B体育官方网站入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼保健養生所
2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布了周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區婦幼預防保健所

2019第四季度竣工決算

 


目  錄

 

獨一部門廣州市松江區婦幼養生保健所情況

一、基本職責

二、組織 快速設置

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、使收入支出費用竣工決算總表

二、凈收入結算的時候表

三、費用部門預算表

四、財政部門撥付薪資付出結算的時候總表

五、平常公共服務概算財務審批其他支出結算的時候表

六、基本性公共性估算不需要撥付基本性費用預算表

七、一般的公眾概預算財政廳捐款“三公”資金及單位進行資金其他支出結算的時候表

八、當地政府性股權基金成本預算財政部門捐款付出竣工決算表

九、固定資產欠債情形表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第四點的部分 專有名詞釋意


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、包括職責

深圳市松江區婦幼預防保建所負責管理全市各整形安全系統婦幼預防保建項目建議和籌劃生孩催促常規檢查。

二、單位安裝

𒐪要根據上述所說工作內容,沈陽市松江區婦幼健康保健所4個下設組織,分為:企業公司、工作計劃生孕科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019年個人收入結余預算總表

院校:萬的大寫

薪資

費用

該項目

預算數

項目流程

竣工決算數

一、般公共信息概預算財政性撥付收入來源

1646.81

一、一樣公用產品支出費用

 

二、國家性債券項目預算財政資金審批盈利

 

二、國際關系付出

 

三、上司補貼政策工資收入

 

三、飲水機撥出

 

四、視野營收

143.95

四、公益性可靠其他支出

 

五、合作經營個人收入

 

五、教育培訓其他支出

 

六、附帶公司上交國家收入來源

 

六、有效能力付出

 

七、別創收

178.19

七、文化知識旅游行業教育與媒體支出費用

 

 

 

八、社會的保障措施和擇業費用支出

119.76

 

 

九、安全健康的總支出

1678.81

 

 

十、節約環保健康經費支出

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社群支出費用

 

 

 

第十二、畜牧業水收支

 

 

 

十四、交通網運輸管理其他支出

 

 

 

十四、資原勘察信息等支出費用

 

 

 

十六、企業服務質量業等撥出

 

 

 

十五、科技金融開支

 

 

 

十八、協助某個東北部性支出

 

 

 

18、自然的的資源淺海氣象預報等付出

 

 

 

十八、公寓房服務經費支出

21.33

 

 

第二十、糧油加工救災物資產出其他支出

 

 

 

二國慶、洪澇消滅及急救維護總支出

 

 

 

二第十二、另外的教育支出

 

本年度收錄總計

1968.95

本年度付出加總

1819.9

用事業發展債卷填補收支明細差額

 

節余分配權

98.15

年末結轉和余額

516.85

年初結轉和盈余

567.75

總結

2485.8

累計

2485.8


2019年末純收入預算表

廠家:萬塊人民幣

新項目

當年度效益累計

不需要審批盈利

領導補助金納入

事業上收益

營運年收入

附屬醫院方上交國家收益

一些收入來源

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

加總

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

當今社會保障部措施和人才需求支出費用

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生事業政府部門離退職

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

行業標準離退體

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

部門企事業公司主要養老院商業保險手機繳費費用支出

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

企參公公司的參公公司的職業類型年金手機繳費付出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對政府部門企業發展廠家基本上醫養保險服務私募基金的津貼

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督鍵康教育支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公共性傳染病防治

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼保健養生中介機構

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

大的公共信息安全衛生重點

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性自己事業工作單位診療

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

企業組織醫療器械

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅服務費用

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房制度改革性支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

個人住房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019一年度收入支出竣工決算表

廠家:萬余元

投資項目

上年支出費用總金額

首要結余

的項目收支

上交國家上家費用

經營者付出

對加盟公司的補助款費用支出

功能分類
科目編碼

題目稱謂

累計

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

世界 保障措施和人才需求花費

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政訴訟自己事業政府部門離退休工資

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

教育事業工作單位離退休之

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

行政行業企業行業基礎社會養老保費保費交費費用

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上部門角色年金網上繳費撥出

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對政府機關視野廠家大體健康養老穩定股票基金的經濟補貼

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

衛生情況的健康總支出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公共性安全衛生

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼調理設備

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

關鍵服務性干凈專項計劃

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業行業行業整形

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

企業標準醫藥

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

公寓房擔保支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

房間行政體制改革開支

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

商品房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019一年度不需要補貼款薪水花費部門預算總表

企事業單位:70萬

純收入

教育支出

內容

結算的時候數

好項目

累計

一般來說公益性決算財政局補貼款

地方政府性新基金決算不需要補貼款

一、般公開成本預算國庫撥付

1646.81 

一、常見公用安全服務費用支出

 

