南京市松江區九亭鎮社群健康產品中心的
2018本年度部門管理預算
目 錄
一是部位 武漢市松江區九亭鎮特別衛生管理提供服務辦公室局簡況
一、其主要職權
二、部位部門預算廠家構造
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源花費竣工決算總表
二、凈收入預算表
三、開支預算表
四、國庫付款效益付出預算總表
五、尋常公共性工程預算財政預算補貼款結余預算表
六、正常共同成本預算不需要審批常見收入支出竣工決算表
七、平常服務性費用財政費用補貼款“三公”事業費及國家機關加載事業費費用竣工決算表
八、市政府性債券概預算財政性審批收入支出預算表
九、房產欠債情況發生表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點部位 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍工作職責
集街道以防、保養、醫療機構、康復訓練、綠色幼小銜接及記劃生孩技木命令六位分立式權責。
二、結構設定
🦂根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
༒第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年薪資收入撥出部門預算總表
機關單位:多萬元
收益 |
教育支出 |
||
的項目 |
部門預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、財務補貼款收錄 |
4016.02 |
一、基本服務性性服務性花費 |
|
當中:政府機關性理財產品國庫預算國庫補貼款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
二、上級領導補貼工資 |
143.00 |
三、中國軍事收支 |
|
三、工作凈收入 |
5286.32 |
四、公用設施可靠經費支出 |
|
四、生產純收入 |
|
五、的教育經費支出 |
5.30 |
五、附加標準上交純收入 |
|
六、生物學新技術費用 |
|
六、相關營收 |
1476.93 |
七、歷史文化休育與媒體收入支出 |
|
|
|
八、社會性維護和就業問題經費支出 |
709.12 |
|
|
九、醫治環保與打算生二胎費用 |
10070.93 |
|
|
十、節能技術做到低碳環保收支 |
|
|
|
十一國慶、成鄉區域花費 |
|
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、交通費運輸車付出 |
|
|
|
十四、資源性探礦產品信息等其他支出 |
|
|
|
十四、商業圈的服務企業等經費支出 |
|
|
|
第十五、金融服務費用支出 |
|
|
|
十八、經濟援助其它的國家收入支出 |
|
|
|
二十、國土局海洋生物氣候等總支出 |
|
|
|
十八、租賃房得到保障付出 |
1.41 |
|
|
四十、糧油食品廢舊物資存量性支出 |
|
|
|
二11、別的開支 |
|
本年度工資收入預估合計 |
10922.27 |
本年度經費支出總計 |
10786.76 |
用視野資金挽回收入支出表差額 |
|
余額分配權 |
139.79 |
今年初結轉和盈余 |
4.28 |
月底結轉和節余 |
|
共計 |
10926.55 |
總結 |
10926.55 |
2018年終年收入結算的時候表
機關單位:萬美金
頂目 |
本年度年收入總金額 |
民政補貼款使收入 |
上家補貼費薪資收入 |
事業上的營收 |
開盈利 |
加盟院校上交國家效益 |
其余收入來源 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
教育教學付出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及專業培訓 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教學開支 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界擔保和專業教育收入支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成計量單位離退體 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上企事業單位考試離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性廠家大致養老服務商業險激費經費支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔環衛與計劃書生肓其他支出 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基成醫院清潔貸款機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道干凈醫療機構 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
其它基層員工醫學清潔貸款機構付出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體通用衛生情況售后服務 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業政府部門醫疔 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業廠家醫遼 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保護支出費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型收支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018年終收入支出部門預算表
公司:百萬元
工程項目 |
當年度收支預估合計 |
總體支出費用 |
工程性支出 |
上交國家上一級收入支出 |
企業經營費用支出 |
對加盟公司的補貼金費用 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導花費 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及培訓學習 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓付出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保障機制和就業問題教育支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業的單位退休年齡 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業廠家離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關工作企業單位差不多社會養老保費繳付結余 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生防疫與設計發育性支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院診療清潔衛生醫院 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區街道公共衛生企業 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基本醫療保障公共衛生醫療機構花費 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公開干凈衛生業務 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性組織社區醫療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房質量保障花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房制度改革撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018半年度財政資金捐款薪水支出費用竣工決算總表
機關單位:70萬
薪資收入 |
撥出 |
||||
頂目 |
預算數 |
項目流程 |
累計 |
尋常公共信息估算財政支出審批 |
政府機構性基金投資工程預算財政廳捐款 |
一、一般來說公開工程預算財政預算審批 |
4016.02 |
一、通常公共信息服務保障支出費用 |
|
|
|
二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳撥付 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠花費 |
|
|
|
|
|
