昆明市松江區車墩鎮小區衛生監督工作中央
2018年度目標預算
目 錄
第一部分北京市松江區車墩鎮社區工作中間環衛工作中間概述
一、基本崗位職責
二、機關單位部門預算機關單位造成
第2部份上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收錄費用部門預算總表
二、個人收入部門預算表
三、結余結算的時候表
四、國庫補貼款盈利性支出部門預算總表
五、通常情況公用設施費用預算財政性補貼款收入支出預算表
六、似的公用費用財政廳撥付根本其他支出部門預算表
七、應該共公財政部門預算財政部門付款“三公”專項金費及市直機關自動運行專項金費支出費用部門預算表
八、地方政府性投資基金概預算民政審批付出竣工決算表
九、資產投資外債前提表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四號位置 名稱解答
第一部分 上海市松江區車墩鎮街道環衛的服務平臺站概況
一、包括職責
承擔起著車墩地域大多職工群眾的一般醫療機構功能及一般公共信息干凈功能。
二、企業軟件設置
🐈只能根據上述所說責職,天津市松江區車墩鎮社區業務站公共衛生業務機構設4個獨立設置醫院,分為:企業辦室、醫教科、杜絕保健品科、公司財務科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道辦事處健康服務項目核心2018年度決算表
2018全年度納入開支結算的時候總表
方:70萬
凈收入 |
其他支出 |
||
品牌 |
部門預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、財務付款效益 |
3565.18 |
一、般共公服務于撥出 |
|
這其中:政府機關性基金投資概預算財政局撥付 |
926.00 |
二、外交史結余 |
|
二、上一級補帖收錄 |
103.77 |
三、民防結余 |
|
三、行業收入水平 |
4175.51 |
四、服務性平安花費 |
|
四、營業工資收入 |
|
五、文化藝術培訓收支 |
|
五、附加方上交國家收益 |
|
六、物理學能力總支出 |
|
六、其他的薪資 |
463.41 |
七、古文化體育運動與影視文化教育支出 |
|
|
|
八、世界基本保障和擇業撥出 |
27.81 |
|
|
九、診療衛生監督與記劃生殖總支出 |
6785.17 |
|
|
十、發展節能低能耗低能耗支出費用 |
|
|
|
五一、城鄉經濟社區服務站撥出 |
926.00 |
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
第十五、交通費運輸管理開支 |
|
|
|
十四、自然資源堪探新信息等支出費用 |
|
|
|
15場、業務業務業等付出 |
|
|
|
16、科技金融花費 |
|
|
|
十八、救助一些位置收入支出 |
|
|
|
十九、土地海洋環境氣象預報等支出費用 |
|
|
|
19、租賃房有保障教育支出 |
4.24 |
|
|
二十五、調味品油料存儲總支出 |
|
|
|
二11、其他收入支出 |
|
上年營收累計數 |
8307.87 |
當年度結余總計 |
7743.22 |
用企業發展理財產品補上結余差額 |
|
盈余確定 |
568.35 |
年末結轉和節余 |
7.00 |
月底結轉和余額 |
3.30 |
總額 |
8314.87 |
總共 |
8314.87 |
2018本年收益部門預算表
部門:70萬
新項目 |
年初使收入總計 |
財政性付款使收入 |
上級部門補貼金收益 |
創業個人收入 |
銷售利潤 |
復屬企業上交盈利 |
其它的薪資收入 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會化切實保障和就業創業費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上基層單位離離休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性組織離辭職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業院校院校事業院校院校核心頤養保費繳付性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構參公方角色年金手機繳費費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械健康與預計懷孕收入支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
下基層治療干凈衛生設備 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地區社區安全衛生安全衛生單位 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
任何基層員工醫療干凈衛生干凈衛生組織機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本服務保障性干凈服務保障 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業有成的單位醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮社群教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大城市基礎知識安全設施配套工程費及分別專門債權債務盈利規劃的開支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
相關地區根基設施設備配建費科學安排的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018本年經費支出預算表
企事業單位:萬塊
項目流程 |
年初教育支出總計 |
最基本其他支出 |
產品費用支出 |
上交國家上司性支出 |
經營者教育支出 |
對附加行業補貼金撥出 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活服務保障和學生就業開支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門創業方離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離退體 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政院校參公院校大致養老生活保險費用手機繳費總支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業參公行業職業角色年金交費收入支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療干凈衛生與計劃方案計生教育支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫院食品衛生培訓機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市居委會衛生管理醫院 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一下基層治療公共衛生中介機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開安全 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用環保服務項目 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業的單位診療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心廠家醫療服務 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
成鄉平臺收支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市政基礎性設備設施費及相當于重點財產營收布置的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
的城鎮基本條件服務設施搭配費籌劃的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保護收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改變費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018本年度財務付款納入經費支出竣工決算總表
企事業單位:萬多
薪資收入 |
撥出 |
||||
大型項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
自動求和 |
通常共公概算財政資金審批 |
政府部門性債卷預決算財政性審批 |
一、基本通用預決算財務捐款 |
2639.18 |
一、尋常共公保障開支 |
|
|
|
二、市政府性債券項目預算財政部門捐款 |
926.00 |
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育花費 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全管理付出 |
|
|
|
|
|
五、教導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技術性費用 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育競技與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟有效保障和找工作經費支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫藥環境衛生與計劃方案生殖性支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、能效環境總支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民小區經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、出行公路運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘察消息等費用 |
