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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 推出時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區疾病癥狀可以防止感染的控制咨詢中心

2019年終部門預算

 


目  錄

 

第一名位置 杭州市松江區發病防止抑制中心的概貌

一、重要職權

二、部門設為

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、薪水教育支出結算的時候總表

二、工資部門預算表

三、花費部門預算表

四、財政廳付款薪水性支出竣工決算總表

五、一樣公共服務費用預算財政預算撥付付出預算表

六、常規通用成本預算財政廳補貼款常規結余結算的時候表

七、基本共同概算民政補貼款“三公”費用及部門進行費用花費部門預算表

八、政府機關性債卷成本預算國庫撥付付出竣工決算表

九、資源過負債的原因表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

最后大部分 形容詞解釋


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、一般權責

1、的疾病和預防與設定。

  2、病發服務性清潔衛生活動應急預案處里。

  3、情況計劃書及綠色涉及到的因素信息查詢管理方法。

  4、良好的危險問題監測網與指導。

  5、實驗所室檢則研究分析與評介。

  6、綠色教育培訓與綠色推進。

  7、系統治理與應用軟件探究評價表。

 二、系統設為

ꦕ根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019每年使收入教育支出結算的時候總表

基層單位:萬多

收入水平

經費支出

建設項目

預算數

大型項目

預算數

一、一般來說通用預決算財政預算補貼款年收入

6592.89

一、通常情況下公用設施服務保障付出

 

二、中央政府性新基金決算國庫捐款利潤

 

二、外交關系撥出

 

三、領導經濟補貼薪資

499.21

三、防御性支出

 

四、事業單位純收入

46.74

四、公開安會撥出

 

五、經營管理薪水

 

五、基礎教育結余

20.00

六、附加機關單位上交收錄

 

六、科學學技巧經費支出

 

七、另外創收

 

七、古文化國內旅游體育課與傳媒業支出費用

 

 

 

八、社會化有保障和就業的付出

627.42

 

 

九、安全良好性支出

6233.12

 

 

十、發展節能低能耗低能耗收入支出

 

 

 

11、城市社區服務中心結余

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

第十五、道路運輸車結余

 

 

 

十四、產品探勘資料等總支出

 

 

 

十四、餐飲業服務管理業等教育支出

 

 

 

第十六、金融服務收入支出

 

 

 

十八、扶持其它位置其他支出

 

 

 

二十、自然是信息海洋環境氣象站等結余

 

 

 

19、住宅房保護花費

166.27

 

 

三十五、糧油食品工程設備與物資的產出撥出

 

 

 

二五一、地震災害防治法及急救管理制度費用支出

 

 

 

二第十二、另一收支

 

年初收入水平總金額

7138.84

上年花費總金額

7046.81

用事業發展債券補上結余差額

 

盈余左右

 

年末結轉和盈余

252.48

月底結轉和余額

344.51

累計

7391.32

累計

7391.32


2019全年度營收預算表

政府部門:萬余元

項目

年初收益總金額

財政部門付款薪水

上一級經濟補貼收入來源

工作純收入

經營的收錄

所屬院校繳納收入水平

別利潤

功能分類
科目編碼

題目名字

合計數

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

學前教育收入支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他基礎教育花費

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

其它的教肓經費支出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展有保障和就業率花費

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門衛生事業工作單位離退休之

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業發展基層單位離退職

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

組織事業發展組織基本的社會養老保障保障手機繳費付出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關參公部門參公部門職業分析年金付款經費支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生營養其他支出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

公共性健康

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

疾病癥狀治療把控好醫院

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

常規公開衛生學產品

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

非常大的公開干凈專題

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發新聞整理服務性健康新聞救急整理

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業有成單位名稱整形

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業心企事業編醫療保障

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保證撥出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間改革方案教育支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公房個人公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019全年度付出結算的時候表

公司的:萬多

工程項目

上年結余預估合計

幾乎結余

投資項目收支

上交國家上級領導結余

企業經營收入支出

對附加基層單位補帖付出

 

功能分類
科目編碼

課目名號

 
 

預估合計

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

教學費用

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

其余幼兒教育花費

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

其它教導結余

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

社交保險和就業率總支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門衛生事業院校離退休之

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業標準離辭職

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政工作單位教育事業工作單位一般給社會養老保險行業付費開支

