西安市松江區葉榭鎮特別環保產品核心
2019半年度竣工決算
目 錄
1個部分 濟南市松江區葉榭鎮小區衛生學售后服務核心情況
一、重點權責
二、組織配置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、薪水費用支出 結算的時候總表
二、收益預算表
三、花費部門預算表
四、財政性捐款純收入費用支出 結算的時候總表
五、基本公共性費用預算國庫補貼款總支出預算表
六、正常公共服務估算財政部門撥付根本支出費用預算表
七、平常公共服務預算表民政補貼款“三公”費用及單位自動運行費用總支出部門預算表
八、人民政府性股權基金結算的時候民政補貼款結余結算的時候表
九、債務過負債的條件表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第八方面 專有名詞解答
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、重點職責權限
🍎 以街道居委會居委會提供服務管理的學校安全食品衛生管理間提供服務管理的學校為主導體,全科大夫為骨干的,合理可行施用街道居委會居委會提供服務管理的學校資源量和特別適合技術性,以民眾鍵康為學校,家用為公司,街道居委會居委會提供服務管理的學校為比率,供給量為導識,以婦人、學生、中老年人、急性病號、傷殘人為先點,以解決方法街道居委會居委會提供服務管理的學校的核心的安全食品衛生管理間故障 ,充分滿足關鍵安全食品衛生管理間提供服務管理的供給量為原因,融改善、整形、護理、康復護理、鍵康教導為一體式,能夠、生活、方便簡潔、標準化、間斷性的群眾安全食品衛生管理間提供服務管理的。由操作員單位部門通過三定策劃方案等一些法律法規中含關核心的行政職能填寫信息。
二、貸款機構配置
꧑上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019半年度創收開支部門預算總表
工作單位:上萬元
效益 |
開支 |
||
工程 |
預算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、財政預算補貼款使收入 |
4160.67 |
一、通常情況公眾保障性支出 |
|
進來:當地政府性債卷工程預算國庫捐款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、領導補貼申請書盈利 |
|
三、航空航天收入支出 |
|
三、事業上納入 |
5611.50 |
四、服務性可靠付出 |
|
四、銷售經營創收 |
|
五、教導付出 |
|
五、所屬的單位上交收錄 |
|
六、物理學技術工藝其他支出 |
|
六、另一個薪資 |
118.02 |
七、文化藝術體育運動與文化傳播收入支出 |
|
|
|
八、社交服務保障和就業率收入支出 |
462.22 |
|
|
九、醫療保障環境衛生與工作規劃懷孕收入支出 |
8899.43 |
|
|
十、節能壞保壞保其他支出 |
|
|
|
十一月、新農村小區收支 |
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
|
|
|
十五、流量運輸配送經費支出 |
|
|
|
十四、資源英文探勘的信息等經費支出 |
|
|
|
第十三、工商業服務于業等花費 |
|
|
|
十五、金融創新付出 |
|
|
|
二十七、救助另一個東南部結余 |
|
|
|
18、土地深海氣象學等撥出 |
|
|
|
19、租賃房安全保障支出費用 |
114.93 |
|
|
二是、調味品工程物資儲備量撥出 |
|
|
|
二11、某個費用支出 |
|
年初工資收入總金額 |
9890.19 |
年初其他支出加總 |
9476.58 |
用事業發展股權基金處理開支差額 |
|
節余管理 |
413.61 |
年終結轉和盈余 |
|
月底結轉和余額 |
|
合計 |
9890.19 |
共計 |
9890.19 |
2019當年度利潤部門預算表
行業:萬是
工作 |
本年度工資收入加總 |
財政局審批薪資 |
上一級補助費營收 |
自己事業薪資 |
經營管理工資收入 |
附帶單位名稱上交國家薪資收入 |
其余納入 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會生活保險和就業機會教育支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業的單位離退職 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業方方離離休 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司的事業心公司的基本上養老服務保險公司繳納花費 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展的單位職業分析年金手機繳費總支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療健康健康與規劃生孩子收入支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療裝置衛生管理裝置 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區居委會環衛中介機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公眾環衛安全服務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性基層單位醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位診療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務開支 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革性支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房房貸公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019一年度付出部門預算表
政府部門:萬的大寫
工程項目 |
本年度收入支出總金額 |
根本結余 |
活動收入支出 |
上交上級領導性支出 |
銷售開支 |
對附屬醫院組織補帖支出費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代得到保障和自主創業花費 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成企業離退休之 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司離養老 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業有成廠家常規社區養老商業保險付費費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的企業單位職業角色年金激費花費 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械公共衛生與設計計生費用 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫遼衛生情況公司 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政街道辦食品衛生企業 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公開安全工作 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事企業單位醫學 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上院校醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有保障費用 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房轉型結余 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019半年度財政局撥付個人收入經費支出竣工決算總表
企事業單位:萬余元
收入水平 |
收入支出 |
||||
工程項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
預估合計 |
似的共同決算財政性審批 |
國家性新基金預決算財政局付款 |
一、一半公共服務費用財政預算撥付 |
4160.67 |
一、應該公用設施精準服務經費支出 |
|
|
|
二、區政府性基金投資概預算財政資金撥付 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育開支 |
|
|
|
|
|
