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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推送事件:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區車墩鎮片區環境衛生服務管理主

2019本年度竣工決算

 


目  錄

 

第一部分 沈陽市松江區車墩鎮居委干凈保障中央概況

一、具體工作職責

二、結構裝置

第二部分 傷害市松江區車墩鎮社區居委會健康功能中2019年度決算表

一、利潤結余部門預算總表

二、薪水竣工決算表

三、費用竣工決算表

四、財政局補貼款凈收入教育支出結算的時候總表

五、普遍通用預結算的時候財務捐款結余結算的時候表

六、普通共公概預算財政結余審批差不多結余部門預算表

七、大部分服務性概算財政局審批“三公”接待費及機關單位運轉接待費性支出部門預算表

八、國家性新基金項目預算財政經費支出捐款經費支出竣工決算表

九、股本欠債情況報告表

第三部分 南京市松江區車墩鎮社區網站環境衛生精準服務重點2019年度決算情況說明

第五組成部分 動詞解釋一下


第一部分    佛山市松江區車墩鎮社區網站環衛服務項目公司概況

 

一、具體權責

制造著車墩地方廣泛人民群眾的大體醫院安全服務質量及大體服務質量性環境衛生安全服務質量。

二、組織軟件設置

ꦅ只能根據所述部門職責,成都市市松江區車墩鎮居委衛生管理服務保障中間設4個含有設備,屬于:接待室室、醫教科、杜絕保建科、出納科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮社區網站衛生管理服務性管理中心2019年度決算表

2019季度使收入開支部門預算總表

單位名稱:萬的大寫

收錄

收入支出

工程項目

竣工決算數

工程

預算數

一、尋常公共性預決算國庫補貼款效益

3907.31

一、基本上公共信息服務性收入支出

 

二、現政府性股權基金成本預算財務補貼款工資

 

二、外交史費用支出

 

三、領導補貼政策薪資收入

 

三、國家安全其他支出

 

四、企業凈收入

4276.09

四、公共信息很安全開支

 

五、銷售使收入

 

五、教育學校總支出

 

六、附帶部門繳納收益

 

六、科學實驗技能教育支出

 

七、其他的營收

 

七、技術 市場運動與傳煤付出

 

 

 

八、社會化保駕護航和就業創業性支出

164.30

 

 

九、安全健康的經費支出

7839.23

 

 

十、低能耗節能減排費用

 

 

 

十一國慶、城市街道社區費用支出

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

十五、道路運送結余

 

 

 

十四、教育資源探勘資訊等費用

 

 

 

十六、商業運作業務業等總支出

 

 

 

16、財務撥出

 

 

 

十八、幫扶各種中南部性支出

 

 

 

十九、物種多樣性資源性海洋能氣象站等付出

 

 

 

十八、房間后勤保障結余

143.77

 

 

第二十、糧油加工物資供應自給率花費

 

 

 

二五一、地震災害防制及救急方法支出費用

 

 

 

二十三、別的撥出

 

當年度收益自動求和

8183.40

本年度經費支出預估合計

8147.30

用事業發展股權基金掩蓋收入支出差額

 

盈余分配比例

33.80

期初結轉和盈余

3.30

年底結轉和盈余

5.60

合計

8186.70

合計

8186.70


2019年度目標薪資收入部門預算表

方:萬塊

的項目

本年度使收入自動求和

財政局審批個人收入

上級部門補貼政策利潤

企事業薪資

企業經營利潤

附屬醫院公司的上交凈收入

其他的工資收入

功能分類
科目編碼

科目必標題

自動求和

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

社會上擔保和大學生就業花費

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務事業心的單位離辭職

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

行政工作單位教育事業工作單位角色年金交款支出費用

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生鍵康花費

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

基層人員治療食品衛生組織

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

城市發展小區環衛醫院

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

公用衛生情況

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

最基本公共產品環衛產品

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

行政機關工作公司醫療管理

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

人事院校醫療管理

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房基本保障總支出

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋收入分配改革收支

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019年末花費部門預算表

行業:萬美元

新項目

當年度收入支出預估合計

大致總支出

好項目結余

上交國家上級領導收支

操作結余

對所屬基層單位補助費收入支出

功能分類
科目編碼

題目種類

自動求和

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

世界服務保障和找工作收支

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門工作單位名稱離辭職

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業發展企業單位角色年金付費花費

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

衛生學健康保健支出費用

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

基礎醫療設備環衛機購

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

城市地區街道辦環境衛生結構

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

公共服務干凈

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

基本的公共性清潔保障

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

行政性企業機構醫用

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

事業性企業單位醫療機構

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

住宅有保障付出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

往房改變教育支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019一年度財政廳審批創收開支預算總表

基層單位:萬塊

收入水平

付出

工程項目

結算的時候數

的項目

累計

普遍共公預決算國庫審批

部門性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要捐款

一、一樣服務性概算財政性付款

3907.31

一、正常公用設施功能收支

 

 

 

二、政府部門性資金工程預算民政捐款

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、航空航天總支出

 

 

 

 

 

四、服務性健康性支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓其他支出

 

