公用設施費用

生活分類整理

課程識別碼

專業科目分類

301

 

很大打工族薪資特權經費支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  最基本薪水

527.98

527.98

 

301

02

  津貼補帖補帖

246.12

246.12

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食補助款費

167.62

167.62

 

301

07

  工作績效年薪

1785.14

1785.14

 

301

08

部門事業心標準總體養老金金保險金繳納

424.20

424.20

 

301

09

專職年金激費

192.92

192.92

 

301

10

員工根本醫療器械保險費用付費

229.20

229.20

 

301

11

公務活動員醫療機構經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

其他的社會性服務網上繳費

30.94

30.94

 

301

13

房間社保公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  各種基本工資待遇金花費

201.18

201.18

 

302

 

商品是和產品開支

280.00

 

280.00

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理制度費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務到訪費

 

 

 

302

18

  專業化產品費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門的燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  授權委托業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  因公出行運動保養費

 

 

 

302

39

  各種公路網價格

 

 

 

302

40

  稅金及擴展費

 

 

 

302

99

  同一物品和業務經費支出

 

 

 

303

 

對每個人和人家的補貼政策

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補帖

 

 

 

303

07

  醫學費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

小編農林制作補肋

 

 

 

303

99

  其他的對個體和企業的補貼金

 

 

 

310

 

股權投資性費用支出

 

 

 

310

02

  企業辦公設施添置

 

 

 

310

03

  專用工具機 購買

 

 

 

310

07

  信息內容微信網絡及pc軟件購置費版本更新

 

 

 

310

13

  因公買車置辦

 

 

 

310

19

  其它客運器具采購

 

 

 

310

21

  古物和陳列設計品添置

 

 

 

310

22

  隱形資金采購

 

 

 

310

99

  其余股權投資性總支出

 

 

 

自動求和

4207.64

3927.64

280.00

 


2019年中似的公共服務概預算不需要補貼款“三公”資金投入及工商登記作業資金投入費用支出 預算表

機構:上萬元

平常公開成本預算民政審批“三公”專項經費

單位執行

專項資金部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

公務活動小二租車添置及進行費

國家公務接受費

小計

公務活動車輛使用

添置費

因公買車

運轉費

費用數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

費用數

預算數

預算表數

預算數

估算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019本年度鎮政府性資金成本預算財政局審批付出結算的時候表

的單位:萬美金

新項目

預估合計

大多費用

工程經費支出

的功能分類整理

會計科目簡碼

課目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度凈資產債務情況報告表

 

 

累計額院校:萬美金

 

總數

價格

月初數

年初數

本年數

半年度數

一、房產加總

——

——

2613.81

3361.76

   (一)進出債務

——

——

1483.07

2247.79

   (二)比較固定股權

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🦄                2.通用版生產設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

﷽                     各舉:(1)配送車輛(輛)

1

1

16.54

16.54

⛎                                 通常情況因公用車的

 

 

 

 

𓆏                                 聯合執法執勤點買車

 

 

 

 

꧑                                 特中非常專業的技術車輛

 

 

 

 

🍎                                 的專用車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

𓃲               4.另外特定債務

——

——

 

 

ܫ        減:總共使用攤銷及減值開始準備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)長久控股權創業

——

——

 

 

   (四)常期債卷投入

——

——

 

 

   (五)現建工程項目

——

——

 

 

   (六)有形財產

——

——

 

14.50

♒        減:連續攤銷

——

——

 

0.48

   (七)其他股本

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

920.20

1556.19

三、凈債務總計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、并于蘇州市松江區九亭鎮街道社區衛生業務學業務機構2019每年利潤支出費用竣工決算總體設計的情況這說明

杭州市松江區九亭鎮居委清潔安全服務核心2019🅰年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、對鄭州市松江區九亭鎮居委干凈精準服務管理中心2019季度營收預算狀況證明

本年度꧋收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、關于幼兒園東莞市松江區九亭鎮片區環保保障中心點2019年終費用支出 竣工決算狀況代表

當年度𝓀支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、光于武漢市松江區九亭鎮特別衛生防疫提供服務重心2019當年度財政收支審批凈收入收支整體情況報告表示

濟南市松江區九亭鎮社區服務項目中心站安全服務項目中心站2019🙈年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、介紹廣州市松江區九亭鎮小區安全服務培訓公司2019半年度大部分服務性工程預算財政資金審批付出部門預算情況發生證明

(一)似的公共服務費用預算財政部門付款花費結算的時候整體來說具體情況

滬市松江區九亭鎮居委會安全服務質量管理中心2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)基本公共服務費用預算財政性撥付總支出結算的時候結構特征情形

東莞市松江區九亭鎮片區清潔衛生提供服務管理中心2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)普遍共公概預算民政撥付費用支出 部門預算準確環境

廣州市松江區九亭鎮社區服務質量站環衛服務質量中央2019💯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2꧃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3𝄹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4𒐪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、并于西安市松江區九亭鎮社區居委會安全的服務網的2019年末正常公益性預算表財政收支付款總體收支預算環境說

佛山市松江區九亭鎮街道衛生間服務培訓中心的2019🌊年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1🍃、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

𝄹七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

𒆙廣州市松江區九亭鎮社區提供服務學衛生學提供服務管理中心2019年度目標無“三公”接待費財政部門撥付付出。

八、更多重慶市松江區九亭鎮社區服務于中央環境衛生服務于中央2019第四季度政府辦公室性基金投資費用預算民政捐款結余部門預算狀況說

武漢市松江區九亭鎮街道辦環衛功能中心站2019年終無相關部門性私募基金概算財務付款總支出。

九、集體所有制投資者管理估算財政支出審批狀態反映

💎傷害市松江區九亭鎮街道社區安全衛生服務保障中心站2019全年度無國有土地投資者合作經營項目預算財政廳捐款支出費用。

十、一些非常重要應當的情況發生介紹

(一)機關事業單位電腦運行專項資金其他支出前提

傷害市松江區九亭鎮平臺衛生監督功能中央2019季度三聚氰胺樹脂關執行經費支出費用支出費用。

(二)政府機構購買付出環境

鄭州市﷽松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)車量、房屋面積比較特殊使用率情況發生

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核安全管理情況下

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本企事業單位創建了以下幾點概概算業績考核考核維護問責制度:松江區九亭鎮街道辦公共衛生服務培訓學校概概算業績考核考核維護作業機能,全環節業績考核考核維護具體實施癥狀🅷:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦬ一、財務廳支出付款收益:指機構上當年度從本級財務廳支出行業要先拿到的財務廳支出付款,以及一般的公用設施民政局民政預算財務廳支出付款和政府辦公室性投資基金民政局民政預算財務廳支出付款。

﷽二、企業發展盈利:指企業發展企業單位抓好技術行業行動以至于輔助制作行動獲得的盈利。基本是:醫療機構及共公衛生情況盈利等。

三、一些納入:指計量單位要先拿到的除“財務捐款納入”、“事業上的納入”、“運作納入”等在內的納入。

四、月初結轉和余額:是以去年度暫未做完、結轉到本年度按關與標準以后應用的資源。

🐼五、年底結轉和節余:指上財政季度或從前財政季度概算合理安排、因從客觀標準有的變化無非按原計劃方案方案,需延期到時候財政季度按相關的英文法律規定立即選用的項目資金。

六、基本的性費用:指方為保證單位正常的行駛、來完成每天事情任務卡而情況的基本性費用。

🍬七、工程項目收支:指方為到位某的人事部門本職工作主線任務或事業發展方向對方,在總體收支本身情況的幾項收支。

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