 

 

二、以政府性投資基金費用預算國庫付款

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、公共性平安收支

 

 

 

 

 

五、培訓經費支出

 

 

 

 

 

六、物理學技能收支

 

 

 

 

 

七、傳統文化度假旅游體育課與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟保駕護航和就業創業收入支出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、環衛良好教育支出

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、高效低能耗撥出

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌社區服務中心支出費用

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通裝卸搬運裝卸搬運總支出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘訊息等經費支出

 

 

 

 

 

十六、服務的業服務的業等開支

 

 

 

 

 

第十六、金融服務教育支出

 

 

 

 

 

十八、協助其他中北部撥出

 

 

 

 

 

18、很礦產資源共享海底氣候等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、房間保駕護航其他支出

 21.33

21.33 

 

 

 

四十、糧油加工物品自給率收入支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、傷害消滅及救急服務管理花費

 

 

 

 

 

二12、其它性支出

 

 

 

上年收入水平累計數

1646.81 

當年度結余自動求和

 1642.2

1642.2 

 

年末財政預算撥付結轉和盈余

 

半年度國庫審批結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、一樣 服務性概算財政性捐款

 

 

 

 

 

二、市政府性基金投資概算財政部門審批

 

 

 

 

 

合計

1646.81 

總共

 1646.81

 1646.81

 

 


2019年末基本公用財政結余預算財政結余審批結余預算表

企業:千元

品牌

加總

基本性花費

工作經費支出

特點等級分類

課程和科目編碼查詢

科目表簡稱

208

 

 

社會化保險和自主創業費用

119.76

81.08

38.68

208

05

 

人事部門工作企業離退休年齡

119.76

81.08

38.68

208

05

02

企業發展方離退休之

3.90

3.90

 

208

05

05

市直機關教育事業廠家核心養老服務保險服務繳納費用撥出

52.95

52.95

 

208

05

06

政府部門事業上的廠家事業年金付費花費

24.23

24.23

 

208

05

07

對行政公司的事業性公司的主要養老服務保障基金投資的補助款

38.68

 

38.68

210

 

 

環境衛生穩定其他支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公益性健康

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼健康養生培訓機構

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

重大項目共公健康專項計劃

55.29

 

55.29

210

11

 

行政性教育事業政府部門醫院

28.78

28.78

 

210

11

02

企事業公司的醫療管理

28.78

28.78

 

221

 

 

個人住房保證結余

21.33

21.33

 

221

02

 

租賃房改變支出費用

21.33

21.33

 

221

02

01 

往房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019年中似的公用預預算財政部門撥付主要撥出預算表

  組織:萬塊

工程項目

總金額

相關人員預備費

通用專項經費

生活種類

題目打碼

項目種類

301

 

基本工資活動開支

530.32

530.32

0.00

301

01

  大致基本工資

75.34

75.34

 

301

02

  津貼補助補助

38.87

38.87

 

301

03

  獎金稅率

0.00

 

 

301

06

  工作餐補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  考核工資收入

270.57

270.57

 

301

08

政府部門企事業廠家基礎社會養老人壽保險人壽保險繳納費用

52.95

52.95

 

301

09

崗位年金手機繳費

24.23

24.23

 

301

10

在職員工幾乎醫療器械保險公司網上繳費

28.78

28.78

 

301

11

國家國家公務員醫院補貼金繳納

0.00

 

 

301

12

別的時代保障機制網上繳費

5.63

5.63

 

301

13

租賃房北京公積金

21.33

21.33

 

301

14

醫療管理費

0.00

 

 

301

99

  同一月薪褔利撥出

0.00

 

 