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關事業院校事業院校新職業年金網上繳費開支

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈建康性支出

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公用設施環境衛生

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

問題改善掌控學校

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

基本性公共安全服務衛生防疫安全服務

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

重點公共信息衛生管理重點

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發心梗共公環衛事故應激整理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門參公的單位醫院

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

企業廠家醫療器械

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房基本保障費用

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房改制費用支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

個人住房北京公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019月度財政性撥付納入費用支出 結算的時候總表

機構:萬美金

利潤

其他支出

新項目

竣工決算數

好項目

加總

正常通用決算財政性審批

當地政府性貨幣基金工程預算財務撥付

一、基本共同國庫預算國庫撥付

6592.89 

一、平常共公工作教育支出

 

 

 

二、政府機關性新基金預決算財政性審批

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、國家安全付出

 

 

 

 

 

四、公用健康安全經費支出

 

 

 

 

 

五、文化教育收支

20 

20 

 

 

 

六、科學研究技術收支

 

 

 

 

 

七、民族文化出游體育競技與傳媒業開支

 

 

 

 

 

八、市場經濟有效保障和就業機會收支

627.42 

627.42 

 

 

 

九、衛生間安全健康收入支出

5786.33

5786.33

 

 

 

十、綠色建筑的環保收入支出

 

 

 

 

 

國慶、新型農村街道社區結余

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

十四、流量運輸管理付出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘查產品信息等開支

 

 

 

 

 

第十、商業性服務的業等花費

 

 

 

 

 

第十五、銀行業結余

 

 

 

 

 

十六、支助其它省市費用支出

 

 

 

 

 

18、自然是資原海上氣象臺等收支

 

 

 

 

 

19、房間服務其他支出

 166.27

 166.27

 

 

 

第二十、糧油食品油料保障費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災難預防治療及緊急管理工作費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、許多付出

 

 

 

上年創收總金額

6592.89 

年初收支加總

6600.02

6600.02

 

年終不需要審批結轉和盈余

7.13 

年底財政局補貼款結轉和節余

 

 

 

一、常見公用設施概算財政性補貼款

7.13 

 

 

 

 

二、區政府性股票基金概預算財務捐款

 

 

 

 

 

合計

6600.02 

總額

 6600.02

 6600.02

 

 


2019全年通常情況服務性工程預算財政廳付款其他支出結算的時候表

計量單位:來萬

大型項目

自動求和

常見其他支出

項目流程撥出

用途劃分類別

項目打碼

幾個會計科目名號

205

 

 

培養付出

20

 

20 

205

99

 

其余幼兒教育費用

20

 

20

205

99

99

的教肓教育支出

20

 

20

208

 

 

社會化擔保和就業形勢結余

627.42

627.42

 

208

05 

 

財政事業發展工作單位離離休

627.42

627.42

 

208

05

02

事業發展院校離退體

19.45

19.45

 

208

05 

05 

國家機關事業發展組織常見醫養保費手機繳費總支出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

機構自己事業標準職位年金納費教育支出

189.51

189.51

 

210

 

 

健康生活健康生活其他支出

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公共服務衛生間

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

疾患防治調整組織

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

基本上公共信息干凈衛生貼心服務

2

 

2

210

04 

09 

重點公共性衛生學專題

384.44

 

384.44

210

04 

10 

發生公共性衛生情況事件真相緊急救援加工

15

 

15

210

11

 

行政處企事業標準醫疔

226.39

226.39

 

210

11 

02 

事業發展計量單位醫療機構

226.39

226.39

 

221

 

 

房產維護收入支出

166.27

166.27

 

221

02

 

房間制度改革教育支出

166.27

166.27

 

221

02

01

居住房社保公積金

166.27

166.27

 

合計數

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019全年度般公共信息費用財政部門審批最基本收入支出預算表

  公司:多萬元

新項目

累計數

師經費支出

共公經費支出

國家經濟總類

課目數字

考試科目名稱

301

 

公資福利福利經費支出

4378.61

4378.61

 

301

01

  幾乎基本工資

550.69

550.69

 

301

02

  津貼費補貼政策

98.37

98.37

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

146.60

146.60

 

301

07

  績效考核月工資

2163.25

2163.25

 

301

08

政府機關行業工作單位核心頤養天年安全交費

418.46

418.46

 