五、教學結余 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學課技術設備費用支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化軍事體育與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性得到保障和就業前景支出費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫療服務環衛與預計孕育撥出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、低碳環保性其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村特別結余 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、道路車輛運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源堪探產品信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十、商務服務業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助各種的地區結余 |
|
|
|
|
|
18、土地資源淺海氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、往房得到保障收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
2、調味品工程設備儲備量經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、許多收入支出 |
|
|
|
上年工資收入加總 |
4016.02 |
年初付出加總 |
4016.02 |
4016.02 |
|
期初財務撥付結轉和節余 |
|
年終財政預算審批結轉和余額 |
|
|
|
一般來說公用概預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
相關部門性投資基金成本預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4016.02 |
總共 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018第四季度基本公益性概預算國庫補貼款教育支出竣工決算表
方:萬
內容 |
自動求和 |
核心性支出 |
樓盤收支 |
|||
工作總類 課程和科目項目編碼 |
學科名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓其他支出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
教育培訓及教育培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
培訓學習收入支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社交保障機制和就業形勢花費 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業計量單位計量單位養老金 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
工作政府部門離退體 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
機關機構自己事業機構最基本關于養老地產個人養老保險金手機繳費結余 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生防疫與籌劃生殖費用支出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基層工作醫藥干凈衛生企業 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站安全組織機構 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
各種面層醫療學校衛生防疫學校其他支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公開公共衛生管理 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
總體工作性健康工作 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政部門事業心公司醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展基層單位醫遼 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
往房保證開支 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改善收支 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
累計 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018本年度普通共公部門預算財政費用支出 審批常規費用支出 部門預算表
企業單位:上萬元
投資項目 |
加總 |
的人員事業費 |
公供專項資金 |
||
城市發展區分 專業科目商品編號 |
幾個會計科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利微信花費 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
關鍵基本工資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
企事業上的計量單位事業上的計量單位關鍵養老服務安全費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳納 |
|
|
|
301 |
10 |
教職工大多醫遼保險公司付款 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補助款交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會化切實保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房房貸公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種工薪獎勵付出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
的商品和貼心服務支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待用車的程序運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通銀行保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動費 |
|
|
|
302 |
99 |
的產品和售后服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對私人和的家庭的補貼費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農牧業產量補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
別的個人的和家中的補貼金性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室主設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型環保設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息在線及小軟件采購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其它公路交通APP新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形基金購買 |
|
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310 |
99 |
其他的金融資本性收支 |
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合計數 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018月度一般的公共信息費用財政廳補貼款“三公”資金投入及工商登記操作資金投入總支出結算的時候表
計量單位:萬是
通常情況公開費用預算不需要審批“三公”專項經費 |
政府機關操作 事業費竣工決算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛租賃置辦及正常運行費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
