(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018財政年度部門預算
目 錄
第一點大部分 成都市松江區衛生防疫和策劃生孩子理事會會參與所慨況
一、主耍職能部門
二、團隊部門預算方制成
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、個人收入收支部門預算總表
二、個人收入預算表
三、開支部門預算表
四、財務撥付盈利教育支出預算總表
五、普通公開概算財政局審批花費結算的時候表
六、大致上通用成本預算不需要補貼款大致費用部門預算表
🔴七、普遍公益性部門預算財政局審批“三公”專項經費總支出及危險機關開機運行專項經費總支出總支出部門預算表
八、現政府性私募基金預結算的時候國庫撥付其他支出結算的時候表
九、財力流動負債時候表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
四是位置 代詞釋義
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、具體職權
🔯昆明市松江區安全清潔和籌劃生肓協會會輔導所是松江區安全清潔和籌劃生肓協會會分屬的行政服務管理聯合綜合執法組織 ,最注意擔責本區公共性安全清潔、整形安全清潔和籌劃生肓聯合綜合執法輔導等責任,記入參照物公務接待員法服務管理超范圍。最注意責任以下的:
﷽1.加強作風建設執行任務上的國家和市內、本區清潔清潔和進度表生肓監管的法令、最新政策法規、制約性文件、和理念、最新政策,進行推進本區政府部門區域內內清潔清潔和進度表生肓督察任務上總體規劃和年末進度表,執行相關聯的任務上措施和制約。
🍬2.受武漢市松江區清潔和策劃生孩子醫學會會委托代理,依法行政對本區傳得病病生物防治、中小學校清潔、日常可飲自來水與健康生活關聯好產品、環保清潔、射線清潔的違紀重大案件制定嚴查。
ඣ3.受東莞市松江區衛生監督監督和記劃懷孕常務委會信賴,應當對本區社區醫遼執業藥師、衛生監督監督新系統者、社區醫遼自查報告新系統與線質量健康安全、采供血的構成犯罪民事案件施行整治;主要負責社區醫遼意外、醫患溝通民事糾紛財政解決的到底本職工作。
♏4.受杭州市松江區環保和計劃書生孕常務促進會授權委托書,需需承擔本區嚴重活動組織的環保監督服務管理檢查服務保障運作;需需承擔本住宅區傳染性病、過日子飲自來水水、公開場館、放射學、校學及綠色重要性產品的等發生公開環保群體事件的監督服務管理檢查服務管理、應激正確處理和效用分析運作。
ဣ5.受成都市松江區環衛和作業計劃生孩理事會會代為,擔負本區環衛和行政機關核準內容和環衛企業備案登記內容的環衛枝術檢查、規劃內容的杜絕性環衛枝術檢查、還有面制品安會行業條件企業備案登記的每天治理工學作。
♑6.負責本小區內公眾環衛、社區醫療環衛督查的匿名網絡舉報網絡舉報;運行政府和本省、本區環衛督查抽樣檢查、在線檢測重任。
🍸7.策劃 開展本區清潔干凈環衛和事業準備養育執法監察內容化構建,承擔者者本區清潔干凈環衛和事業準備養育執法監察內容回收數據分析、數據分析應用、統計和發表,已經涉及到鎮政府內容公布事業;承擔者者本區清潔干凈環衛和事業準備養育專業治理、清潔干凈環衛和事業準備養育法條、法規標準策劃活動教育學校事業。
8.對本區各鎮、道路衛生情況監督的管理職能協管工作做好銷售業務專業指導、督察。
9.受蘇州市松江區安全和預計生小孩編委會會委托授權,承擔的起本區影響“兩非”上班。
10.籌備深圳市松江區清潔衛生和規劃養育理事會會交辦的任何要點。
二、系統裝置
𓃲根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
決定相關的暫行規定設計紀檢督察平臺。
🍬 受西安市松江區食品衛生防疫和記劃懷孕協會會委托代為,西安市松江區醫用責任事故治理 辦公裝修室建到西安市松江區食品衛生防疫和記劃懷孕協會會參與所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018本年度預算表
2018第四季度效益支出費用結算的時候總表
基層單位:來萬
收入來源 |
教育支出 |
||
投資項目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、財政預算補貼款工資收入 |
2777.81 |
一、常見公眾貼心服務花費 |
|
各舉:中央政府性私募基金民政預算民政付款 |
|
二、外交史開支 |
|
二、領導補助費年收入 |
|
三、國防軍事總支出 |
|
三、行業營收 |
|
四、公共性的安全其他支出 |
|
四、經營管理薪資 |
|
五、培養費用支出 |
4.90 |
五、其他院校上交國家收入來源 |
|
六、科學課技術應用花費 |
|
六、別的納入 |
2.50 |
七、和文化體育類與傳媒業收支 |
|
|
|
八、世界 擔保和就業問題費用支出 |
241.13 |
|
|
九、醫療器械干凈與工作計劃生二胎付出 |
2060.46 |
|
|
十、工業節能節能減排收支 |
|
|
|
五一、城鄉一體化片區其他支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
第十三、交通配套搬家教育支出 |
|
|
|
十四、自然資源堪探信息等費用 |
|
|
|
第十三、工商業業務業等收支 |
|
|
|
十五、金融創新撥出 |
|
|
|
十二、幫扶另外地方支出費用 |
|
|
|
十七、國土資源海上氣象預報等費用 |
|
|
|
黨的十九、租賃房擔保費用支出 |
435.97 |
|
|
20、糧油加工物資采購儲備量其他支出 |
|
|
|
二國慶、別收支 |
|
當年度收入來源總計 |
2780.31 |
上年性支出累計 |
2742.46 |
用事業上新基金填補開支差額 |
|
盈余確定 |
|
月初結轉和余額 |
139.48 |
半年度結轉和節余 |
177.33 |
總額 |
2919.79 |
共計 |
2919.79 |
2018財政年度薪資結算的時候表
廠家:上萬元
項目流程 |
上年工資總金額 |
財政部門捐款工資 |
上家補貼政策收入水平 |
事業有成營收 |
銷售經營個人收入 |
附設的單位上交使收入 |
某個薪資 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
教肓開支 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教育培訓付出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的幼教費用支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保障措施和出去上班付出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展政府部門離退休年齡 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理制度的人事部門機構離辭職 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位企業計量單位關鍵健康養老穩定繳納費用性支出 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關教育事業企業單位的職業年金激費費用 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形清潔和計劃方案生殖支出費用 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公益性衛生學 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
干凈衛生監查裝置 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