301

09

職業角色年金付費

189.51

189.51

 

301

10

企業員工大體醫療設備保險行業付費

226.39

226.39

 

301

11

國家事業單位治療補助費網上繳費

 

 

 

301

12

許多當今社會基本保障繳納

56.80

56.80

 

301

13

自建房社保公積金

166.28

166.28

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  其他的公資春節福利支出費用

362.26

362.26

 

302

 

產品和工作教育支出

400.41

 

400.41

302

01

  辦公裝修費

31.1

 

31.1

302

02

  uv打印機彩印費

2.42

 

2.42

302

03

  聯系費

2.93

 

2.93

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

4.26

 

4.26

302

06

  用電

78.33

 

78.33

302

07

  郵電局費

5.2

 

5.2

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業治理公司治理費

74.27

 

74.27

302

11

  出差費

9.11

 

9.11

302

12

  因公出國旅游(境)服務費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  多媒體費

0.58

 

0.58

302

16

  陪訓費

0.82

 

0.82

302

17

  因公接代費

0.64

 

0.64

302

18

  專業級文件費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業油料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.58

 

0.58

302

27

  申請銷售費

3.10

 

3.10

302

28

  總工會專項經費

48.83

 

48.83

302

29

  會員福利費

36.16

 

36.16

302

31

  公務活動出行運動檢修費

19.47

 

19.47

302

39

  其余公共交通花費

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及額外費

 

 

 

302

99

  的淘寶寶貝和產品收入支出

54.34

 

54.34

303

 

對個體戶和婚姻的補貼

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  現在的生活政府補貼

2.45

2.45

 

303

07

  醫學費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

0.91

0.91

 

303

10

個體戶農牧業產生國家補貼

 

 

 

303

99

  其余對自身和家族的政府補貼

0.9

0.9

 

310

 

股權投資性費用支出

20.02

 

20.02

310

02

  辦公樓產品購進

10.51

 

10.51

310

03

  使用系統購進

0.27

 

0.27

310

07

  數據服務網站及游戲采購版本更新

9.24

 

9.24

310

13

  國家公務車輛使用采購

 

 

 

310

19

  其它交通網生產工具置辦

 

 

 

310

21

  藏品和創意陳列品新購

 

 

 

310

22

  無形之中股權新購

 

 

 

310

99

  許多資本公司性付出

 

 

 

總計

4815.85

4395.42

420.43

 


ဣ2019一年度應該公共信息國庫預算國庫撥付“三公”勞務費預算及政府機關作業勞務費預算支出費用竣工決算表

院校:十萬

一半公用決算財政局補貼款“三公”勞務費

行政單位自動運行

資金投入竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務活動私家車購置費及加載費

公務活動歡迎費

小計

公務接待專用車

折舊費費

因公私家車

電腦運行費

概算數

部門預算數

估算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

決算數

預算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019每年地方政府性股權基金概算財政部門捐款支出費用部門預算表

企業:萬塊人民幣

的項目

總計

通常總支出

項目總支出

功能模塊劃分

課程和科目編碼查詢

課程名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末債務負債率條件表

 

 

金額才工作單位:億元

 

價值

年末數

年尾數

月初數

年底數

一、資金累計數

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)出入凈資產

——

——

3008.96

3652.46

   (二)穩固資產投資

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

𝕴                2.統一機械設備(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

🌃                     中僅:(1)工程車輛(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

💜                                 通常公務接待私車

 11

 11

 222.38

222.38

𒆙                                 市場監管交警執法出行

 

 

 

 

🍰                                 特類專注科技私車

 

 

 

 

ꦑ                                 相關車輛

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

ꦰ               4.任何緊固基金

——

——

 102.48

108.87

🐟        減:加權平均折舊費及減值準備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)不斷股份權投入

——

——

 

 

   (四)長時間企業債注資

——

——

 

 

   (五)在建網項目

——

——

 

 

   (六)隱形房產

——

——

 50.1

188.98

ও        減:積累攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)任何財產

——

——

 

 

二、資產負債自動求和

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈金融資產預估合計

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019半年度預算狀態描述

 

一、對于鄭州市松江區消化道疾病和預防掌控中心局2019全年收入水平結余部門預算總的現狀詳細說明

深圳市松江區病毒杜絕有效控制管理中心2019🃏年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、更多成都松江區問題防止把握核心2019季度使收入部門預算事情闡明

