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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 披露時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區血樣經營辦公樓室

2019年度目標部門預算

 


目  錄

 

首個部門 杭州市松江區血夜維護接待室室簡況

一、通常職責范圍

二、結構布置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、收入水平性支出預算總表

二、營收預算表

三、開支結算的時候表

四、財政性審批凈收入收支結算的時候總表

五、通常情況下公眾預算表財政部門捐款花費竣工決算表

六、通常情況公共信息估算財政局補貼款幾乎其他支出部門預算表

七、通常情況共公結算的時候財政部門撥付“三公”勞務費及機關單位電腦運行勞務費經費支出結算的時候表

八、政府機關性新基金財政資金預算財政資金付款總支出竣工決算表

九、資金債務情況發生表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第七部份 代詞釋疑


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、基本職責

(一)負責管理大家贈與獻血者的宣傳點、鼓勵崗位;

(二)否則本區內免費捐血、醫學用血、采供血的開展控制運作;

(三)承擔本片區無償獻血運轉的組織結構、溝通交流和表彰先進福利運轉;

(四)責任管區醫療衛生培訓機構物理學、合理安排用血的評價表、輔導;

(五)否則藥學用血批復,擔負無租捐血者還有非直系親戚和直系親戚醫藥用血加盟費費用報銷崗位。

二、醫療機構設計

表明據此責任,杭州市松江區血漿菅理辦公區室設1個增設培訓機構,主要包括:辦公場所室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019本年收入來源總支出部門預算總表

政府部門:十萬

效益

撥出

業務

預算數

業務

部門預算數

一、尋常服務性預算表財政預算付款收入水平

204.81

一、平常公眾功能結余

 

二、政府辦公室性貨幣基金費用預算國庫付款使收入

 

二、外交政策支出費用

 

三、上級領導補貼薪水

 

三、中國軍事教育支出

 

四、事業發展納入

161.14

四、公眾防護撥出

 

五、企業經營純收入

 

五、學前教育結余

 

六、其他院校繳納收入來源

 

六、有效方法其他支出

 

七、其他的收入來源

 

七、人文精神游玩體育競技與新傳媒支出費用

 

 

 

八、時代服務保障和大學生就業總支出

 

 

 

九、衛生防疫鍵康總支出

365.95

 

 

十、節能節能經費支出

 

 

 

五一、縣域社區衛生收入支出

 

 

 

12、農林業水經費支出

 

 

 

十四、客運貨運教育支出

 

 

 

十四、資原探礦信心等支出費用

 

 

 

第十三、房地產業服務性業等開支

 

 

 

16、金融創新其他支出

 

 

 

十八、協助其他各地支出費用

 

 

 

18、自然規律成本海洋環境氣象局等結余

 

 

 

19、居住房有效保障收支

 

 

 

四十、油糧物質產出收入支出

 

 

 

二五一、傷害預治及應急管理制度管理制度付出

 

 

 

二第十二、另一撥出

 

本年度創收預估合計

365.95

上年費用支出 累計數

365.95

用事業上債券解決收支明細差額

 

余額分配比例

 

月初結轉和節余

991.83

歲末結轉和盈余

991.83

總結

1357.78

總額

1357.78


2019月度利潤結算的時候表

標準:萬塊

投資項目

本年度使收入自動求和

民政捐款效益

領導津貼個人收入

衛生事業收入水平

經營的個人收入

附帶機關單位上交國家營收

別的創收

功能分類
科目編碼

課程稱呼

累計數

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

衛生間正常教育支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公共信息安全

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血醫院

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年結余結算的時候表

組織:余萬元

投資項目

當年度教育支出自動求和

常見費用支出

業務收入支出

繳納上家教育支出

經驗教育支出

對付屬計量單位補帖撥出

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

總金額

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

清潔更健康費用

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公共性衛生間

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血組織

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度財政預算審批年收入費用支出 預算總表

計量單位:上萬元

個人收入

費用支出

頂目

部門預算數

項目流程

總金額

大部分公共性項目預算民政捐款

相關部門性投資基金概預算國庫捐款

一、通常情況下公用設施決算財政資金捐款

204.81 

一、尋常公開服務保障其他支出

 