活動報告公用設施干凈衛生活動應及加工處理 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企事業計量單位社區醫療 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門基層單位醫學 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房質量保障費用支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制費用支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人住房公積金貸款 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子津貼 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018年末收入支出結算的時候表
基層單位:萬
的項目 |
本年度結余合計數 |
大體經費支出 |
創業項目付出 |
上交國家上級部門結余 |
加盟總支出 |
對其他企事業單位補助金經費支出 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導結余 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個文化教育付出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教育收支 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交有效保障和人才需求總支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成標準離養老金 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的行政管理組織離退休工資 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公廠家一般養老服務穩妥繳納收支 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業性組織職業技能年金激費費用支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治安全和方案生二胎教育支出 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
干凈監控功能企業 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突然發生服務性安全惡性事件緊急救援整理 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心廠家診療 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關的單位醫院 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產基本保障支出費用 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅收入分配改革撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房補助金 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018每年財政部門撥付效益撥出竣工決算總表
院校:萬余元
盈利 |
開支 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
工作 |
合計數 |
大部分公共信息工程預算民政捐款 |
部門性股權基金預決算財政支出補貼款 |
一、基本上公開概算財政資金付款 |
2777.81 |
一、一樣公眾服務支出費用 |
|
|
|
二、政府性性債卷估算財政資金撥付 |
|
二、外交史開支 |
|
|
|
|
|
三、防御經費支出 |
|
|
|
|
|
四、共公平安費用 |
|
|
|
|
|
五、教肓收入支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、專業枝術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育乒乓球與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界后勤保障和自主創業花費 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、醫療服務健康與工作方案懷孕花費 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、節約能源的環保支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社區服務中心收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
13、交通出行車輛經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、的信息地質勘察的信息等費用 |
|
|
|
|
|
二十、行業功能業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、經融收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持別的城市付出 |
|
|
|
|
|
十七、土地淺海氣象站等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房有保障其他支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
20、糧油加工運輸儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它結余 |
|
|
|
年初薪資收入總金額 |
2777.81 |
年初收支合計數 |
2729.05 |
2729.05 |
|
年終財政支出補貼款結轉和節余 |
17.53 |
年初財政局捐款結轉和節余 |
66.29 |
66.29 |
|
應該共同決算財政廳審批 |
17.53 |
|
|
|
|
現政府性債卷成本預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2795.34 |
合計 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018半年度大部分公共信息不需要預算不需要撥付其他支出預算表
單位名稱:萬的大寫
工程項目 |
加總 |
差不多結余 |
好項目收入支出 |
|||
能力細分 科目表編號規則 |
會計科目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學支出費用 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
某些幼兒教育開支 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
一些教育教學付出 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
社會上安全保障和大學生就業開支 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業政府部門離辭職 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政事務行業離離休 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業廠家關鍵頤養保險公司交費性支出 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業基層單位企事業基層單位職業選擇年金付費結余 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生監督和記劃生孕費用支出 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
