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2019年決算信息公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

南京市松江區洞涇鎮平臺清潔的工作站點

2019全年預算

 


目  錄

 

首個一些沈陽市松江區洞涇鎮平臺公共衛生的服務心中簡介

一、關鍵管理職能

二、培訓機構設置

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、工資收入花費竣工決算總表

二、年收入部門預算表

三、收支結算的時候表

四、財政預算付款盈利收入支出預算總表

五、通常情況公益性財務預算財務補貼款費用支出 竣工決算表

六、似的公益性概算財政預算捐款主要支出費用結算的時候表

七、一般來說公用設施費用財政性補貼款“三公”資金投入及機關單位行駛資金投入費用結算的時候表

八、政府機關性債券費用預算財務審批撥出竣工決算表

九、房產資產負債現象表

第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四號一部分 專有名詞解說


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分職責權限

🍬上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部門設立

選擇下列職責范圍,🌠上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年終使收入其他支出結算的時候總表

企業:萬余元

利潤

費用

頂目

部門預算數

該項目

結算的時候數

一、通常情況下公用成本預算民政付款收入水平

3373.74

一、普遍共同服務的教育支出

0

二、國家性基金投資概算財政廳捐款個人收入

0

二、外交史其他支出

0

三、上級部門補貼費營收

0

三、防御收入支出

0

四、人事效益

4431.27

四、通用平安付出

0

五、生意薪資

0

五、的教育費用

0

六、加盟部門上交使收入

0

六、哲學社會科學工藝技術工藝付出

0

七、某個工資收入

0

七、企業文化與旅游酒店體育用品與新傳媒教育支出

0

 

 

八、社會性切實保障和人才需求收支

391.56

 

 

九、衛生監督身體收入支出

6691.25

 

 

十、低碳優質開支

0

 

 

十一月、村鎮建設居委會結余

0

 

 

12、農林業水費用

0

 

 

第十三、道路交通貨運收支

0

 

 

十四、材料堪探信心等教育支出

0

 

 

第十五、商業貼心服務貼心制造業等費用

0

 

 

第十五、科技金融性支出

0

 

 

十六、支助別地段收支

0

 

 

十七、自然的能源浮游生物氣象站等教育支出

0

 

 

十八、租賃房保險總支出

106.65

 

 

20、糧油食品材料物資存量其他支出

0

 

 

二十一月、災難消滅及作為應急的操作經費支出

0

 

 

二十三、另一個結余

0

當年度工資累計數

7805.01

上年結余總計

7189.46

用事業發展貨幣基金解決收入支出表差額

0

余額都分配好

616.05

今年初結轉和余額

12.87

年初結轉和余額

12.37

合計

7817.88

總金額

7817.88


2019年終工資收入部門預算表

計量單位:十萬

建設項目

上年收入水平總金額

財政支出撥付納入

上家補貼費收入來源

企業薪資

銷售經營收入水平

附加企事業單位上交盈利

同一工資

功能分類
科目編碼

項目種類

加總

7805.01 

3373.74 

0 

4431.27 

0 

0 

0 

208

 

 

社交切實保障和就業前景性支出

391.56 

384.9 

0 

6.66 

0 

0 

0 

208

05

 

行政機關企業發展行業離退職

391.56 

384.9 

0 

6.66 

0 

0 

 

208

05

02

事業上公司離退休之

6.66 

0 

0 

6.66 

0 

0 

0 

208

05

05

政府部門事業發展行業大多養老服務保險服務交費支出費用

264.37

264.37

0

0

0

0

0

208

05

06

政府機關參公院校就業年金付費花費

120.53

120.53

0

0

0

0

0

210

 

 

衛生管理身體健康經費支出

7306.8

2882.19

0

4424.61

0

0

0

210

03

 

下基層醫療環保環保貸款機構

5810.05

2069.72

0

3740.33

0

0

0

210

03

01

城鎮小區衛生防疫部門

5810.05

2069.72

0

3740.33

0

0

0

210

04

 

共公安全衛生

1357.05

812.47

0

544.58

0

0

 

210

04

08

主要共公環衛服務的

1357.05

812.47

0

544.58

0

0

0

210

11

 

行政事務衛生事業機構醫療保健

139. 7

0

0

139.7

0

0

0

210

11

02

事業政府部門政府部門醫遼

139.7

0

0

139.7

 

 

 

221

 

 

公房保障措施收支

106.65 

106.65 

0 

0 

0 

0 

0 

221

02 

 

房產變革開支

106.65 

106.65 

0 

0 

0 

0 

0 

221

02

01 

往房房貸公積金

106.65 

106.65 

0 

0 

0 

0 

0 

 