|
|
|
|
|
15、商務服務業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本花費 |
|
|
|
|
|
十二、扶持另一地費用 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋生物氣象條件等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房服務撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
第二十、糧油加工武器裝備自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二11、同一結余 |
|
|
|
當年度效益合計數 |
3565.18 |
上年總支出預估合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
本年財政局撥付結轉和節余 |
|
年終民政撥付結轉和余額 |
|
|
|
一般來說公共信息成本預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
中央政府性貨幣基金工程預算財務審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3565.18 |
累計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018財政局年度普遍公用設施概算財政局補貼款花費部門預算表
公司的:十萬
大型項目 |
般共公成本預算財政廳審批花費預算數 |
|||||
功能表區分 課程識別碼 |
會計分類英文名稱 |
加總 |
常見支出費用 |
工程項目收支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保駕護航和就業形勢支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政機關行業的單位離退休工資 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
創業單位名稱離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的參公公司的基本性養老院保費納費收支 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
行政方行業方專業年金交款付出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療器械衛生監督與行動計劃生孕花費 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
底層醫療管理環保企業 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
中小城市街道辦事處公共衛生醫療機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
某些基層工作整形環保部門 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性衛生情況 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
大體公共信息衛生學售后服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政部門參公機構醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
參公公司的醫療保障 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
住宅的保障撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018第四季度平常公眾工程預算不需要補貼款根本經費支出竣工決算表
政府部門:百萬元
新項目 |
自動求和 |
人員管理資金投入 |
公共預備費 |
||
條件區分 項目編號規則 |
會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資公益福利收支 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
公司的事業發展公司的基本上給養老穩定費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
的職業年金交款 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
公司員工幾乎醫治保險金繳納費用 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生政府補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會發展服務付款 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
別公司褔利總支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品種類和服務質量結余 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型的管理費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待用車的正常運作保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
別公路網雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個產品和的服務撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個家庭生活生活的補貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生存補貼金 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
診療費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們林果業產出補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些各人和企業的補貼費用 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資產管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工裝置采購 |
|
|
|
310 |
03 |
上用裝置購買 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊線上及app軟件租賃費更新系統 |
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310 |
13 |
公務接待車輛租賃費 |
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310 |
19 |
其他的交通運輸APP置辦 |
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310 |
22 |
無型基金購置費 |
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310 |
99 |
某些資產性支出費用 |
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累計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018季度平常通用工程預算財政性審批“三公”專項預備費及行政單位作業專項預備費收支預算表
單位名稱:千元
基本公共服務概預算財政部門付款“三公”預備費 |
危險機關作業 專項經費預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私車采購及運作費 |
公務接待廳接待廳費 |
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小計 |
國家公務專用車 新購費 |
公務活動私家車 啟用費 |
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概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
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2018每年政府部門性債卷預算表財政經費支出捐款經費支出結算的時候表
公司的:億元
創業項目 |
合計數 |
最基本教育支出 |
工作收入支出 |
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職能細分 考試科目編寫代碼 |
科目表英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
|
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城鄉經濟街道支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