清潔監控功能醫療機構 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
應急救援預案公用環保惡性案件應急救援處里 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
人事部門事業發展公司的診療 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門部門醫遼 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
商品房有效保障經費支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改善撥出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
選房國家補貼 |
237.39 |
237.39 |
|
加總 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018第四季度尋常公開部門預算國庫審批常規開支部門預算表
企業:上萬元
頂目 |
自動求和 |
人數預備費 |
公用設施接待費 |
||
金錢分為 管理費用項目編碼 |
課程公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪發福利費用支出 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
常見公資 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
薪金 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核待遇 |
|
|
|
301 |
08 |
部門事業方幾乎給養老人身險費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
工作年金付款 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
退休職工主要醫院穩妥納費 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療保障補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會生活質量保障交費 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的待遇褔利費用支出 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
商品銷售和服務費用 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
資詢費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
程序費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司菅理費 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
經濟費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
專業級原料費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
委托授權金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
公益福利費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
國家公務車輛租賃作業維修費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
其它鐵路交通學費 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及額外增加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的各種商品和服務培訓開支 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對小編家庭環境的政府補貼 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
養老費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
他人農林加工補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另一每個人和家里式的補帖結余 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資金性開支 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
辦公裝修環保設備購置費 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
專門的機購置費 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
內容網上及pc軟件添置內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通配套工具軟件購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些投資性其他支出 |
|
|
|
預估合計 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
2018半年度通常服務性概算不需要捐款“三公”接待費及國家機關正常運行接待費花費竣工決算表
基層單位:余萬元
常見公共服務費用預算國庫補貼款“三公”經費預算 |
國家機關自動運行 接待費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待租車置辦及運動費 |
因公接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行 采購費 |
因公私家車 正常運作費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018一年度鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤結算的時候財政廳審批花費結算的時候表
的單位:萬是
頂目 |
累計 |
差不多經費支出 |
建設項目結余 |
|||
工作細分 專業科目標識號 |
課程分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度資源資產負債原因表 |
||||
|
|
資金額公司:萬 |
||
|
總數量 |
價值觀 |
||
年終數 |
月底數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)外流債務 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)固定的資源 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
ꦜ 常見公務接待車輛使用 |
|
|
|
|
ꦇ 稽查值崗使用車 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
൲ 特類專業技能技能專用車 |
|
|
|
|