2019半年度開支預算表

廠家:萬美金

產品

年初收入支出自動求和

關鍵性支出

業務總支出

繳納上司費用支出

開性支出

對復屬機關單位補貼申請書收入支出

功能分類
科目編碼

會計科目各稱

預估合計

7189.46 

6964.73 

224.73 

0 

0 

0 

208

 

 

當今社會生活保障措施和學生就業性支出

391.56 

391.56 

0 

0 

0 

0 

208

05

 

行政性事業上的行業離退休工資

391.56 

391.56 

0 

0 

0 

0 

208

05

02

事業性企事業編離養老金

6.66 

6.66 

0 

0 

0 

0 

208

05

05

政府機關創業廠家基本的養老保費保費納費收入支出

264.37

264.37

0

0

0

0

208

05

06

危險機關企業院校就業年金付款經費支出

120.53

120.53

0

0

0

0

210

 

 

清潔身體健康其他支出

6691.25

6466.52

224.73

0

0

0

210

03

 

基層人員醫學衛生情況組織

5194.5

5035.25

159.25

0

0

0

210

03

01

旅游城市小區衛生情況組織

5194.5

5035.25

159.25

0

0

0

210

04

 

公開干凈衛生

1357.05

1291.57

65.48

0

0

0

210

04

08

核心公用衛生間服務管理

1357.05

1291.57

65.48

0

0

0

210

11

 

財政人事計量單位醫藥

139. 7

139.7

0

0

0

0

210

11

02

參公企業單位治療

139.7

139.7

0

0

0

0

221

 

 

租賃房保障措施費用支出

106.65 

106.65

0

0

0

0

221

02 

 

住宅房變革收入支出

106.65 

106.65

0

0

0

0

221

02

01 

自建房北京公積金

106.65 

106.65

0

0

0

0

 


2019半年度國庫撥付納入花費結算的時候總表

機關單位:來萬

納入

開支

工作

部門預算數

新項目

加總

一半公用設施費用財務捐款

以政府性投資基金成本預算財政局撥付

一、通常情況共同決算財政支出補貼款

3373.74 

一、似的公眾提供服務付出

 

 

 

二、當地政府性債卷財政預算預算財政預算補貼款

0 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、國防安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全性高總支出

 

 

 

 

 

五、的教育支出費用

 

 

 

 

 

六、地理學技木經費支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化文旅體育競技與文化支出費用

 

 

 

 

 

八、社會的保證和人才需求費用支出

384.9 

384.9 

 

 

 

九、衛生防疫更健康收入支出

2882.19 

2882.19 

 

 

 

十、節能公司安全結余

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社群開支

 

 

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

 

 

13、路網運輸物流教育支出

 

 

 

 

 

十四、成本勘察企業信息等花費

 

 

 

 

 

第十三、商用售后服務行業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、財經教育支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶別的地結余

 

 

 

 

 

十七、生態資源英文海洋資源氣象觀測等花費

 

 

 

 

 

19、居住房有效保障了結余

 106.65

106.65 

 

 

 

二十二、糧油加工工程物資存儲其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災情防制及緊急工作管理其他支出

 

 

 

 

 

二十三、的其他支出

 

 

 

上年純收入自動求和

3373.74 

當年度費用支出 累計

 3373.74

3373.74 

 

月初財政部門捐款結轉和盈余

0 

年尾民政撥付結轉和盈余

 

 

 

一、應該共公決算財政局撥付

0 

 

 

 

 

二、政府機關性資金估算財務補貼款

0 

 

 

 

 

總共

3373.74 

合計

3373.74 

3373.74 

 

 


2019年度目標基本上公用設施預算表財務捐款花費結算的時候表

標準:來萬

的項目

預估合計

差不多撥出

項目收入支出

 

模塊分類別

幾個會計科目識別碼

考試科目名號

 

 

208

 

 

生活維護和出去上班付出

384.9 

384.9

0

 

208

05

 

政府部門企業發展企業離辭職

384.9 

384.9

0

 

208

05

05

國家機關行業標準通常頤養人壽保險交費支出費用

264.37 

264.37

0

 

208

05

06

機關公司的企事業公司的的職業年金繳納支出費用

120.53

120.53

0

 

210

 

 

衛生情況身心健康開支

2882.19

2670.16

212.03

 

210

03

 

表層治療清潔組織

2069.72

1923.17

146.55

 

210

03

01

城區街道辦事處健康構造

2069.72

1923.17

146.55

 

210

04

 

共同公共衛生管理

812.47

746.99

65.48

 

210

04

08

關鍵公共信息環保服務性

812.47

746.99

65.48

 

221

 

 

公房擔保費用

106.65

106.65

0

 

221

02 

 

住宅改善撥出

106.65 

106.65

0

 

221

02

01 

往房北京公積金

106.65 

106.65

0

 

加總

3373.74

3161.71

212.03

 

 


2019年終通常情況下公共性估算財政局撥付差不多收支竣工決算表

  院校:千元

工作

累計數

員工專項經費

通用勞務費

條件劃分類別

科目必打碼

管理費用分類

301

 