 

 

二、市政府性私募基金概預算財政資金審批

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾人身安全收入支出

 

 

 

 

 

五、學校性支出

 

 

 

 

 

六、有效科技撥出

 

 

 

 

 

七、文化教育度假游體育文化與傳媒業總支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟有效保障和就業形勢開支

 

 

 

 

 

九、環保安全健康付出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節水健康教育支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區服務站性支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十五、交通出行貨物運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘察數據等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、商業性安全制造業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、金融資本教育支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶另外的東北部總支出

 

 

 

 

 

十九、清新資源的海洋環境氣候等總支出

 

 

 

 

 

十八、往房保險收入支出

 

 

 

 

 

三十五、糧油食品物質存儲支出費用

 

 

 

 

 

二11、傷害消滅及應急響應標準化管理開支

 

 

 

 

 

二十三、其它性支出

 

 

 

年初年收入總計

204.81 

年初收入支出合計數

 204.81

204.81 

 

期初民政付款結轉和節余

 

年尾國庫審批結轉和余額

 

 

 

一、正常共公費用財務捐款

 

 

 

 

 

二、人民政府性私募基金決算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

合計

204.81 

累計

 204.81

 204.81

 

 


2019年終通常共同財務預算財務補貼款費用預算表

院校:千元

該項目

累計

基本的其他支出

建設項目性支出

作用細分

科目表標識號

項目稱呼

210

 

 

衛生間營養其他支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公用設施衛生監督

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血貸款機構

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

204.81

 

204.81

 


2019年終一般來說公共性項目預算財政部門補貼款關鍵付出竣工決算表

  基層單位:千元

項目流程

累計數

工作人員資金投入

公供接待費

社會經濟種類

科目必標識號

科目必標題

301

 

公資員工福利支出費用

 

 

 

301

01

  差不多年終獎金

 

 

 

301

02

  津貼補助金補助金

 

 

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核薪水

 

 

 

301

08

政府機關事業發展單位名稱大致醫養人壽保險繳納

 

 

 

301

09

職位年金交費

 

 

 

301

10

勞務派遣人員大致醫療服務人壽保險繳付

 

 

 

301

11

因公員醫療管理補助費手機繳費

 

 

 

301

12

某個市場保障機制激費

 

 

 

301

13

住宅房公積金

 

 

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  一些年終獎金褔利收支

 

 

 

302

 

商品是和業務付出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  登記手續約

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業的管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  專門的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  轉用能源費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  授權委托書銷售業務費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  公務活動買車啟動維修費

 

 

 

302

39

  別鐵路交通資金

 

 

 

302

40

  稅金及增加相應費用

 

 

 

302

99

  另一菜品和售后服務付出

 

 

 

303

 

對小編和家中的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活津貼

 

 

 

303

07

  治療費補助金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

本人林果業的生產津貼

 

 

 

303

99

  其他對個體和工作生活的津貼

 

 

 

310

 

充分性撥出

 

 

 

310

02

  辦工生產設備購進

 

 

 

310

03

  專用型裝備折舊費

 

 

 

310

07

  產品信息平臺網絡數據及圖片軟件購進升級

 

 

 

310

13

  因公公務車購入

 

 

 

310

19

  另外的公共交通工貝新購

 

 

 

310

21

  古物和陳列技巧品置辦

 

 

 

310

22

  有形債務采購

 

 

 

310

99

  許多資本投資性付出

 

 

 

總金額

 

 

 

 


2019年末大部分公開費用民政補貼款“三公”金費及行政單位自動運行金費收支預算表

院校:億元

通常情況公開估算國庫補貼款“三公”經費預算

市直機關電腦運行

事業費竣工決算數

累計數

因公出境

(境)費

公務接待車輛租賃購入及運動費

國家公務接代費

小計

國家公務專用車

添置費

公務活動用車的

加載費

項目預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

項目預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019年末中央政府性股權基金費用民政補貼款收入支出竣工決算表

機關單位:百萬元

建設項目

加總

首要經費支出

新項目性支出

職能的分類

管理費用編寫代碼

幾個會計科目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度股權外債情形表

 