六、數學科技費用支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷教育與文化傳播教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界有效保障了和就業問題教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫療服務衛生防疫與籌劃生殖開支 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節水環保標準性支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村居委會開支 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、公路網貨運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探礦資料等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業區功能業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其它的地段費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地大海氣象學等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房有保障性支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
四十、調味品武器裝備儲備量結余 |
|
|
|
|
|
二五一、另外性支出 |
|
|
|
年初利潤累計 |
4160.67 |
當年度總支出總計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
本年財政預算捐款結轉和節余 |
|
年初財務審批結轉和節余 |
20.18 |
20.18 |
|
尋常通用費用預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
區政府性投資基金成本預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4160.67 |
總結 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019年中普通通用費用財政局付款收支預算表
企業:萬美元
樓盤 |
加總 |
差不多花費 |
項目流程總支出 |
|||
功能模塊區分 專業科目編號規則 |
會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性保駕護航和大學生就業費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業公司公司離退休工資 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
企業單位企業發展企業單位首要社會社保養老公司激費經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
診療干凈衛生與打算生肓收支 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層工作社區醫療公共衛生組織 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處衛生學結構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共的服務衛生防疫的服務 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政管理創業廠家醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業診療 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
租賃房服務保障撥出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案收入支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
累計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019年終尋常共公民政預算民政補貼款基礎經費支出部門預算表
政府部門:萬
產品 |
累計數 |
工人費用 |
公共接待費 |
||
劃算種類 課程和科目識別碼 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司特權收入支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
常規底薪 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
國家機關教育事業院校常見給養老保險金費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職位年金繳付 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
企業員工大體醫療機構保障交費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫遼補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余發展保證繳納 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公資福利待遇開支 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
貨品和服務于教育支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
接待室費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
電費繳費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租房費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用的原管理費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
受托保險業務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待公務車運動運營維護費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
某些流量學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的寶貝和服務花費 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對他人和家里的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農耕加工補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
的個人賬戶和家人的補助費結余 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱系統添置 |
|
|
|
310 |
07 |
相關服務網洛及系統軟件購買內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他流量輔助工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性費用 |
|
|
|
自動求和 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019一年度大部分共同費用預算財務審批“三公”專項資金及政府機關啟動專項資金開支部門預算表
政府部門:多萬元
普遍公共服務項目預算不需要審批“三公”經費支出 |
部門運動 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待私家車新購及正常運作費 |
因公接待客人費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 折舊費費 |
國家公務租車 運作費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年終人民政府性貨幣基金概預算財務補貼款總支出竣工決算表
政府部門:多萬元
產品 |
自動求和 |
根本性支出 |
新項目開支 |
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能力分為 管理費用商品代碼 |