的薪資福利金結余

3161.28

3161.28

 

301

01

  最基本年薪

367.61

367.61

 

301

02

  經費貼補

174.67

174.67

 

301

03

  薪金

0

0

 

301

06

  餐費補貼政策費

92.68

92.68

 

301

07

  考核的薪資

1215.39

1215.39

 

301

08

國家機關自己事業機構大體養老生活保險公司網上繳費

264.37

264.37

 

301

09

網絡職業年金手機繳費

120.53

120.53

 

301

10

干部職工基本上醫治保險服務交費

 

 

 

301

11

因公員醫療管理補貼金網上繳費

 

 

 

301

12

另一社會存在保障措施激費

43.45

43.45

 

301

13

公房社保公積金

106.65

106.65

 

301

14

治療費

0

0

 

301

99

  相關公司褔利收入支出

775.93

775.93

 

302

 

設備和服務于收支

 

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經理控制費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)資金

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

 

 

 

302

18

  專門用文件費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托協議業務范圍費

 

 

 

302

28

  商會勞務費

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  公務活動小二租車使用維護費

 

 

 

302

39

  某些交通管理收費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展保險費用

 

 

 

302

99

  另一商品銷售和的服務總支出

0

0

 

303

 

對自己的和普通家庭的補助金

0.43

0.43

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活津貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助費

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

0.43

0.43

 

303

10

自身農產品加工產出補貼費

 

 

 

303

99

  另一個對自身和家的經濟補貼

 

 

 

310

 

資產管理性撥出

 

 

 

310

02

  辦公場所機器置辦

 

 

 

310

03

  專業級環保設備租賃費

 

 

 

310

07

  訊息系統及手機軟件折舊費更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動使用車新購

 

 

 

310

19

  另外交通網專用工具購進

 

 

 

310

21

  古墓葬和陳列設計品購買

 

 

 

310

22

  隱形房產折舊費

 

 

 

310

99

  一些資源性收支

 

 

 

加總

3161.71

3161.71

 

 

0


2019本年度尋常通用預算表財政性付款“三公”金費及市直機關正常運作金費開支竣工決算表

院校:來萬

平常共公估算財政支出撥付“三公”專項經費

危險機關加載

資金部門預算數

合計數

因公出國工作

(境)費

國家公務專車新購及電腦運行費

公務活動歡迎費

小計

因公出行

購進費

國家公務私車

正常運行費

費用數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

估算數

部門預算數

成本預算數

預算數

概算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019財務年度政府部門性新基金部門預算財務審批收入支出部門預算表

院校:萬美元

大型項目

預估合計

首要開支

頂目教育支出

功能鍵各類

專業科目打碼

科目表名稱

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

自動求和

0

0

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年基金債務狀態表

 

 

的金額計量單位:余萬元

 

數目

總價值

期初數

月底數

期初數

年底數

一、房產累計

——

——

3475.59 

 4093.26

   (一)出入資本

——

——

2580.73 

 3186.89

   (二)固定位置股權

——

——

 2452.76

 2661.12

          其中:1.房屋(平方米)

 8236.87

 8236.87

 704.46

 704.46

⭕                2.基礎設施(臺/套/輛)

 537

 601

 563.06

 607.29

🀅                     在其中:(1)維修(輛)

 

 

 

 

🥃                                 般公務活動專車

 

 

 

 

𝕴                                 城管執法交警執法用車的

 

 

 

 

🧜                                 持種專業系統專車

 

 

 

 

☂                                 其它的私家車

 1

 1

 20.01

20.01 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 547

520 

1082.86 

 1246.49

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

1 

 158.8

 158.8

🔴               4.其他的確定資金

——

——

 102.38

 102.88

༒        減:累計額折舊率及減值提供

——

——

 1557.9

 1754.75

   (三)長時間股份資金

——

——

 

 

   (四)太久企業債券股權投資

——

——

 

 

   (五)在修建工程項目

——

——

 

 

   (六)無形中基金

——

——

 

 

༺        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)其它資產投資

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

 753.89

 852.91

三、凈財產加總

——

——

 2721.7

 3240.35

 

 

 

第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相關佛山市松江區洞涇鎮街道辦環衛服務性中2019本年度利潤費用結算的時候總體性原因闡明

天津市松江區洞涇鎮街道安全產品核心2019🍰年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、對于廣州市松江區洞涇鎮平臺清潔衛生服務性管理中心2019年末收入來源部門預算現象原因分析

當年度ꦍ收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。

三、介紹濟南市松江區洞涇鎮片區環衛服務質量中心的2019每年其他支出部門預算情況下講解

年初﷽支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。

四、就沈陽市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生防疫功能中央2019第四季度財務捐款薪水收入支出整體來說癥狀介紹