公務接待車輛租賃 采購費 |
公務活動車輛 正常運行費 |
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概預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
2018全年鎮政府性資金費用財政資金補貼款費用部門預算表
機構:萬塊
的項目 |
合計數 |
總體付出 |
項目流程支出費用 |
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基本功能類型 管理費用商品代碼 |
題目品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年股權外債狀況表 |
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余額計量單位:萬美元 |
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量 |
使用價值 |
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年終數 |
年終數 |
期初數 |
年底數 |
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一、股權合計數 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流量財產 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)進行固定金融資產 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
ꦿ 似的因公車輛 |
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🌠 監察交警執法車輛 |
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꧂ 特殊專業的技術工藝車輛租賃 |
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♍ 各種車輛租賃 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
🦄 4.其他的一定債務 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
🎃 減:累計額折舊率及減值備考 |
—— |
—— |
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(三)經常性投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)在修建工作 |
—— |
—— |
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(五)無形之中股本 |
—— |
—— |
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🍰 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外的債務 |
—— |
—— |
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二、外債累計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、關干廣州市松江區九亭鎮片區環衛售后服務機構2018年終納入付出總體設計癥狀說明書怎么寫
昆明市松江區九亭鎮社區服務的站清潔服務的重心2018𒀰年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、有關于鄭州市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生售后服務重心2018年末工資收入竣工決算具體情況這說明
當年度🅘收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、相關廣州市松江區九亭鎮小區清潔衛生服務于基地2018全年開支竣工決算實際情況原因分析
當年度🌱支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、并于南京市松江區九亭鎮社區網站干凈業務機構2018年度目標財政局撥付個人收入收入支出環境承載力問題表明
濟南市松江區九亭鎮社區服務性站衛生學服務性中央2018⛎年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、就西安市松江區九亭鎮區域衛生監督精準服務網站站2018全年通常實際情況下通用項目預算不需要審批總支出竣工決算實際情況介紹
(一)應該公用費用財政廳付款結余總體性時候。
鄭州市松江區九亭鎮片區衛生管理產品核心2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)普遍公眾項目預算國庫補貼款總支出部門預算結構特征事情。
鄭州市松江區九亭鎮片區環保貼心服務服務平臺2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)大部分服務性概算財政部門捐款支出費用預算特定現狀。
北京市松江區九亭鎮街道辦清潔衛生服務質量機構2018✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1🐠、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6🐬、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、關與滬市松江區九亭鎮社群衛生間工作中間2018月度般共公概預算國庫補貼款首要費用竣工決算情況下說明書
濟南市松江區九亭鎮街道衛生學業務公司2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1ℱ、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
🅰七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
佛山市松江區九亭鎮街道食品衛生服務性中心局2018年末無“三公”勞務費財政局捐款性支出。
八、更多蘇州市松江區九亭鎮街道辦事處清潔服務質量重點2018一年度相關部門性貨幣基金財務預算財務捐款總支出結算的時候實際情況說
天津市松江區九亭鎮社區安全服務主清潔安全服務主2018年末無部門性理財產品概預算民政捐款費用支出
九、國有企業資源營運決算不需要審批狀態描述
♕傷害市松江區九亭鎮街道辦事處食品衛生業務管理中心2018當年度無公有資產管理開費用財政支出費用捐款支出費用
十、某些非常重要方式方法的情況下闡明
(一)行政機關加載資金性支出狀態。
2018年終杭州市松江區九亭鎮社群食品衛生業務中心點無機物關進行事業費收支。
(二)人民政府企業采購經費支出環境
2018❀年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)避免、屋房特俗占存時候
杭州市松江區九亭鎮片區環境衛生服務保障機構2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效工作管理原因
🤡上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🔯一、國庫捐款盈利:指方年初度從本級國庫單位部門提供的國庫捐款,主要包括似的公用項目費用預算國庫捐款和政府性性母基金項目費用預算國庫捐款。
🎃二、事業發展心使薪資來源:指事業發展心工作單位大力開展職業行業移動以及輔佐移動拿得的使薪資來源。主要的是:醫療機構使薪資來源。
ꦐ三、營業年收錄:指視野機構在專注業務量行為下列關于助手行為囿于開展調研非自己分攤營業行為爭取的年收錄。
🤪四、其余使薪水:指組織達成的除“不需要捐款使薪水”、“企事業使薪水”、“自主經營使薪水”等意外的使薪水。主耍是:成本使薪水等。
五、當年度結轉和余額:意指去年度無法來完成、結轉到當年度按有關系規則一直選擇的資本。
𒉰六、年終結轉和盈余:指年初度或己前第四季度概算具體安排、因客觀事實狀況產生發生改變沒有按原計劃表開展,需延緩到之前第四季度按關于 規定立刻運用的的資金。
七、主要收支:指公司為的保障結構常見運作、達成每天本職工作任務而形成的多種收支。
🐭八、的項目付出:指企教育事業單位為成功完成對應的行政部門工作上釣魚任務或教育事業進展總體目標,在大致付出外引發的幾項付出。
🔯九、運營的收支:指企事業行業在正規專業的活動形式及捕助的活動形式之余積極開展非獨立空間結轉運營的的活動形式進行的收支。
💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐭十一月、行業行駛資金投入:指行政監管行業和對比公務接待員法監管的參公行業適用普通共公決算財政性付款安排好的總體花費中的平日共公資金投入花費。