幾個會計科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度凈資產過負債的時候表 |
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總額基層單位:億元 |
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數目 |
實際價值 |
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本年數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、基金累計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)的流動資源 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)確定凈資產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
꧅ 一般來說公務接待專車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 城管執法巡邏專車 |
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🍎 特總靠譜技巧買車 |
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🔯 同一公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
ꩲ 4.另外的緊固財產 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🎀 減:顯示器計提折舊及減值安排 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)常年成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資源 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🥀 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈資源預估合計 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、管于深圳市松江區葉榭鎮小區安全提供服務中2019半年度利潤收入支出部門預算總體性情況報告這說明
廣州市松江區葉榭鎮居委衛生管理功能基地2019🌞年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關于幼兒園北京市松江區葉榭鎮社區衛生售后服務間衛生間售后服務咨詢中心2019年終凈收入部門預算狀態反映
本年度🅘收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、相對于昆明市松江區葉榭鎮街道辦安全衛生功能中2019季度收支預算現象描述
本年度✨支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、對于西安市松江區葉榭鎮居委環境衛生的服務中2019月度財政性補貼款利潤撥出總體經濟狀態表示
廣州市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生間服務質量咨詢中心2019ಞ年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、關于幼兒園沈陽市松江區葉榭鎮街道衛生間精準服務重點2019全年度常見公眾概算不需要捐款費用竣工決算狀況闡明
(一)大部分通用工程預算財政資金捐款花費部門預算總體設計癥狀
北京市松江區葉榭鎮街道辦事處干凈精準服務中間2019෴年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)正常公用設施預算表民政付款性支出部門預算框架前提
南京市松江區葉榭鎮社區貼心中心站食品衛生貼心中心站2019🐷年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)通常情況發生公開成本預算民政捐款費用支出 預算實際上情況發生
天津市松江區葉榭鎮街道衛生情況保障重點2019♐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5𒈔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、就北京市松江區葉榭鎮居委會衛生管理業務中間2019每年通常公開費用國庫捐款基本的經費支出結算的時候現象這說明
武漢市松江區葉榭鎮社區服務的站安全服務的心中2019ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🌳、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2꧙、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
𒁃七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費不需要補貼款收支預算總體目標問題說明怎么寫。
南京市松江區葉榭鎮居委會衛生監督貼心服務重心2019🐓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”經費預算財政開支付款開支預算實際條件闡明。
2019ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♌公務活動車輛使用啟動維護收支2.04上萬元。最主要的用以避免保險行業、汽油及維修部。2019年,西安市市松江區葉榭鎮平臺公共衛生服務管理中間所屬的各預決算機關單位花銷國庫撥付的國家公務使用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、介紹傷害市松江區葉榭鎮街道安全衛生業務中央2019一年度部門性投資基金估算財政預算撥付經費支出預算時候闡明
成都市松江區葉榭鎮街道辦事處環保服務機構2019年末無政府性性投資基金概算財政局捐款費用支出 。
九、國家資產管理營業概預算國庫捐款癥狀說明
🦂重慶市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生精準服務中間2019第四季度無國家投資生產經營估算財務捐款經費支出。
十、其他很重要議題的狀態說明書
(一)單位運動預備費經費支出癥狀
重慶市松江區葉榭鎮居委衛生監督業務中間2019年中無機物關行駛金費經費支出。
(二)政府部采辦經費支出現象
佛山市松江區葉榭鎮特別衛生情況業務機構2019𝕴年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)設備、建筑個性化暫用實際情況
✅累計2019年12月31日,北京市松江區葉榭鎮社區貼心服務管理中心清潔衛生貼心服務管理中心適用的般公務活動活動出行用車的中,由區單位公共事務的監督局協調庫存商品有保障的般公務活動活動出行用車的為1輛。
(四)財政預算績效考核管理方法情況
ও上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個📖,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🅘一、財務支出性資金廳撥付營收:指院校當全年度度從本級財務支出性資金廳部位獲取的財務支出性資金廳撥付,也包括應該通用預決算財務支出性資金廳撥付和政府辦公室性理財產品預決算財務支出性資金廳撥付。
♎二、行業心工資工資盈利:指行業心工作單位做好專科服務行為極其捕助行為具有的工資工資盈利。關鍵是:醫藥工資工資盈利、消毒產品工資工資盈利、任何工資工資盈利等。
🌃三、生產銷售經營薪資:指參公公司在專業技術保險業務主題項目方案十分幫助主題項目方案后做非獨有歸集生產銷售經營主題項目方案達到的薪資。
四、其它創收:指計量單位有的除“財政支出撥付創收”、“企事業創收”、“合作經營創收”等除外的創收。
五、期初結轉和盈余:就是指去年度沒有完畢、結轉到年初按關于 法律法規再次操作的費用。
✅六、歲末結轉和節余:指年初度或很早以前月度決算安排好、因客觀存在環境突發變化規律不可能按原籌劃快速執行,需網絡延遲到往后月度按密切相關指定仍然操作的費用。
七、大致撥出:指行業為安全保障裝置通常啟動、已完成日常性辦公世界任務而會出現的四項撥出。
八、業務結余:指基層單位為做完某的行政事務行業夢想或行業成長夢想,在常見結余以外引發的各種結余。
🐟九、生產開經費付出:指視野標準在專業的過程及外掛過程之上做非經濟獨立統計生產開過程發生的的經費付出。
𝓡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌞十一月、政府部門電腦運行資金投入預決算:指財政總支出費用政府部門和基準因公員法經營的自己事業政府部門操作總體上公眾預決算財政總支出費用補貼款按排的總體總支出費用中的平時通用資金投入預決算總支出費用。