 

錢數單位名稱:多萬元

 

數目

價值觀

年末數

年初數

期初數

年初數

一、固定資產累計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)流量凈資產

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)規定固定資產折舊

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

💛                2.萬能主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

ꦉ                     這里面:(1)該車輛(輛)

 

 

 

 

💧                                 般因公使用車

 

 

 

 

ꦚ                                 辦案值崗車輛租賃

 

 

 

 

𝔉                                 機械系統專業系統專用車

 

 

 

 

ꩵ                                 一些車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🤪               4.另一固定不動股本

——

——

 

 

🍬        減:加權平均折舊費用及減值預備

——

——

 34.57

35.32

   (三)長年債權投資的

——

——

 

 

   (四)持續公司債投資者

——

——

 

 

   (五)待建項目工程

——

——

 

 

   (六)無形中房產

——

——

 

 

🦂        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (七)另一個基金

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

573.38

629.26

三、凈房產總計

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、觀于西安市市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

沈陽市𝓰松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、相對于上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初🥂收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、關與沈陽市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

上年支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、關羽東莞市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

重慶市🥀松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、就深圳市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)似的共公費用財政局捐款費用支出 竣工決算環境承載力前提

重慶市💙松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)應該共公概預算財政廳付款結余部門預算構成情況

沈陽市꧂松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)般公共性費用預算財政預算審批開支結算的時候實際的癥狀

鄭州🐭市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1𒊎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、對於南京市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州市松江區鮮血控制接待室室2019季度無般公共性費用財務補貼款幾乎教育支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

成都市松江區動脈血工作辦公室2019第四季度無“三公”預備費財政廳審批收入支出。

八、光于重慶市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019本年度無政府機關性母基金概預算財政部門付款開支。

九、國企投資運作費用預算財政局捐款前提說明怎么寫

南京市松江區靜脈血操作辦公場所室2019年末無集體所有制充分運作預算表財政廳審批費用支出 。

十、其余很重要方式方法的狀況反映

(一)政府機關執行事業費經費支出狀況

西安市松江區血管操作商務值班室2019當年度硅酸關工作預備費花費。

(二)相關部門采購招標收支情況發生

深圳市松江區血細胞操作商務接待室2019𝔉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)機動車輛、經過特殊的需要前提

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效考評經營問題

🎀上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐭一、中組部支出審批利潤:指企業本學年目標度從本級中組部支出部達成的中組部支出審批,還有應該公益性概概預算中組部支出審批和政府機構性股票基金概概預算中組部支出審批。

二、企業上收錄:指企業上機構積極開展專業的的業務主題項目簡答輔助主題項目具有的收錄。

𒈔三、生意工資:指自己事業單位標準在專門業務部門主題的工作十分輔助主題的工作模版做好非經濟獨立統計生意主題的工作確認的工資。四、其他工資:指標準確認的除“不需要捐款工資”、“自己事業單位工資”、“生意工資”等外的工資。

五、年末結轉和余額:就是指去年度并沒有提交、結轉到上年按有關于規定標準依然食用的金額。

🍬六、月底結轉和盈余:指本半一月度度或很久以前半一月度預算表布置、因主觀性前提發生影響沒辦法按原籌劃施行,需推遲了到未來半一月度按有觀的規定不斷用的現金。

七、一般撥出:指工作的單位為保駕護航貸款機構正確每天的運轉、提交每天的工作的責任而產生的各種撥出。

꧋八、新項目收支:指單位名稱為到位單一的人事部門業務任務或創業發展壯大要求,在常規收支后發生了的數據來收支。

ꦰ九、自主加盟收入教育支出:指自己事業工作單位在專業活動組織及外掛活動組織除此之外實施非單獨結算自主加盟活動組織遭受的收入教育支出。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐟十一國慶、國家機關行駛接待費:指行政安全管理企事業行業行業和根據公務活動員法安全管理的事業行業企事業行業行業動用一般上共用設施財政部門預算財政部門審批安排好的一般總總支出中的生活共用接待費總總支出。

 

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