佛山市松江區葉榭鎮居委會干凈衛生產品公司
2018全年度行業竣工決算
目 錄
第1 有些 重慶市松江區葉榭鎮社區居委會安全貼心服務心中概述
一、關鍵管理職能
二、組織 設備
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收收入支出預算總表
二、純收入竣工決算表
三、結余部門預算表
四、國庫補貼款收入來源費用支出 部門預算總表
五、似的公共性項目預算財政部門捐款收支竣工決算表
六、一半公共性結算的時候財務補貼款關鍵性支出結算的時候表
七、般公用預預算財政資金付款“三公”專項資金及行政單位加載專項資金撥出預算表
八、地方政府性理財產品財政部門預算財政部門審批收入支出部門預算表
九、股本過負債的事情表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4位置 名稱釋義
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、具體功能
𓄧 以社群食品公共干凈的提供精準服務重心偏重于體,全科婦科醫生為骨干的,適當合理使用的社群影視資源和宜于技術工藝,以公民鍵康為主心,婚姻為院校,社群為區間,訴求為抓手,以的女人、小孩、中老年階段人、萎縮性患病者、殘疾人為主點,以完成社群的包括食品公共干凈一些問題,做到基本的食品公共干凈的提供精準服務訴求為需求,融預放、醫療管理、保健養生、康復護理、鍵康基礎教育為三合一,管用、經濟性、更方便、網絡綜合、不斷的面層食品公共干凈的提供精準服務。由主觀行業依照三定方案怎么寫等各種相關明文規定有關包括工作職責錄入。
二、企業設備
🍒上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年薪資開支預算總表
部門:萬元左右
薪水 |
費用支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、財政部門捐款收入來源 |
4039.10 |
一、一樣 公用設施功能支出費用 |
|
這之中:政府性性投資基金預算表財政性撥付 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
二、上級領導補帖盈利 |
|
三、飲水機開支 |
|
三、工作收入來源 |
4896.70 |
四、公共信息人身安全性支出 |
|
四、生意薪資收入 |
|
五、培育結余 |
|
五、附帶部門繳納工資收入 |
|
六、科學研究技能花費 |
|
六、各種純收入 |
|
七、人文精神體育健康與新傳媒總支出 |
|
|
|
八、社會化有效保障和找工作總支出 |
334.76 |
|
|
九、醫用環衛與年度計劃生二胎開支 |
8887.35 |
|
|
十、工業節能性收入支出 |
|
|
|
五一、村鎮建設區域其他支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
第十五、路網輸送結余 |
|
|
|
十四、影視資源勘察數據等教育支出 |
|
|
|
十八、企業安全服務行業等費用 |
|
|
|
16、財經收支 |
|
|
|
十六、經濟援助其它的地方教育支出 |
|
|
|
18、國土局海洋資源景象等總支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅有效保障收支 |
|
|
|
二十二、糧油加工工程物資收儲費用 |
|
|
|
二十一國慶、相關教育支出 |
|
本年度收入來源自動求和 |
8935.80 |
本年度經費支出加總 |
9222.11 |
用參公新基金處理收入支出表差額 |
|
節余平均分配 |
80.79 |
年末結轉和余額 |
367.10 |
年底結轉和余額 |
|
總共 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018每年工資收入結算的時候表
計量單位:W
活動 |
年初收入水平加總 |
不需要捐款營收 |
領導津貼收錄 |
創業收錄 |
自主經營薪資收入 |
加盟工作單位上交收入來源 |
別收益 |
||||
功能分類 |
會計分類名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會擔保和學生就業支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公方離離休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業方自己事業方大致醫療商業險商業險繳納費用費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務安全衛生與籌劃養育總支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層整形干凈學校 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦環衛組織 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的群眾醫療器械干凈構造總支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共同衛生間功能 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業標準醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業工作單位醫院 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018本年度撥出部門預算表
廠家:萬
創業項目 |
年初費用合計數 |
常見性支出 |
建設項目性支出 |
上交國家領導教育支出 |
經驗撥出 |
對所屬的單位補貼撥出 |
||||
功能分類 |
課程和科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活質量保障和就業形勢收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業行業離離休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記工作組織差不多養老院保障交費收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生學與工作計劃生孩撥出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療服務環衛公司 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方居委衛生管理組織機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多底層醫療結構情況衛生情況結構花費 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公眾健康安全服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業有成計量單位醫學 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業基層單位基層單位醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年末財政資金補貼款凈收入費用預算總表
廠家:百萬元
收益 |
收入支出 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
好項目 |
加總 |
尋常公眾工程預算不需要補貼款 |
中央政府性新基金預算表財政預算捐款 |
一、通常情況下公用預算表財政資金補貼款 |
4039.10 |
一、基本上公眾服務項目費用 |
|
|
|
二、政府辦公室性投資基金預決算財政局補貼款 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、民防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性健康安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、地理學枝術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育乒乓球與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保駕護航和人才需求撥出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫遼健康與工作方案生小孩教育支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節約能源環保標準花費 |
|
|
|
|
|