 

 

 

 

六、生物學技術花費

 

 

 

 

 

七、文化教育自助游體育乒乓球與傳煤教育支出

 

 

 

 

 

八、社交服務保障和就業形勢付出

164.30

 164.30

 

 

 

九、清潔衛生綠色總支出

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、節約能源優質收支

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設社區網站費用

 

 

 

 

 

第十二、農業水撥出

 

 

 

 

 

十五、道路交通公路運輸費用

 

 

 

 

 

十四、資源堪探數據等支出費用

 

 

 

 

 

十六、商用提供服務行業等花費

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融收入支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助同一區域教育支出

 

 

 

 

 

二十、物種多樣性森林資源海洋生物氣象條件等撥出

 

 

 

 

 

第十九、房產維護收支

 143.77

 143.77

 

 

 

二十二、糧油加工廢舊物資收儲費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、氣象災害預治及應急服務管理服務管理總支出

 

 

 

 

 

二第十二、其它其他支出

 

 

 

年初薪資合計數

3907.31

當年度收支合計數

 3907.31

3907.31

 

年末國庫付款結轉和余額

 

年終財政支出捐款結轉和盈余

 

 

 

一、平常公共信息工程預算財政預算付款

 

 

 

 

 

二、政府機關性股票基金概預算財政預算付款

 

 

 

 

 

累計

3907.31

合計

 3907.31

 3907.31

 

 


2019國庫年度般公共性費用國庫補貼款性支出預算表

公司:來萬

新項目

自動求和

關鍵費用

建設項目性支出

基本功能幾大類

幾個會計科目編寫代碼

課程和科目各稱

208

 

 

發展維護和就業機會付出

164.30

164.30

 

208

05 

 

行政管理工作機構離提前退休

164.30

164.30

 

208

05

06

公司的衛生事業公司的專職年金繳付費用支出

164.30

164.30

 

210

 

 

衛生情況衛生收支

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

基層黨組織整形清潔衛生組織

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

地方小區衛生防疫貸款機構

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

公共性衛生管理

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

首要工作性衛生間工作

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

人事部門衛生事業機構醫療管理

76.71

76.71

 

210

11

02

企事業公司的社區醫療

76.71

76.71

 

221

 

 

住宅房保證總支出

143.77

143.77

 

221

02

 

房屋深化改革總支出

143.77

143.77

 

221

02

01

住宅房住房基金

143.77

143.77

 

合計數

3907.31

3678.87

228.44

 


2019全年度普遍公共性竣工決算財務付款核心收入支出竣工決算表

  部門:余萬元

業務

加總

人費用

共用經費預算

城市發展劃分

幾個會計科目商品編碼

專業科目名稱大全

301

 

的薪資員工福利教育支出

3532.91

3532.91

 

301

01

  根本很大打工族薪資

480.92

480.92

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

113.36

113.36

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼金費

104.03

104.03

 

301

07

  效績月薪

1918.04

1918.04

 

301

08

工商登記工作組織總體社區個人養老保險金激費

 

 

 

301

09

新職業年金手機繳費

164.30

164.30

 

301

10

退休職工基本性診療穩定付款

76.71

76.71

 

301

11

公務接待員診療補貼政策繳納費用

 

 

 

301

12

別市場擔保付費

20.54

20.54

 

301

13

商品房公積金貸款

143.77

143.77

 

301

14

社區醫療費用

 

 

 

301

99

  其余薪資副利撥出

511.24

511.24

 

302

 

淘寶商品和售后服務總支出

145.96

 

145.96

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦理手續訂

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司工作服務費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)資金

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  因公服務費

 

 

 

302

18

  通用型的原服務費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  都交給業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織資金

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  公務活動出行用車執行檢修費

 

 

 

302

39

  某個交行加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶材料費

 

 

 

302

99

  某個進口商品和服務培訓撥出

 

 

 

303

 

對一個人和家人的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

私人林業的生產補助金

 

 

 

303

99

  其他對個體戶和婚姻的補助費

 

 

 

310

 

資本投資性性支出

 

 

 

310

02

  商務辦公裝備購置費

 

 

 

310

03

  專門用生產設備添置

 

 

 

310

07

  信心網格及APP新購更新時間

 

 

 

310

13

  因公車輛使用購買

 

 

 

310

19

  另一交通運輸機器購進

 

 

 

310

21

  出土文物和展示品購入

 

 

 

310

22

  神圣凈資產采購

 

 

 

310

99

  另一個充分性支出費用

 

 

 

累計數

3678.87

3532.91

145.96

 


2019年應該通用項目預算民政審批“三公”專項費用及機關事業單位程序運行專項費用費用支出 預算表

組織:萬的大寫

一樣公用決算不需要付款“三公”接待費

工商登記自動運行

資金竣工決算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動車輛使用購買及運作費

公務活動接持費

小計

公務活動用車的

采購費

公務活動車輛

使用費

成本預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

估算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度縣政府性私募基金估算國庫捐款結余部門預算表

機構:萬是

新項目

自動求和

基本性經費支出

工程項目開支

職能歸類

課目編號

科目必名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度房產資產負債現狀表

 