上年♏收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、關羽蘇州市松江區疾患和預防操縱服務中心2019半年度撥出預算狀況表明

年初❀支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、有關鄭州市松江區腸道疾病避免控住重心2019本年財政預算撥付收益經費支出基本情形代表

東莞市松江區疫情防治把握心中2019💖年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、關與天津市松江區病癥避免抑制中心局2019全年通常共同項目預算財政部門捐款付出預算癥狀表明

(一)基本上共公工程預算財政收入支出撥付收入支出部門預算整體來說情況報告

深圳市松江區婦科疾病以防掌控重心2019💯年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)基本公共性費用財政費用付款費用預算格局條件

西安市松江區腸道疾病防范把握中心局2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)一半通用工程預算財政廳捐款總支出結算的時候按照問題

深圳市松江區疾病癥狀防調控中心的2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1ಞ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

🍃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

ജ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

🅰衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ཧ衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

💧衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

📖衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

💃衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

꧙住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、更多東莞市松江區傳染性疾病防范操控中心點2019本年度一般來說通用預算表財政資金撥付基礎付出竣工決算條件闡明

濟南市松江區疫情預防措施抑制重心2019꧅年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1♍、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🧔、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政資金補貼款花費竣工決算整體來說問題講解。

傷害市松江區重大疾病有效防范操控中心點2019🌼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019ꦐ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”資金投入財政廳捐款付出部門預算按照時候說明書。

2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

因公私車行駛維護與保養其他支出19.47多萬元。關鍵適用該車子維護、該車子保險公司、燃油費等。

2019年,西安市松江區的疾病預放管理重點開銷財政性撥付的公務活動買車保證量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

🉐國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、關干西安市松江區疫情杜絕操縱咨詢中心2019年終中央政府性基金投資項目預算財政性支出補貼款性支出結算的時候具體情況詳細說明

濟南市松江區傳染性疾病防范掌控公司2019本年無政府部性資金決算不需要付款花費。

九、公有投資銷售經營項目預算財政資金付款狀態介紹

南京市松江區傳染性疾病治療把控基地2019每年無國有控股資源運作費用財政性審批支出費用。

十、任何核心前提原因分析的前提原因分析

(一)企事業單位開機運行勞務費經費支出實際情況

廣州市松江區疾患應對管控核心2019全年硅酸關工作經費預算性支出。

(二)地方政府招標采購性支出情況報告

北京市ꦏ松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)汽車、住房獨特占情況發生

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算效績工作現象

🍌上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍸一、民政廳付款薪資:指企業單位上年從本級民政廳監管部門達成的民政廳付款,涵蓋通常情況下公眾工程財政支出預算民政廳付款和政府性性新基金工程財政支出預算民政廳付款。

😼二、事業利潤:指事業機關單位進行專業的業務流程生活下列關于捕助生活提供的利潤。基本是:非同級財政部門補貼款利潤等

ജ三、加盟薪資納入:指自己事業基層單位在專業的業務流程工作以至于引導工作除此之外展開非人格獨立記帳加盟工作選取的薪資納入。

ꦏ四、某些年創收:指機構完成的除“財政性審批年創收”、“事業單位年創收”、“運營年創收”等除外的年創收。

五、上年結轉和盈余:就是指去年度尚末成功、結轉到上年按相關的英文標準立即運行的資金量。

🌜六、年尾結轉和盈余:指本期或己前年預決算按排、因從客觀因素造成發展始終無法 按原籌劃施實,需網絡延時到后面年按有關規范延續實用的經濟。

七、關鍵總性支出:指政府部門為的保障構造健康轉運、做好生活辦公神器任務而有的每一項總性支出。

🧸八、業務花費:指政府部門為成功完成其他的行政性崗位工作或創業快速發展的目標,在核心花費后時有發生的基本花費。

九、管理付出:指創業基層單位在專業課程活躍及輔助工具活躍之上發展非自主分攤管理活躍遭受的付出。

🍒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌃十一國慶、機關部門操作專項資金:指行政管理工作部門和按照公務接待員法管理工作的企事業部門安全使用普通通用預算表財政局付款合理安排的首要其他收入支出中的常規通用專項資金其他收入支出。

 

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