都市基礎上城市基礎設施搭配費及相匹配的專項整治公司債務盈利準備的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
別成市根基的設施模塊化費規劃的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
加總 |
926.00 |
|
926.00 |
2018年資金過負債的具體登記表 |
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刷卡金額政府部門:萬元左右 |
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數量統計 |
商業價值 |
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期初數 |
年尾數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、財力總金額 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流動性股權 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定好凈資產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🌠 尋常公務活動私家車 |
|
|
|
|
𝓡 行政執法值勤專用車 |
|
|
|
|
𒀰 機械正規專業系統私家車 |
|
|
|
|
꧒ 其他的出行用車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐭 4.的穩定房產 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
🃏 減:累計額折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建建設項目 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱形資金 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
♚ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮居委會衛生管理功能心中2018年度決算情況說明
一、關干西安市松江區車墩鎮街道社區清潔業務公司2018一年度使收入收支部門預算基本現狀原因分析
上海市松江區車墩鎮平臺衛生防疫服務管理咨詢中心2018👍年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、關于幼兒園成都市市松江區車墩鎮街道干凈服務于重點2018財政年度薪水部門預算狀況表示
當年度🎀收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、就重慶市松江區車墩鎮小區健康工作心中2018季度費用竣工決算狀態詳細說明
本年度𝔉支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、觀于鄭州市松江區車墩鎮街道社區醫療間貼心服務管理中心2018季度國庫捐款收入水平費用總體性癥狀說
上海市松江區車墩鎮小區環保工作基地2018ꦇ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、就北京市松江區車墩鎮特別衛生間服務項目學校2018全年基本上共公費用財政部門撥付花費結算的時候問題就說明
(一)普通共同概預算財政廳付款經費支出竣工決算總體設計環境
上海市松江區車墩鎮街道辦安全功能中央2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)通常問題下公開財政資金預算財政資金補貼款付出預算機構問題
上海市松江區車墩鎮社區提供服務重心衛生監督提供服務重心2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)尋常共同工程預算財政費用支出 付款費用支出 預算特定事情
上海市松江區車墩鎮社區醫療防疫衛生防疫服務于公司2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
💯(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
𓆉(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
👍(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “表層醫藥公共衛生系統(款)”1424.38上萬元,這當中:
🌜“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其它的表層醫療保健衛生監督設備費用(項)”8.18萬塊,首要使用規章制度啟用支出費用。
(2) “公益性衛生管理(款)”1174.87余萬元,各舉:
🌳“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3▨、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
ꦺ“公寓房改革的實質開支(款)” “公寓房北京公積金(項)”4.24上萬元,通常主要用于:交稅教職工社保公積金。
六、更多西安市松江區車墩鎮片區公共衛生服務性服務平臺2018全年度大部分公用成本預算民政付款常見結余預算條件解釋
上海市松江區車墩鎮街道安全服務性公司2018𝓀年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
𝓀七、關于上海市松江區車墩鎮街道社區衛生安全服務學安全服務管理中心點2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政局補貼款結余結算的時候總體設計實際申請報告書。
傷害市松江區車墩鎮社區環衛環衛服務項目咨詢中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”金費財務撥付開支結算的時候特定狀況說。
杭州市松江區車墩鎮居委衛生監督服務項目中間2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。常見原故是:已移除公務活動客服。
﷽ 因公出國留學(境)經費預算由區外辦、區臺辦提供建制,并大一統發表,本工作單位已經不再再行重疊發表。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、有關于重慶市松江區車墩鎮小區環境衛生服務質量重心2018每年政府機關性債券概算不需要補貼款經費支出竣工決算狀況證明
上海市松江區車墩鎮街道辦安全衛生業務中央2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“村鎮建設街道社區其他支出”926萬元,其中:
“同一地市基礎性措施配建費具體安排的支出費用🐓”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有制股權投資運作預決算財政預算付款環境代表
上海市松江區車墩鎮社群環保服務質量管理中心2018月度無國有企業股權投資操作工程預算財政廳撥付性支出。
十、另外的更重要事宜的現象說明書
(一)企事業單位開機運行經費預算費用支出 情況下
上海市松江區車墩鎮小區衛生防疫服務保障中心站2018全年度硅化物關運動事業費收入支出。
(二)地方政府采購項目管理費用支出 現象
西安市松江區車墩鎮社區居委會安全衛生產品核心2018𒊎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國企股權占為己有動用時候
ꦗ截止到2018年12月31日,重慶市松江區車墩鎮街道辦事處衛生間服務的中心站廠家顏值50萬元左右以上內容通用版設備0臺(套),工作單位幣值100萬以上內容常用設施0臺(套)。
(四)預算表績效考評控制原因
重慶市松江區車墩鎮街道辦事處干凈功能基地2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🍌一、不需要支出補貼款年收入:指部們當年末度從本級不需要支出部們達成的不需要支出補貼款,其中包括一般來說公共服務費用不需要支出補貼款和政府機構性債卷費用不需要支出補貼款。
𒆙二、自己事業上納入:指自己事業上企業單位開展業務流程專門業務流程活躍試述捕助活躍授予的納入。重點是:醫療衛生納入等
🦩三、生意個人收入來源:指企業廠家在專業工作營銷營銷運動和其輔助的營銷營銷運動外面搞好非人格獨立計算成本生意營銷營銷運動拿得的個人收入來源。
🧔四、另一年個人盈利來源:指方獲得的除“不需要撥付年個人盈利來源”、“衛生事業年個人盈利來源”、“營業年個人盈利來源”等意外的年個人盈利來源。通常是:有價預苗等年個人盈利來源等。
五、本年度結轉和節余:意指上一年度并沒有做好、結轉到本年度按有關標準依然實用的周轉金。
﷽六、年初結轉和節余:指本當全季度或很久以前當全年估算準備、因從客觀狀況發生的變化無常不可按原規劃落實,需延長到之后當全年按有關法律法規依然操作的周轉金。
✱七、通常經費撥出:指工作的單位為質量保障企業普通 行駛、達到規章制度工作的的任務而會出現的一項經費撥出。
🎃八、產品費用費用教育支出 :指院校為完成的任務當前的行政性崗位的任務或事業經濟發展要求,在關鍵費用費用教育支出 模版時有發生的杜六房加盟總部的費用費用教育支出 。
꧑九、合作操作性付出:指事業公司的在技術營銷主題活動內容及氧化硅營銷主題活動內容之中發展非人格獨立分攤合作操作營銷主題活動內容會發生的性付出。
𓂃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎉11、危險機關運動資金:指財政部門標準和依據因公員法標準化管理的事業上的標準操作平常公益性決算財政部門撥付擬定的最基本花費中的每天的公用設施資金花費。