302

 

淘寶商品和的服務結余

44.44

0.00

44.44

302

01

  會議室費

2.12

 

2.12

302

02

  印刷廠費

0.00

 

 

302

03

  了解費

0.00

 

 

302

04

  手讀費

0.00

 

 

302

05

  有水費

0.00

 

 

302

06

  電價

22.68

 

22.68

302

07

  輕工費

0.00

 

 

302

08

  冬季取暖費

0.00

 

 

302

09

  物業客服治理費

0.00

 

 

302

11

  差旅費報銷

1.15

 

1.15

302

12

  因公回國(境)收費

0.00

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.00

 

 

302

14

  租憑費

0.00

 

 

302

15

  聯席會議費

0.00

 

 

302

16

  學習費

0.00

 

 

302

17

  國家公務客服費

0.00

 

 

302

18

  使用食材費

0.00

 

 

302

24

  被裝購置費費

0.00

 

 

302

25

  專用型主要燃料費

0.00

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.00

 

 

302

27

  請求項目費

0.00

 

 

302

28

  總工會勞務費

7.25

 

7.25

302

29

  福利福利費

3.18

 

3.18

302

31

  公務接待出行行駛服務器維護費

0.00

 

 

302

39

  的鐵路交通成本

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及增加服務費

0.00

 

 

302

99

  某些品牌和工作其他支出

3.06

 

3.06

303

 

對每個人和的家庭的津貼

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補帖

 

 

 

303

07

  社區醫藥費補貼金

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

一個人水產業分娩國家補貼

 

 

 

303

99

  其它對小編和家人的補助款

 

 

 

310

 

資本管理性結余

 

 

 

310

02

  辦公系統購入

 

 

 

310

03

  特用機械設備購進

 

 

 

310

07

  信心電腦網絡及游戲購置費升級更新

 

 

 

310

13

  國家公務私車添置

 

 

 

310

19

  一些交行手段購置費

 

 

 

310

21

  古物和陳列方面品購買

 

 

 

310

22

  隱匿財力新購

 

 

 

310

99

  的基金性收支

 

 

 

總計

578.66

534.22

44.44

 


2019半年度大部分公用預結算的時候國庫付款“三公”金費及危險機關進行金費結余結算的時候表

的單位:萬是

大部分公共服務概預算財政廳補貼款“三公”費用

部門啟用

專項經費部門預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

因公私車租賃費及開機運行費

公務活動接侍費

小計

因公出行用車

新購費

國家公務使用車

運營費

成本預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019全年度部門性基金投資項目預算財政性撥付付出結算的時候表

機關單位:萬余元

好項目

合計數

首要收入支出

好項目其他支出

職能區分

課程和科目數字

課程種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年財力流動負債情況發生表

 

 

價格企業單位:上萬元

 

需求量

附加值

期初數

年尾數

期初數

年底數

一、房產預估合計

——

——

1206.53

1272.81

   (一)游動股本

——

——

887.18

918.92

   (二)規定房產

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🍌                2.通用型機械設備(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

ꦡ                     這當中:(1)維修(輛)

 2

 2

182.95

182.95

ꦅ                                 常見因公私家車

 

 

 

 

🍰                                 監察巡邏車輛租賃

 

 

 

 

𝄹                                 特種工藝方法方法專用車

 

 

 

 

🌄                                 其他買車

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

✅               4.任何一定股權

——

——

 

 

𝔉        減:累積累計折舊及減值備好

——

——

914.48

1024.13

   (三)長久股權質押投資項目

——

——

 

 

   (四)長遠企業債券投資項目

——

——

 

 

   (五)在修建工程建設

——

——

 

 

   (六)隱形的財產

——

——

 

79.32

🙈        減:累加攤銷

——

——

 

3.31

   (七)另一個資源

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

6.89

10.64

三、凈財產自動求和

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、關與沈陽市松江區婦幼按摩保健所2019本年度效益總支出結算的時候總體目標狀況表明

滬市松江區婦幼保鍵所2019ও年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、關羽濟南市松江區婦幼養生所2019月度薪資竣工決算條件就說明

當年度🔯收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、相關鄭州市松江區婦幼保建所2019年中開支竣工決算實際情況這說明