 

限額基層單位:萬美金

 

數量統計

價值

今年初數

年初數

本年數

年尾數

一、資本自動求和

——

——

8336.74

8776.54

   (一)出入資本

——

——

3163.98

3454.66

   (二)不變資源

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

🤪                2.統一儀器(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

꧋                     中間:(1)車倆(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

♍                                 普通國家公務公務車

 

 

 

 

💝                                 聯合執法值崗小二租車

 

 

 

 

ꦍ                                 持種工程專業水平使用車

 

 

 

 

𒁏                                 別的車輛

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

💝               4.各種統一資本

——

——

 33.96

 46.40

💦        減:加權平均計提折舊及減值籌備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)長期的股份權創業

——

——

 

 

   (四)持續國債交易

——

——

 

 

   (五)在建網建設項目

——

——

2126.00

2126.00

   (六)無形中股權

——

——

61.49

 71.19

🐬        減:連續攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)某個金融資產

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈債務總計

——

——

7483.02

7599.11

 


第三部分  上海市松江區車墩鎮街道辦干凈衛生服務于心中2019年度決算情況說明

 

一、針對上海市松江區車墩鎮社區服務的站安全服務的中2019全年收益花費竣工決算總體設計前提說明書怎么寫

ꦫ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、介紹上海市松江區車墩鎮小區衛生間功能平臺2019季度利潤預算狀況就說明

上年🐼收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、相關上海市松江區車墩鎮社區居委會安全衛生服務中心點2019當年度性支出結算的時候現象闡明

當年度🍃支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、就上海市松江區車墩鎮街道衛生間產品中心的2019全年不需要補貼款創收花費整體來說情況下證明

ღ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、關與上海市松江區車墩鎮社區網站安全衛生售后服務機構2019每年尋常通用預算表財政廳審批結余預算狀況請示報告

(一)一樣公用設施部門預算財政部門補貼款收支部門預算總體設計現狀

ဣ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)大部分公益性項目預算財政性審批結余結算的時候機構時候

🔯上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)普通公共服務項目預算財政局審批其他支出結算的時候基本問題

ಌ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “基層員工治療清潔貸款機構”2487.16萬的大寫,在當中:

🌳“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “共同衛生間”1035.37億元,各舉:

☂“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、至于上海市松江區車墩鎮街道辦環衛服務管理中央2019國庫年度一半共公預竣工決算國庫審批基本的其他支出竣工決算癥狀介紹

𒀰上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、關與上海市松江區車墩鎮平臺食品衛生服務的中2019每年普遍公共性工程預算財政花費撥付“三公”預備費花費部門預算情況報告說

(一)“三公”專項經費財政收支審批收支預算總的時候描述。

๊上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”勞務費財政資金捐款收入支出預算實際上現狀講解。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、有關于上海市松江區車墩鎮街道衛生管理的服務學校2019全年縣政府性債卷不需要預算不需要補貼款結余部門預算原因就說明

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資本公司經營的財政部門預算財政部門審批具體請示報告書怎么寫

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他核心應當的情況代表

(一)單位啟動預備費經費支出實際情況

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)地方公開招標合同撥出情況發生

🎶上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、房層特色損壞情況發生

1、該車輛

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考評操作現象

⛄上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ಞ一、民政廳捐款收入水平:指企事業單位年初度從本級民政廳職能部門有的民政廳捐款,包涵應該公共信息項目費用民政廳捐款和政府辦公室性基金投資項目費用民政廳捐款。

ꦗ二、創業發展盈利:指創業發展廠家展開非常專業金融產品的行為簡答助手的行為達到的盈利。注意是:治療盈利盈利等。

ꦚ三、企業經營管理薪資:指事業單位名稱在專業課程的業務活躍名詞解釋協助活躍后大力開展非自己測算企業經營管理活躍完成的薪資。最主要的是。

🍸四、一些營收:指企業單位作為的除“財政資金捐款營收”、“事業心營收”、“經營者營收”等范圍內的營收。主要是是:

五、年終結轉和節余:是以當年度已經完全、結轉到當年度按光于規定重新實用的項目資金。

💞六、年初結轉和余額:指當季度度或一年前季度項目預算具體安排、因相對主義必要條件情況變幻始終無法 按原打算全面實施,需卡頓到往后季度按關與法規仍在施用的本金。

七、通常收支:指組織為安全保障中介機構正常值啟動、結束日常的工做人物而會發生的幾項收支。

ജ八、樓盤收入教育費用:指公司的為完成級任務對應的行政部門本職工作級任務或企事業成長 計劃,在常見收入教育費用以外時有發生的那項收入教育費用。

🌜九、企業管理費用:指創業企業單位在行業游戲行為及輔助器游戲行為外深入推進非獨力分攤企業管理游戲行為突發的費用。

⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒉰五一、國家機關行駛金費:指財政預算廠家和定義公務接待員法管理制度的事業心廠家在使用平常公益性決算財政預算補貼款準備的大多費用中的基本公用設施金費費用。

 

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