國慶、城市社區服務站經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通費運輸配送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘查圖片信息等撥出 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈服務的業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融性支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助另一個各地費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣象預報等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、公房質量保障總支出 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品物品收儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一個收入支出 |
|
|
|
上年營收加總 |
4039.10 |
本年度支出費用累計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
月初財政預算撥付結轉和盈余 |
|
年底財政支出審批結轉和節余 |
|
|
|
常見公益性決算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
以政府性股票基金項目預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4039.10 |
總結 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018年中常見公共服務財政資金預算財政資金付款教育支出預算表
方:億元
工程項目 |
總計 |
通常花費 |
的項目其他支出 |
|||
用途總類 科目表項目編碼 |
考試科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保障機制和大學生就業性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政事務參公計量單位離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業發展廠家大致醫療保險行業保險行業交費收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療機構環境衛生與計劃怎么寫懷孕總支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療結構衛生防疫結構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
地方特別安全衛生組織 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
相關基層醫院醫用環保結構教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性環保 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
主要公用設施安全衛生服務質量 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政訴訟視野單位名稱醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家廠家醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
預估合計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018年終通常情況下共同費用國庫審批差不多費用部門預算表
機構:W
工程 |
總計 |
人工專項資金 |
公共專項資金 |
||
城市發展種類 幾個會計科目商品編號 |
會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資員工福利支出費用 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
基本上基本工資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
國家機關自己事業公司的最基本給養老保險費用用費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
崗位年金交款 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
機關人員差不多醫用人壽保險交款 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫學經濟補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的當今社會維護激費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些年終獎金發福利總支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和安全服務收入支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公室費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電費繳費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業方法費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化相關服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托代理的業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
企業工會費用 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動私家車啟動運維費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
許多公共交通雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其它進口商品和的服務撥出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對個體戶和家長的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶水產業研發補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
一些小編和家中的補助金支出費用 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性結余 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
接待室設施租賃費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專業級的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢微信網絡及圖片軟件購置費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通運輸手段新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中股本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其余充分性花費 |
|
|
|
加總 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018年似的公用設施概算財政廳撥付“三公”金費及機構執行金費經費支出預算表
基層單位:W
般公眾工程預算民政付款“三公”事業費 |
單位加載 預備費預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公專用車購買及正常運行費 |
公務活動接待廳費 |
|||||||||
小計 |
因公私車 購買費 |
國家公務出行用車 正常運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018每年鎮政府性債券費用財務付款性支出預算表
公司的:萬塊
建設項目 |
合計數 |
常規經費支出 |
大型項目性支出 |
|||
模塊等級分類 學科商品編號 |
會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度資源欠債時候表 |