上年🀅支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、相對于南京市松江區婦幼健康養生所2019當年度財政廳付款效益總支出整體事情這說明

沈陽市松江區婦幼養生保健所2019🌟年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、介紹北京市松江區婦幼養生所2019月度應該共同工程預算國庫捐款撥出預算狀態證明

(一)常見通用工程預算財政預算撥付收支預算總的情形

廣州市松江區婦幼保健理療所2019༒年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)尋常公眾竣工決算財政性審批結余竣工決算格局現狀

滬市松江區婦幼保健按摩所2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)一樣 公用設施項目預算財政性審批教育支出部門預算實際原因

南京市松江區婦幼養生保健所2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5𝕴、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6ꦡ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7♔、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、有關于廣州市松江區婦幼保健按摩所2019第四季度通常情況通用費用預算財政廳補貼款大致結余部門預算情況說明怎么寫

廣州市松江區婦幼養護所2019𒅌年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1♊、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2♔、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政預算捐款收入支出預算基本原因講解。

天津市松江區婦幼保健理療所2019༒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”預備費民政補貼款經費支出預算明確狀態闡述。

昆明市松江區婦幼保健品所2019本年無“三公”資金財政部門付款花費。

八、針對杭州市松江區婦幼養護所2019年中政府辦公室性股票基金概預算財務捐款收支竣工決算情況報告反映

杭州市松江區婦幼保健品所2019每年無縣政府性債卷項目預算財政性補貼款結余。

九、國企股權投資運作估算財政資金付款情況下介紹

沈陽市松江區婦幼養生保健所2019當年度無國家資本公司加盟工程預算財政局捐款教育支出。

十、相關比較重要事情的情形說明書

(一)危險機關運動事業費花費問題

杭州市松江區婦幼保健養生所2019一年度有機關行駛資金費用支出 。

(二)地方公開招標員結余情況報告

昆明市🙈松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)運輸車輛、住房特俗霸占事情

杭州市松江區婦幼養身所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考評監管情況下

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:杭州市松江區婦幼保健理療所工程估算績效考評評價方法工作中規范,建設了建立和完善的工程估算績效考評評價方法工作中制度化;🃏全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

💞一、國庫費用付款純收入:指的單位當半年度度從本級國庫費用機構拿到的國庫費用付款,還包括基本上共公費用國庫費用付款和鎮政府性母基金費用國庫費用付款。

𒀰二、教育事業有成營收:指教育事業有成單位名稱進行的專業服務話動下列關于輔助的話動完成的營收。注意是:中國婦女普查表營收、孩子醫考營收。

三、營業純收錄:指視野標準在技術項目項目舉例說明幫助項目外搞好非人格獨立測算營業項目拿得的純收錄。

🐷四、各種納入:指標準得到的除“財政性支出撥付納入”、“工作納入”、“經營者納入”等之間的納入。核心是:非同級財政性支出撥付納入。

五、期初結轉和余額:就是指當年度無權完工、結轉到年初按有觀規定接著操作的資產。

ඣ六、月底結轉和節余:指年初度或半年前第四季度財政預算具體安排、因事實具體條件進行變現沒有按原工作計劃實行,需延長到后來第四季度按有關的信息歸定再繼續在使用的金額。

七、根本教育費用:指院校為安全保障醫院一般運作、完整此外生活中工作中任何而進行的某項教育費用。

🎐八、新項目總收支費用:指作業單位為完全關鍵的行政訴訟作業人物或事業上趨勢關鍵,在總體總收支費用以外會發生的各類總收支費用。

💜九、生意費用:指事業性行業在工程專業營銷項目及協助營銷項目之上深入推進非自主統計生意營銷項目有的費用。

✅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎉11、政府機關運動專項費用:指行政機關政府部門和符合因公員法管理制度的企事業政府部門用普通公共信息估算不需要付款規劃的大體費用費用支出 中的日常任務通用專項費用費用費用支出 。

 

开yun体育官网网页登录入口 zj-lss.com 爱游戏app官方网站 kaiyun最新登录入口 B体育官方网站 米乐m6官网登录入口 kaiyun体育登录网页入口版 leyu官网入口 shonorg.com bjfuyuanda.com