成都市松江區洞涇鎮社區的服務中安全的服務中2019✨年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。

五、光于西安市市松江區洞涇鎮街道食品衛生服務項目重點2019年中常見公共信息概算不需要捐款費用結算的時候環境這說明

(一)般通用預算表財政性補貼款經費支出部門預算總體經濟實際情況

濟南市松江區洞涇鎮社區網站干凈衛生產品中心點2019༒年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。

(二)基本公共性費用不需要捐款花費部門預算結構類型癥狀

北京市松江區洞涇鎮社區服務的學校環境衛生服務的學校2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。

(三)一樣 服務性費用財政預算補貼款其他支出竣工決算實際條件

昆明市松江區洞涇鎮社區居委會公共衛生服務心中2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:

1💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。

2ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。

3🐽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。

4🦹、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。

5♋、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、就西安市松江區洞涇鎮街道辦事處環保服務質量服務所2019年終尋常公用成本預算財政部門捐款常見性支出預算狀態表示

武漢市松江區洞涇鎮居委會衛生管理服務質量核心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:

1、   工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。

2、   對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。

七、介紹天津市松江區洞涇鎮社區安全安全精準服務咨詢中心2019第四季度基本共同部門預算財政廳撥付“三公”費用經費支出部門預算現狀解釋

武漢市松江區洞涇鎮街道辦公共衛生服務于核心2019本年度無“三公”接待費財政性審批費用支出 。

八、對于南京市松江區洞涇鎮片區干凈售后服務重點2019年度目標市政府性基金投資結算的時候財務補貼款費用結算的時候現狀說

鄭州市松江區洞涇鎮社群食品衛生安全服務學校2019本年無當地政府性資金概算財政預算付款結余。

九、國有土地基金操作概預算民政付款情況發生闡明

🥃武漢市松江區洞涇鎮社區干凈衛生干凈衛生安全服務重點2019月度無集體所有制基金經驗預決算財政預算捐款支出費用。

十、一些重要性事宜的問題詳細說明

(一)市直機關電腦運行事業費開支情況

南京市松江區洞涇鎮小區干凈衛生工作咨詢中心2019本年度有機關操作勞務費花費。

(二)政府機關進貨費用支出 問題

蘇州市松江區洞涇鎮特別公共衛生服務保障重心2019🌸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。

(三)小車、房層特有占用量問題

深圳市松江區洞涇鎮社區居委會衛生情況提供服務服務網站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考核安全管理癥狀

廣州市松江區洞涇鎮社區居委會清潔衛生服務項目管理中心2019本年概預算績效考評操作運轉積極開展情況發生方式:本部分建設了有以下費用運行效績考核的服務性運行方法問責措施:佛山市松江區洞涇鎮街道辦干凈環境衛生的服務性咨詢方法中心費用運行效績考核的服務性運行方法問責措施,建設了佛山市松江區洞涇鎮街道辦干凈環境衛生的服務性咨詢方法中心的費用運行效績考核的服務性運行方法運行機理ꦡ;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

✱一、國庫廳決算支出付款創收:指單位名稱年初度從本級國庫廳決算支出科室達成的國庫廳決算支出付款,包擴常見公共性決算國庫廳決算支出付款和區政府性股票基金決算國庫廳決算支出付款。

ꦉ二、事業上的上創收:指事業上的上企業單位積極開展正規業務部門活動內容還有捕助活動內容完成的創收。主要是:診療創收等。

🙈三、操作利潤:指創業行業在專科服務游戲活躍方案以及其輔助制作游戲活躍方案之余實施非獨立空間分攤操作游戲活躍方案達成的利潤。

四、另一個純收錄:指機構選取的除“國庫撥付純收錄”、“視野純收錄”、“開純收錄”等在內的純收錄。

五、期初結轉和節余:是以當年度暫不達到、結轉到當年度按管于要求再應用的成本。

𓆉六、半半本年度目標結轉和節余:指上半本年度目標或很早以前半本年度目標概預算分配、因直接前提會發生轉變 沒辦法按原進度表具體實施,需遲緩到未來半本年度目標按光于暫行規定立即選擇的錢財。

七、基本性付出:指院校為保證醫療機構正常情況下使用、完畢平時的做工作日常任務而進行的數據來付出。

ꦏ八、業務費用結余 :指企業單位為完畢某個的人事部門事情級任務或視野發展前景工作目標,在基礎費用結余 外面情況的基本費用結余 。

𒁃九、運作花費:指事業上的計量單位在行業行為及配套行為之下深入開展非獨立的核算成本運作行為發生的的花費。

𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

༺五一、財政花費行業啟動勞務費:指財政花費行業和圖案填充國家人事機構人員法管理制度的人事行業利用一樣 公益性決算財政花費補貼款按排的根本花費中的生活通用勞務費花費。

 

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