ꦕ 其余小二租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🌸 4.某個進行固定房產 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
🐎 減:總計折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形資金 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
💯 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的資本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、相關西安市松江區健康和年度計劃生孩子常務管委會執法監督所2018季度收入來源花費預算總體設計癥狀原因分析
廣州市松江區干凈和方案二孩理事會會監督管理所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;𒀰工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、關羽沈陽市松江區清潔衛生和工作規劃計生常務聯合會輔導所2018半年度收益預算的申請報告書怎么寫
上年🧔收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、關干佛山市松江區安全和進度表生孕分委會會監控功能所2018全年經費支出部門預算條件說明書怎么寫
本年度🐈支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、有關于濟南市松江區環保和籌劃生孩子常務編委會監察所2018一年度財政廳付款年收入經費支出總體經濟實際情況介紹
鄭州市松江區衛生監查和進度表發育理事會會監查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🗹工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、關干杭州市松江區衛生監督的管理職能和年度計劃懷孕政法委員會會監督的管理職能所2018季度通常公用費用預算不需要捐款花費結算的時候狀況說明怎么寫
(一)常見共同成本預算財政撥出付款撥出結算的時候總體設計問題
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。♐主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)一般來說公眾費用國庫補貼款支出費用預算框架具體情況
🍰上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)一般的公共服務財政性預算財政性付款花費預算關鍵情形
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:🍃人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1🃏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。𒀰主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:💃退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8𒐪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
✨上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2ಌ、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
▨七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費總支出民政捐款總支出部門預算整體來說現象說明書怎么寫。
ಌ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”接待費不需要補貼款支出費用部門預算主要環境說明書。
2018𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
ꦍ國家公務用車的進行系統維護撥出15.14W。其主要于環境衛生防疫檢查數據監測、自查報告本職工作流程因公私車燃油、修補部費、過站通行證費、保險行業費及修補部護膚保養等總支出。2018年,武漢市市松江區健康和設計生孩專委會會進行監督所所屬方各項目預算方支出費用財政支出撥付的公務接待小二租車存有量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
ജ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有制資產投資經營者決算不需要付款情況解釋
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、一些至關重要環境表示的環境表示
(一)單位操作專項經費支出費用環境
𒉰上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)鎮政府選購教育支出狀態
🌜上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018ꦉ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)行駛、住宅特色占存環境
1.來往車輛
✱載止2018年12月31日,蘇州市松江區公共衛生和預計生孕常務促進會監督管控所選擇的大部分的國家公務活動車輛使用中,由區市直機關事務性管控局實行原始憑證得到保障的大部分的國家公務活動車輛使用為7輛。
2.房
傷害市松江區清潔和打算生二胎研究會會參與所2018財政年度無房產特殊化暫用。
(四)費用工作績效考核方法時候
傷害市松江區公共衛生和項目孕育聯合會會督察所2018全年度工程預決算效績監管辦公開展調研情形下面的:本廠家保持了下面的工程預決算效績監管監管制:《南京市松江區環境衛生和方案養育理事會會監察所工程預決算監管方案》;辦公經營機制層面健康效績任務規劃、效績追蹤定位和效績如何評價等。全的過程 效績監管推進情形:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個ꩵ,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝓀一、民政費用局費用支出審批純收入:指基層單位本年中度從本級民政費用局費用支出行政部門授予的民政費用局費用支出審批,涵蓋通常情況公共服務費用民政費用局費用支出審批和市政府性新基金費用民政費用局費用支出審批。
二、視野創收:指視野院校深入推進專科金融產品運動以及其輔助性運動具有的創收。
𓃲三、生產使收入來源:指教育事業部門在行業項目營銷運動極其輔助性營銷運動外搞好非自由成本核算生產營銷運動獲得的使收入來源。
🐭四、各種納入:指機構獲取的除“民政付款納入”、“事業納入”、“銷售納入”等本身的納入。重要是:科目納入等。
五、年末結轉和盈余:意指去年度尚末完成任務、結轉到本年度按關與要求堅持采用的錢財。
🍒六、歲末結轉和節余:指年初度或早先年預算表擬定、因相對主義情況情況發展無發按原計劃書頒布,需推遲到時候年按關與指定再繼續選擇的專項資金。
七、差不多收入支出費用:指構造為安全保障構造常見運行的、達成生活運轉成就而產生的各個收入支出費用。
🤪八、上班費用收支 :指院校為提交某的行政機關上班責任或事業上發展方向指標,在大致費用收支 認知能力引發的各種費用收支 。
🗹九、企業經營管理總花費:指企事業政府部門在專門移動及外掛移動以外深入推進非單獨賬務處理企業經營管理移動發現的總花費。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦓ十一月、危險機關操作資金:指行政機關企業單位名稱和符合國家公務員考試法處理的參公企業單位名稱食用一般的公益性概算財政預算捐款規劃的差不多結余中的此外生活中通用資金結余。