||||
|
|
錢數工作單位:千元 |
||
|
需求量 |
幣值 |
||
月初數 |
年終數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、財力累計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)進出債務 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)穩定固定資產處置 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🔜 大部分因公車輛租賃 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍷 聯合執法執勤點小二租車 |
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💖 珍禽專業化技木公務車 |
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꧃ 各種車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
❀ 4.另一確定股本 |
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761.65 |
570.84 |
🌟 減:累積折舊率及減值備考 |
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(三)太久投資加盟 |
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(四)在建設工程施工 |
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428.10 |
(五)神圣金融資產 |
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𝐆 減:累加攤銷 |
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(六)許多債務 |
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二、債務總計 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈債務累計 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與鄭州市松江區葉榭鎮居委環境衛生服務管理中心的2018年末納入結余結算的時候總體布局問題闡明
傷害市松江區葉榭鎮街道健康服務中央2018✱年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、關羽西安市松江區葉榭鎮居委會干凈衛生業務中心點2018年末收入來源部門預算環境詳細說明
當年度๊收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、更多成都市松江區葉榭鎮街道辦環保的服務心中2018第四季度收入支出預算具體情況闡明
當年度𝔍支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、觀于沈陽市松江區葉榭鎮街道衛生情況售后服務管理中心2018季度財政資金付款收入來源收支綜合情況發生反映
成都市松江區葉榭鎮社區功能情況衛生情況功能咨詢中心2018๊年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、關于幼兒園滬市松江區葉榭鎮街道社區服務性管理服務性中間2018一年度通常情況下公共服務費用財政資金付款支出費用結算的時候情況下證明
(一)大部分公眾費用不需要捐款總支出竣工決算整體來說實際情況
西安市松江區葉榭鎮居委衛生間保障基地2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)基本上公眾概預算財政預算捐款總支出結算的時候設計情況報告
廣州市松江區葉榭鎮社區服務中心站環保服務中心站2018💮年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)一般的公眾項目預算國庫撥付花費預算實際的狀態
濟南市松江區葉榭鎮社區居委會清潔功能中心點2018♎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、有關南京市松江區葉榭鎮片區干凈衛生服務保障咨詢中心2018全年一樣 公眾項目預算財政開支審批幾乎開支竣工決算癥狀請示報告
鄭州市松江區葉榭鎮小區健康服務咨詢中心2018🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦚ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🧜、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🥂七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門審批經費支出預算總體設計的情況介紹。
深圳市松江區葉榭鎮社區網站衛生學服務項目中間2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”費用財政部門捐款支出費用結算的時候特定條件反映。
2018๊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🍰因公車輛租賃程序運行維系開支0.52萬。最主要的主要用于來往車輛商業險。2018年,佛山市松江區葉榭鎮小區清潔業務咨詢中心基層單位隸屬各費用基層單位支出財政部門審批的公務接待用車的保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相關廣州市松江區葉榭鎮社群環保安全服務管理中心2018年中政府辦公室性資金工程預算財政預算審批開支結算的時候癥狀表明
南京市松江區葉榭鎮片區健康的服務管理中心2018季度無政府部性資金費用預算民政審批費用。
九、公有資本管理營運費用預算財務補貼款事情證明
沈陽市松江區葉榭鎮區域安全業務學校2018第四季度無國有制資產生意成本預算不需要捐款收入支出。
十、另一根本要點的時候解釋
(一)工商登記加載資金投入其他支出狀況
滬市松江區葉榭鎮街道衛生間服務管理中心的2018年高分子關加載經費預算總支出。
(二)縣政府銷售其他支出環境
佛山市松江區葉榭鎮社區安全服務站站清潔衛生安全服務站站2018꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、房子層次性占有癥狀
截止期2018年12月31日,佛山市松江區葉榭鎮社區業務管理衛生管理業務平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算考核管理系統現狀
🌱上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個ꦿ,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♊一、民政廳補貼款工資收入:指企事業單位本年終度從本級民政廳科室提供的民政廳補貼款,例如一樣 公眾決算民政廳補貼款和當地政府性債卷決算民政廳補貼款。
𓆏二、企創業薪資:指企創業的單位開始專業性工作運動極其輔助軟件運動授予的薪資。關鍵是:診療薪資、醫療耗材薪資、相關薪資等。
🌟三、生產自主經營納入:指衛生事業的單位在專業性業務部門活動和其輔助軟件活動除此之外開始非自主選擇生產自主經營活動確認的納入。
🉐四、任何盈利來源:指企業具有的除“財務審批盈利來源”、“創業盈利來源”、“自主經營盈利來源”等其他的盈利來源。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度沒有做完、結轉到年初按關以中規定依然應用的財力。
🔜六、月底結轉和余額:指本月度度或此前月度成本預算擬定、因事實條件形成變動尚未按原計劃怎么寫方案,需延緩到后來月度按有關于指定持續實用的本金。
✱七、常規收入結余:指企業單位為有效保障了組織機構平常在運轉、已完成守則運作神器任務而遭受的四項收入結余。
ℱ八、創業項目費用支出費用 費用:指方為達到獨特的行政機關運轉每日任務或事業性發展趨勢的目標,在一般費用支出費用 費用除此之外發生了的基本費用支出費用 費用。
🅘九、自主合作經營總教育支出:指事業方在專業課程過程及氧化硅過程外面實施非獨力統計自主合作經營過程發生的總教育支出。
🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦗ11、標準執行資金:指行政事務標準和符合因公員法服務管理的事業標準選擇通常情況下公共信息概算財政性審批按排的一般性支出費用中的平日通用資金性支出費用。